УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
09.10.2025 № 4634
|
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради № 4370 від 31.07. 2025 року «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання», з метою створення умов для реалізації державної політики, забезпечення розвитку культури, задоволення сучасних потреб та запитів мешканців громади, забезпечення підтримки обдарованих дітей та їх наставників, враховуючи рекомендації враховуючи рекомендації постійних комісій з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити Програму розвитку культури Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Програма), що додається.
- Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник), виходячи з можливостей дохідної частини бюджету Калуської міської територіальної громади, при формуванні проєкту бюджету передбачати кошти на виконання заходів Програми на відповідний бюджетний період.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
Міський голова Андрій НАЙДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
09.10.2025 № 4634
ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026-2028 РОКИ
- ПАСПОРТ Програми
Ініціатори розроблення Програми Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради 2. Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми Службова записка від 19.09.2025 №01-30/267 3. Головний розробник Програми Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради 4. Співрозробники Програми Комунальне підприємство «Міський парк культури і відпочинку ім.Івана Франка» 5. Відповідальний виконавець Програми Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради 6. Співвиконавці Програми Комунальне підприємство «Міський парк культури і відпочинку ім.Івана Франка» 7. Строки реалізації Програми 2026-2028 8. Мета Програми Забезпечення провідного місця культури у суспільно-економічному розвитку громади. Підтримка діяльності Комунального підприємства для забезпечення належної реалізації статутних завдань, збереження міського парку, як центру відпочинку та розваг громади 9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми,
всього: у т.ч. (тис.грн.)9.1. державний бюджет - 9.2. обласний бюджет - 9.3. бюджет територіальної громади 24 883,6 9.4. кошти інших джерел - 10. Очікувані результати виконання Програми - створення належних умов для проведення закладів у закладах культури; - - покращення матеріально-технічного забезпечення закладів культури;
- - стимулювання обдарованих дітей закладів культури та їх наставників ;
- - охорона та збереження існуючого парку, утримання його у належному стані, забезпечення належного обслуговування території парку, збереження і оновлення зелених насаджень, розвиток відповідно до сучасних вимог інфраструктури парків.
Начальник управління культури, національностей
та релігій Калуської міської ради –
Головний розробник програми Любов ДЖУГАН - ПРОБЛЕМА,
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної гідності та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє розвитку творчої економіки, інноваційної політики та активній участі громадськості в побудові сучасної та демократичної держави.
Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації особистості.
Для визначення пріоритетних напрямів розвитку, на реалізацію яких спрямована Програма, здійснено аналіз виконання цільової програми «Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням Калуської міської ради від 29.09.2022 № 1591, з урахуванням досягнутих результатів і питань, що потребують подальшого вирішення.
Програма є логічним продовженням попередньої, водночас враховує зміни, що відбулися в українському суспільстві, зокрема у галузі культури.
Завдяки реалізації Програми у 2023-2025 роках в Калуській міській територіальній громаді:
- частково покращено матеріально-технічний стан закладів культури;
- здійснено матеріальне стимулювання обдарованих учнів мистецьких шкіл та творчих особистостей галузі культури і мистецтва громади;
- реалізовано нові мистецькі проекти, організовано та проведено тематичні культурно-мистецькі заходи;
- здійснено матеріальну підтримку творчих колективів;
- забезпечено надання допомоги на підтримку книговидання місцевих авторів;
- встановлено інтерактивні таблиці із кодами загиблим Захисникам України, тощо.
За сприяння Калуської міської ради було чимало зроблено для адаптації галузі культури до нових соціально-економічних вимог, однак, незважаючи на те, що протягом останніх років виконано конкретні заходи щодо поліпшення умов діяльності галузі, існує чимало проблемних питань (неефективне залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій, недостатня кількість професійних фахівців, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, проблема розвитку професійного мистецтва та творчих об’єднань, відсутність активності громадськості у спільній діяльності, недостатність просування культурного потенціалу та промоції культури за межами області та України, проблеми безбар’єрності закладів, тощо), які можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку Калуської міської ради, шляхом виділення коштів на осучаснення інфраструктури галузі, втілення якісно нових культурно-мистецьких проектів, сприяння в реалізації творчих ініціатив, а також підтримка зростання іміджу культури Калуської міської територіальної громади як в Україні так і за її межами.
Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» міста Калуш (далі - Програма) зумовлена необхідністю створення сприятливих умов для підтримки діяльності комунального підприємства , забезпечення належної реалізації статутних завдань за рахунок здійснення заходів програми, збереження міського парку, як одного з культурно-дозвіллєвих об’єктів у сфері активного та змістовного дозвілля громади міста.
Вигідне розташування парку в центрі міста створює сприятливий мікроклімат для повноцінного задоволення культурних потреб, є улюбленим природним осередком активного та змістовного дозвілля жителів та гостей міста. Площа парку становить 13,65 га.
На підприємстві постійно працює 11 працівників: директор, 2 спеціалісти, 9 осіб обслуговуючого персоналу. Заробітна плата нараховується згідно з тарифними розрядами. Для забезпечення повноцінної роботи підприємства з травня по жовтень приймаються сезонні працівники – 9 чоловік обслуговуючого персоналу.
На території парку розміщено 5 об’єктів дозвілля, з яких зони відпочинку. Користуються популярністю розважальні майданчики та майданчики для відновлення фізичних сил (дитячий, танцювальний, спортивний з тренажерами та скейт-парк), амфітеатр, містечко атракціонів. На балансі підприємства 17 атракціонів. Із них діючих – 8, решта атракціонів не придатні до експлуатації та потребують ремонту.
Основний прибуток парк одержує від діяльності атракціонів та надання послуги «Шлюб за добу».
На сьогодні КП «Парк культури і відпочинку» має ряд нагальних проблем:
- неналежне функціонування та утримання парку культури, як місця активного та змістовного відпочинку громади;
- недостатньо ефективне функціонування та неналежний технічний стан об’єктів парку;
- зношеність матеріально-технічної бази парку;
- недостатньо високий рівень проведення культурно-масових заходів.
Все це зумовлює необхідність прийняття програми «Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки».
Оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку Калуської міської територіальної громади, на досягнення яких спрямована Програма:
Залучити мешканців громади пенсійного віку до активного життя
Залучити до культурних практик понад % дорослого населення.
Забезпечити зростання частки самозабезпеченості діяльності організацій у культурній галузі
Збільшувати щороку кількість нових культурно-освітніх програм та проектів, спрямованих на залучення і виховання аудиторій
Перевести спеціалізацію закладів культури відповідно до принципів креативної економіки
Збільшення частки дітей з особливими потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту у мистецьких школах
Збільшувати щорічно не менше ніж на 3% молодих людей (18-39 років) залучених до споживання культурного продукту
Організувати молодіжні музичні фестивалі 2 рази на рік, задіяти різні локації
Соціальна інтеграція ветеранів та членів їх сімей, сиріт, людей з інвалідністю через залучення до культурних практик - МЕТА ПРОГРАМИ
Головною метою Програми є:
- створення першочергових і перспективних заходів, юридичних, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку культурної сфери Калуської міської територіальної громади;
- посилення ролі культурного вектору, створення сприятливих умов для розвитку культурних творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей;
- реалізації втілення новітніх форм науково-освітніх, історико-дослідницьких, літературно-просвітницьких, культурно-мистецьких заходів для усіх категорій населення;
- осучаснення та впровадження нових моделей функціонування культурних інституцій відповідно до запитів суспільства;
- реалізація державної політики у сфері книговидавничої справи.
- створення якісно нових умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня;
- підтримка професійного та аматорського мистецтва, фінансове стимулювання та підтримка творчих колективів, забезпечення їх участі у міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, мистецьких акціях;
- активізація участі у міжнародних програмах, створення умов для забезпечення залучення додаткових коштів у розвиток культурних інституцій;
- збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток народних художніх ремесел, забезпечення охорони, збереження і використання матеріальної культурної спадщини;
- формування креативного культурного середовища, популяризація сучасних видів мистецтва.
- підтримка діяльності КП «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» для забезпечення належної реалізації статутних завдань за рахунок здійснення заходів Програми, збереження міського парку, як центру відпочинку та розваг громади. - ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Програма включає в себе перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить забезпечити планування і розвиток в культурній галузі громади.
Реалізація заходів Програми забезпечить розв’язання проблем щодо створення оптимальних умов для розвитку культури відповідно до потреб та запитів населення громади згідно із сучасними вимогами суспільства. Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку культури громади. Програма спрямована на вирішення основних проблем і досягнення стратегічних культурній галузі. Для досягнення основної мети передбачено здійснити заходи організаційного та заохочувального характеру.
Найбільш ефективним механізмом вирішення завдань Програми з утримання та розвитку комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» на 2026-2028 роки стане реалізація заходів щодо створення умов для стабільної роботи комунального підприємства, належного його утримання та функціонування, забезпечення культурно-дозвіллєвих та оздоровчих потреб громади, збільшення відсотку населення охопленого культурно-мистецькими заходами, модернізації матеріально-технічної бази підприємства, покращення туристичної привабливості, створення інноваційних комплексів для дозвілля та відпочинку дітей, забезпечення благоустрою та належного санітарного стану парку, забезпечення умов для активного відпочинку. Дана проблема може бути розв’язана з допомогою підтримки підприємства засновником, згідно Порядку, який визначає механізм надання та використання коштів з місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» у рамках Програми «Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки».
Реалізація Програми розрахована на період з 2026 по 2028 роки. - ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Калуської міської територіальної громади. Крім того, фінансування може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяги фінансування на виконання запланованих заходів Програми наведено в додатку1 до Програми. - ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТУТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Програма спрямована на виконання наступних завдань:
- забезпечення гарантій свободи творчості, вільного доступу до культурних надбань Калуської міської територіальної громади, удосконалення форм культурного обслуговування населення;
- сприяння вільному розвитку культурно-мистецьких процесів;
- відродження, збереження та популяризація народного фольклору, традицій, обрядів, збереження та популяризація історико-культурної спадщини;
- співучасть громадськості у розвитку культурного потенціалу;
- повноцінне функціонування мережі закладів культури Калуської міської територіальної громади;
- забезпечення цілісної системи роботи творчих колективів, їх матеріальне стимулювання за вагомі досягнення у професійній діяльності;
- створення конкурентоспроможних культурних продуктів, реалізація творчих ініціатив;
- надання якісних культурно-мистецьких послуг, організація та проведення концертних програм, театралізованих святкувань, фестивалів та конкурсів, конференцій, виставок, пленерів, презентацій на високому художньо-професійному рівнях;
- сприяння формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, культурно активної обдарованої молоді, розвиток індивідуальних здібностей і талантів;
- співпраця та підтримка творчих спілок, мистецьких об’єднань, національно-культурних товариств, громадських організацій мистецького спрямування у роботі з втілення спільних проектів;
- здійснення культурно-мистецького співробітництва та налагодження зовнішніх зв’язків з закладами культури і мистецтв зарубіжних країн, містами-побратимами, міжнародними організаціями;
- створення умов для залучення недержавних коштів, участь у міжнародних грантах, сприяння залучення спонсорства та меценатства для підтримки та розвитку культури і мистецтва;
- здійснення комплексу заходів щодо розвитку та підтримки музейних закладів, застосування новітніх інформаційних технологій у музейній справі;
- вдосконалення бібліотечної справи та розвитку читання шляхом технічного та програмного формування бази та мережевого доступу для читачів, здійснення якісної інформаційної підтримки бібліотечних фондів, популяризації світових літературних видань та новітніх творів;
- наповнення інформаційного простору конкурентоздатною книжковою продукцією місцевих авторів, забезпечення систематичного поповнення книжкових фондів, передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами, підтримка книговидання місцевих авторів;
- створення сприятливих умов навчання дітей, юнацтва та підготовка майбутніх митців, підвищення кваліфікації професійних працівників галузі культури; здійснюватиметься підтримка молодих митців щодо створення сучасних творчих продуктів, нових мистецьких проектів та їх реалізація;
- утримання та розвиток комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка».
Виконання заходів Програми дасть змогу:
- покращити менеджмент у сфері культури,
- забезпечити реалізацію заходів загальноукраїнських та обласних програм і проектів,
- активізувати ефективність використання наявного культурного потенціалу,
- покращити рівень інформування громади про культурні здобутки та надбання,
- забезпечити можливість розширення переліку надання культурних послуг, зокрема платних, відповідно до запиту різних цільових аудиторій і потреб громади з урахуванням інтересів ветеранів війни, ВПО, молоді, осіб похилого віку, тощо;
- сприяти підвищенню рівня творчих колективів, естетичному вихованню здобувачів мистецької освіти,
- зберегти, примножити та використати потенціал культурної спадщини і культурних цінностей;
- створити інтерактивний цифровий продукт для популяризації української культури та отримання культурних послуг он-лайн;
- впровадити культурно-мистецькі програми для психологічної підтримки та соціальної реінтеграції ветеранів війни, ВПО та інших вразливих верств населення;
- забезпечити практики взаємодії культури і креативних індустрій з іншими секторами (соціальна сфера, медицина, екологія, розвиток підприємництва, тощо) для вирішення істотних суспільних питань на рівні громади;
- впровадити безбар’єрні рішення для просторів різних закладів культури;
- забезпечити проведення іміджевих для Калуської міської територіальної громади подій;
- залучити нові аудиторії та збільшити кількість споживачів культурного продукту;
- започаткувати і підтримати креативні мистецькі проекти, культурні ініціативи;
- створити платформи для діалогу, обміну досвідом та ідеями між Калуською та іншими територіальними громадами.
- створити умови для стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;
- збереження і оновлення матеріально-технічної бази підприємства.
- забезпечити культурно-масові, просвітницькі, фізкультурно-оздоровчі та естетичні послуг для громади міста;
- підвищити якісні та кількісні показники наданих підприємством послуг;
- забезпечити доступність різних цільових груп, в тому числі маломобільних.
Обсяги фінансування на виконання запланованих завдань та заходів програми, результативні показники наведені в додатку 2 до Прогами.
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
За результатами виконання Програми очікуються позитивні зміни у галузі культури, зокрема:
- забезпечення реалізації в громаді державної політики у сфері культури, спрямованої на консолідацію суспільства, зміцнення національної єдності та ідентичності; поліпшення рівня культурного обслуговування населення, розширення доступу до культурно-мистецьких надбань;
- подальший розвиток культури і мистецтва громади, зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини, кращих народних звичаїв, традицій, а також інноваційних підходів;
- підняття рівня культурного обслуговування населення;
- налагодження системи дієвого міжрегіонального мистецького співробітництва, презентація творчих досягнень громади в Україні і світі, культурного обміну між містами - побратимами та містами - партнерами, реалізація спільних програм та проектів;
- визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового
покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професійності;
- відзначення кращих здобутків митців, вручення обласних премій видатним діячам культури, активізація творчого процесу в громаді;
- створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з
урахуванням місцевих особливостей;
- сприяння становленню талановитої мистецької молоді;
- розвиток книговидання;
- модернізація матеріально-технічної бази закладів культури, покращення їх доступності, збільшення їх відвідуваності, урізноманітнення діяльності, поліпшення культурного обслуговування жителів громади.
- створення умов для стабільної роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності ;
- забезпечення культурно-масових, просвітницьких, фізкультурно-оздоровчих та естетичних послуг для громади міста;
- МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів – Управлінням культури, національностей та релігій Калуської міської ради.
Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми Управлінням культури, національностей та релігій Калуської міської ради щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним.
Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом готує звіт про стан та результати виконання заходів Програми подає його Управлінню економічного розвитку і розміщує на офіційному сайті Калуської міської ради.
Головний розпорядник коштів – Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради щорічний і підсумковий звіт про результати виконання Програми виносить на розгляд сесії Калуської міської ради та оприлюднює на офіційному сайті Калуської міської ради.
Головний розробник Програми:
Начальник управління культури, національностей
та релігій Калуської міської ради Любов ДЖУГАН
Додаток 1 до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026-2028 РОКИ
тис. грн.
| Обсяг коштів, що планується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | |||||
| І | ІІ | ІІІ | Всього витрат на виконання програми | |||
| 2026 рік | 2027рік | 2028 рік | 20__-20__ роки | 20__-20__ роки | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |
7 683,9 | 8 371,9 | 8 827,8 | 24 883,6 | ||
| державний бюджет |
|
|
|
|
|
|
| обласний бюджет |
|
|
|
|
|
|
| бюджет територіальної громади | 7 683,9 | 8 371,9 | 8 827,8 | 24 883,6 | ||
| кошти інших джерел |
|
|
|
|
- | - |
Начальник управління культури, національностей
та релігій Калуської міської ради –
головний розробник Програми Любов ДЖУГАН
Додаток 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026-2028 РОКИ
| № з/п |
Завдання програми/ Заходи програми |
Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтований обсяг фінансування по роках, тис.грн. | Очікуваний результат (результативні показники) |
||||||
| Назва показника | 2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів та зміцнення ролі культури в житті громади | |||||||||||
| 1.1. | Організація і проведення заходів національно-патріотичного спрямування, заходів з відзначення загальнодержавних та загальноміських свят, професійних свят, інших культурно-мистецьких подій |
2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 1 400,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 400,0 | 500,0 | 500,0 | |||
| 2026 рік 400,0 |
продукту: кількість проведених заходів од. |
260 | 280 | 300 | ||||||||
| 2027 рік 500,0 |
ефективності: середні видатки на проведення одного заходу тис. грн. |
1,5 | 1,8 | 1,7 | ||||||||
| 2028 рік 500,0 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1.2. |
Організація і проведення заходів релігійно-мистецького спрямування | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 600,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
| 2026 рік 200,0 |
продукту: кількість проведених заходів од. |
50 | 55 | 60 | ||||||||
| 2027 рік 200,0 |
ефективності: середні видатки на проведення одного заходу тис. грн. |
4,0 | 3,6 | 3,3 | ||||||||
| 2028 рік 200,00 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1.3. | Організація і проведення дитячих та молодіжних заходів | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 400,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 100,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| 2026 рік 100,0 |
продукту: кількість проведених заходів од. |
115 | 120 | 130 | ||||||||
| 2027 рік 150,0 |
ефективності: середні видатки на проведення одного заходу тис. грн. |
0,9 | 1,3 | 1,2 | ||||||||
| 2028 рік 150,0 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1.4. | Підтримка та організаційне забезпечення фестивалів і конкурсів | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій |
Бюджет громади | Всього: 1 500,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
| 2026 рік 500,0 |
продукту: кількість фестивалів і конкурсів од. |
10 | 10 | 10 | ||||||||
| 2027 рік 500,0 |
ефективності: середні витрати на проведення одного фестивалю чи конкурсу тис. грн. |
50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 2028 рік 500,0 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1.5. | Підтримка творчих ініціатив, сучасного мистецтва, іміджевих культурно-мистецьких проєктів |
2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 130,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 30,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| 2026 рік 30,0 |
продукту: кількість проєктів шт. |
10 | 18 | 18 | ||||||||
| 2027 рік 50,0 |
ефективності: середні витрати на підтримку одного проекту тис. грн. |
3,0 | 2, 8 | 2, 8 | ||||||||
| 2028 рік 50,0 |
якості: рівень виконання , % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 1.6. | Організація та проведення майстер-класів, художніх пленерів, краєзнавчих експедицій | 202-2028 | Управління культури, національностей та релігій |
Бюджет громади | Всього: 440,00 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 140,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| 2026 рік 140,00 |
продукту: кількість пленерів та експедицій од. |
14 | 7,5 | 6,0 | ||||||||
| 2027 рік 150,00 |
ефективності: середня вартість пленеру чи експедиції тис. грн. |
10,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||||
| 2028 рік 150,00 |
якості: рівень виконання, % |
100 |
100 | 100 |
||||||||
| 2. | Відзначення та підтримка діячів культури, аматорських колективів, учнів та викладачів шкіл естетичного виховання, призерів і учасників фестивалів і конкурсів | |||||||||||
| 2.1. | Підтримка діяльності творчих колективів, сприяння їх участі у мистецьких конкурсах і фестивалях різного рівня, відзначення учасників колективів за значні здобутки | Всього: 1 500,00 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
| 2026 рік 500,00 |
продукту: кількість колективів, од. |
34 | 34 | 34 | ||||||||
| 2027 рік 500,00 |
ефективності: середні витрати на підтримку колективу, тис.грн. |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
||||||||
| 2028 рік 500,00 |
якості: рівень виконання , % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 2.2. | Відзначення викладачів та учнів Калуської дитячої музичної школи і КЗ «Голинська дитяча школа мистецтв Калуської міської ради» з нагоди свята обдарованої молоді та професійного свята – Дня працівника освіти | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 300,00 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 2026 рік 100,00 |
продукту: кількість нагороджених осіб, од. | 100 |
100 |
100 |
||||||||
| 2027 рік 100,00 |
ефективності: середні витрати на нагородження, тис.грн. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
| 2028 рік 100,00 |
якості: рівень виконання , % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 2.3. | Відзначення діячів творчо-художньої, літературної, образотворчої, історико-дослідницької діяльності, діяльності у сфері естетичного виховання та сучасних мистецьких форм, які вносять вагомий вклад у розвиток культури, формуючи позитивний імідж Калуської громади | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 600,00 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
| 2026 рік 200,00 |
продукту: кількість нагороджених осіб од. |
200 |
200 |
200 |
||||||||
| 2027 рік 200,00 |
ефективності: середні витрати на нагородження, тис. грн. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
| 2028 рік 200,00 |
якості: рівень виконання , % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 2.4. | Відзначення призерів та учасників фестивалів і конкурсів талантів | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 970,00 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 300,0 | 320,0 | 350,0 | |||
| 2026 рік 300,00 |
продукту: кількість призерів і учасників од. |
1000 | 2 500 | 2 700 | ||||||||
| 2027 рік 320,00 |
ефективності: середні витрати тис. грн. |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
||||||||
| 2028 рік 350,00 |
якості: рівень виконання , % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 3. | Модернізація інфраструктури | |||||||||||
| 3.1. | Проведення заходів з енергозабезпечення та підвищення енергоефективності в закладах культури |
2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 600,00 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
| 2026 рік 200,00 |
продукту: кількість будівель шт. |
13 |
13 |
13 |
||||||||
| 2027 рік 200,00 |
ефективності: середні витрати на виготовлення енергосертифікатів на будівлі, тис. грн. |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
||||||||
| 2028 рік 200,00 |
якості: рівень виконання , % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 3.2. | Забезпечення безбар'єрного доступу до закладів культури – як важливого чинника формування комфортного середовища | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 900,00 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
| 2026 рік 300,00 |
продукту: кількість об’єктів шт. |
4 |
4 |
4 |
||||||||
| 2027 рік 300,00 |
ефективності: середня вартість об’єкта, тис. грн. |
75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||||||
| 2028 рік 300,00 |
якості: рівень виконання , % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 3.3. | Створення та облаштування нових арт-об’єктів і туристичних локацій | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 900,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
| 2026 рік 300,0 |
продукту: кількість об’єктів шт. |
2 |
2 |
2 |
||||||||
| 2027 рік 300,0 |
ефективності: середня вартість об’єкта, тис. грн. |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||||||||
| 2028 рік 300,0 |
якості: рівень виконання , % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 4. | Промоція культурного потенціалу | |||||||||||
| 4.1. | Виготовлення, розробка, придбання поліграфічної, рекламно-інформаційної та сувенірної продукції | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 300,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
| 2026 рік 100,0 |
продукту: кількість виготовленої продукції шт. |
600 |
600 |
600 |
||||||||
| 2027 рік 100,0 |
ефективності: середні витрати на придбання і виготовлення, тис.грн. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||||
| 2028 рік 100,0 |
якості: рівень виконання , % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 5. | Розвиток книговидавничої справи | |||||||||||
| 5.1. | Підтримка книговидання місцевих авторів |
2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 510,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 150,0 | 180,0 | 180,0 | |||
| 2026 рік 150,0 |
продукту: кількість примірників шт. |
600 |
840 |
840 |
||||||||
| 2027 рік 180,0 |
ефективності: середні витрати на один примірник тис. грн. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||||
| 2028 рік 180,0 |
якості: рівень виконання, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||
| 5.2. | Підтримка видання науково-дослідницьких робіт та краєзнавчої літератури | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 450,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| 2026 рік 150,0 |
продукту: кількість примірників шт. | 250 |
250 |
250 |
||||||||
| 2027 рік 150,0 |
ефективності: середні витрати на один примірник тис.грн. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
||||||||
| 2028 рік 150,0 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||
| 6. | Вдосконалення і покращення послуг у сфері оцифрування історій про загиблих захисників України із Калуської громади у вигляді пам’ятних таблиць із QR-кодом | |||||||||||
| 6.1. |
Створення цифрових спогадів, (шляхом збору, обробки інформації і цифрового матеріалу (фото, відео)) з історії життя загиблих захисників України, які загинули під час військових дій з метою захисту України, внаслідок повномасштабного вторгнення військ російської федерації, а також подальше їх розміщення у цифровому просторі та у вигляді пам’ятних таблиць із QR-кодом | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 292,5 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
|||
| 2026 рік 97,5 |
продукту: кількість виготовлених і встановлених таблиць шт. |
13 |
13 |
13 |
||||||||
| 2027 рік 97,5 |
ефективності: середня вартість однієї таблиці, тис.грн. |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
||||||||
| 2028 рік 97,5 |
якості: рівень виконання , % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 7. | Збереження об’єктів культурної спадщини та встановлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок, горельєфів, барельєфів, тощо) | |||||||||||
| 7.1. | Забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, упорядкування прилеглої території, ремонту та музеєфікації об’єктів культурної спадщини і пам’ятних знаків, які знаходяться на території Калуської міської територіальної громади | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 300,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
| 2026 рік 100,0 |
продукту: кількість об’єктів шт. |
6 |
6 |
8 |
||||||||
| 2027 рік 100,0 |
ефективності: середня вартість ремонтно-реставраційних робіт тис. грн. |
16,6 |
16,6 |
12,5 |
||||||||
| 2028 рік 100,0 |
якості: рівень виконання , % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 7.2. | Придбання та встановлення горельєфів, барельєфів, пам’ятників, меморіальних дощок видатним діячам та знаковим особистостям | 2026-2028 | Управління культури, національностей та релігій | Бюджет громади | Всього: 280,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 80,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
| 2026 рік 80,0 |
продукту: кількість придбаних і встановлених об’єктів шт. |
2 |
3 |
3 |
||||||||
| 2027 рік 100,0 |
ефективності: середня вартість об’єкту, тис.грн. |
40,0 |
33,3 |
33,3 |
||||||||
| 2028 рік 100,0 |
якості: рівень виконання, % | 100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
| 8. | Утримання та розвиток комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім.Івана Франка» | |||||||||||
| 8.1. | Забезпечення належного функціонування комунального підприємства та своєчасне виконання завдань та функцій | 2026-2028 | КП «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» | Бюджет громади | Всього: 8411,1 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 2596,4 | 2804,4 | 3010,3 | |||
| 2026 рік 2596,4 |
продукту: кількість працівників,од. |
19,5 | 19,5 | 19,5 | ||||||||
| 2027 рік 2804,4 |
ефективності: середній розмір витрат, тис.грн. |
133,1 | 143,8 | 154,4 | ||||||||
| 2028 рік 3010,3 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 100 |
||||||||
| 8.2. | Забезпечення утримання та догляду за об’єктами дозвілля та атракціонів парку | 2026-2028 | КП «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» | Бюджет громади | Всього: 320,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 160,0 | 70,0 | 90,0 | |||
| 2026 рік 160,0 |
продукту: кількість об’єктів, шт. |
15 | 14 | 14 | ||||||||
| 2027 рік 70,0 |
ефективності: середній розмір витрат, тис.грн. |
11,4 | 5,0 | 6,4 | ||||||||
| 2028 рік 90,0 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 100 |
||||||||
| 8.3. | Капітальні ремонти території та атракціонів | 2026-2028 | КП «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» | Бюджет громади | Всього: 2270,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 650,0 | 1300,0 | 0,0 | |||
| 2026 рік 650,0 |
продукту: кількість об’єктів, шт. |
1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2027 рік 1300,0 |
ефективності: середній розмір витрат, тис.грн. |
650,0 | 1300,0 | 0 | ||||||||
| 2028 рік |
якості: рівень виконання, % |
100 | 100 | 0 |
||||||||
| 8.4. | Оновлення матеріально-технічної бази | 2026-2028 | КП «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» | Бюджет громади | Всього: 1830,0 |
витрат: обсяг видатків тис.грн. | 330,0 | 0,0 | 1500,0 | |||
| 2026 рік 330,0 |
продукту: кількість придбаних і встановлених об’єктів, шт. |
500 | 0 | 1 | ||||||||
| 2027 рік 0,0 |
ефективності: середній розмір витрат, тис.грн. |
0,7 | 0,0 | 1500,0 | ||||||||
| 2028 рік 1500,0 |
якості: рівень виконання, % |
100 | 0 | 100 |
||||||||
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ | Бюджет громади | Всього: 24883,6 |
||||||||||
| 2026 рік 7683,9 |
||||||||||||
| 2027 рік 8371,9 |
||||||||||||
| 2028 рік 8827,8 |
||||||||||||
Начальник управління культури, національностей
та релігій Калуської міської ради –
Головний розробник програми Любов ДЖУГАН

