ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3093
ДОДАТОК 2 до Програми
* показники обираються розробником програми і можуть охоплювати всі або окремі групи результативних показників, зазначених у підпункті 2.3.6 пункту 2 розділу II Порядку
Головний розробник програми –
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій міської ради ___________ Олег ТАРБЄЄВ

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги протокол №2 позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 січня 2026 року, щодо поповнення місцевого матеріального резерву для закупівлі зарядних станцій необхідних для забезпечення належного функціонування пунктів незламності на території Калуської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4639, виклавши Паспорт Програми, Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми» та Додаток 2 «Завдання і заходи реалізації Програми»в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.
Міський голова Андрій НАЙДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4639, виклавши Паспорт Програми, Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми» та Додаток 2 «Завдання і заходи реалізації Програми»в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.
Міський голова Андрій НАЙДА
ДОДАТОК 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
| № з/п | Завдання програми/ Заходи програми |
Строк виконання |
Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |
Очікуваний результат (результативні показники) |
|||||
| Назва показника* |
2026
рік |
2027
рік |
2028
рік |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Завдання 1 Утримання місцевої системи централізованого оповіщення | |||||||||||
| 1.1. | Проведення робіт з модернізації, удосконалення місцевої системи централізованого оповіщення та її утримання | 2026-2028 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (далі – Управління НС) | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1071,4 |
Витрат Обсяг витрат |
334,6 | 358,4 | 378,4 | ||
| 2026 рік -334,6 | Продукту Кількість сигналів на проведення тех.. перевірки системи оповіщення |
2800 |
2800 |
2800 |
|||||||
| 2027 рік -358,4 | Ефективності Середні витрати на обслуговування системи оповіщення |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
|||||||
| 2028 рік -378,4 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1.2. | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення |
2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 9469,6 |
Витрат Обсяг витрат |
4200,0 | 2634,8 | 2634,8 | ||
| 2026 рік -4200,0 | Продукту Кількість предметів довгострокового користування |
51 | 28 | 28 | |||||||
| 2027 рік -2634,8 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю |
82,4 | 94,1 | 94,1 | |||||||
| 2028 рік -2634,8 | Якості Питома вага виконання |
100 | 100 | 100 | |||||||
| Завдання 2 Розвиток цивільного захисту | |||||||||||
| 2.1. | Забезпечення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 380,0 |
Витрат Обсяг витрат |
258,3 | 60,0 | 61,7 | ||
| 2026 рік -258,3 | Продукту Кількість придбаних ПММ |
1040 | 1040 | 1040 | |||||||
| 2027 рік – 60,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю |
0,056 |
0,058 |
0,059 |
|||||||
| 2028 рік – 61,7 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.2. | Комплексне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | Управління економічного розвитку міста | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 300,0 |
Витрат Обсяг витрат |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
| 2026 рік -100,0 | Продукту Кількість звернень |
4 |
4 |
4 |
|||||||
| 2027 рік – 100,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одне звернення |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||
| 2028 рік – 100,0 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.3. | Матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 203,3 |
Витрат Обсяг витрат |
63,6 |
68,8 |
70,9 |
||
| 2026 рік – 63,6 | Продукту Кількість придбаних матеріальних цінностей |
12 |
14 |
14 |
|||||||
| 2027 рік – 68,8 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю |
5,3 |
4,9 |
5,1 |
|||||||
| 2028 рік – 70,9 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.4. | Забезпечення належного функціонування пунктів незламності та обігріву | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 205,4 |
Витрат Обсяг витрат |
62,0 |
68,1 |
75,3 |
||
| 2026 рік – 62,0 | Продукту Кількість придбаних матеріальних цінностей |
12 |
14 |
15 |
|||||||
| 2027 рік – 68,1 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю |
5,2 |
4,9 |
5,0 |
|||||||
| 2028 рік – 75,3 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.5. | Утилізація ртуті та інших небезпечних відходів | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 11,7 |
Витрат Обсяг витрат |
3,5 |
4,0 |
4,2 |
||
| 2026 рік - 3,5 | Продукту Кількість відходів для утилізації |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
|||||||
| 2027 рік - 4,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю |
5 |
4,4 |
4,7 |
|||||||
| 2028 рік - 4,2 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.6. | Забезпечення інформаційних заходів, щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 4,1 |
Витрат Обсяг витрат |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
||
| 2026 рік - 1,4 | Продукту Кількість наданих інформаційних послуг |
3 |
3 |
3 |
|||||||
| 2027 рік – 1,3 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну послугу |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
|||||||
| 2028 рік – 1,4 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| Завдання 3 Проведення заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади |
|||||||||||
| 3.1. | Проведення призову військовозобов’язаних та резервістів, перевезення призовників на строкову службу, мобілізованих, демобілізованих Калуського РТЦК та СП до військових частин | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1038,0 |
Витрат Обсяг витрат |
325,0 |
347,0 |
366,0 |
||
| 2026 рік -325,0 | Продукту Кількість листів звернень |
22 |
23 |
24 |
|||||||
| 2027 рік -347,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одне звернення |
14,8 |
15,1 |
15,3 |
|||||||
| 2028 рік -366,0 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 3.2. | Проведення інформаційно-пропагандистської роботи з населенням ТГ щодо виконання військового обов'язку в запасі, проведення занять, інструкторсько-методичних навчань, мобілізаційних тренувань з апаратом посилення, адміністрацією ДО, ПЗСР, ППЗВ та ППЗТ | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 15,8 |
Витрат Обсяг витрат |
4,1 |
5,5 |
6,2 |
||
| 2026 рік – 4,1 | Продукту Кількість наданих інформаційних послуг |
2 |
2 |
3 |
|||||||
| 2027 рік – 5,5 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну послугу |
2,05 |
2,75 |
2,06 |
|||||||
| 2028 рік – 6,2 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 3.3. | Покращення матеріально-технічного стану Калуського РТЦК та СП | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 140,5 |
Витрат Обсяг витрат |
43,9 |
47,0 |
49,6 |
||
| 2026 рік – 43,9 | Продукту Кількість придбаних матеріальних цінностей |
300 |
310 |
320 |
|||||||
| 2027 рік – 47,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|||||||
| 2028 рік - 49,6 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| Завдання 4 Профілактика злочинності, взаємодія з правоохоронними органами | |||||||||||
| 4.1. | Покращення матеріально-технічної бази та умов проживання 3 патрульної роти в/ч 1241 Національної гвардії України | 2026-2028 | Управління НС, 3 патрульна рота патрульного батальйону в/ч 1241 НГУ |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 2662,0 |
Витрат Обсяг витрат Витрати на комунальні послуги та енергоносії |
813,0 |
889,7 |
959,3 |
||
| 2026 рік -813,0 | Продукту Площа приміщення(кв. м) |
2686,3 |
2686,3 |
2686,3 |
|||||||
| 2027 рік -889,7 | Ефективності Середні витрати на ком. послуги та енергоносії на 1 кв. м. Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на 1 кв. м. |
0,3 0,003 |
0,3 0,003 |
0,4 0,003 |
|||||||
| 2028 рік -959,3 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 4.2. | Удосконалення системи відео спостереження та її утримання. | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 2683,8 |
Витрат Обсяг витрат Витрати на матеріально-технічне забезпечення (обладнання) Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах |
833,9 338,8 495,1 |
897,6 365,5 532,1 |
952,3 380,2 572,1 |
||
| 2026 рік -833,9 | Продукту Кількість придбаних матеріальних цінностей Кількість отриманих заяв, звернень |
5 30 |
6 32 |
6 33 |
|||||||
| 2027 рік -897,6 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на одну заяву, звернення |
67,8 16,5 |
60,9 16,6 |
63,4 17,3 |
|||||||
| 2028 рік -952,3 | Якості Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| РАЗОМ по програмі | Всього: 18185,6 |
Витрат Обсяг витрат |
|||||||||
| 2026 рік -7043,3 | продукту | ||||||||||
| 2027 рік -5482,2 | витрат | ||||||||||
| 2028 рік -5660,1 | продукту | ||||||||||
Головний розробник програми –
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій міської ради ___________ Олег ТАРБЄЄВ

