ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Новий проект |
|---|---|
| Дата: | 21.04.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 3384
Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги службову записку начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Олега Тарбєєва від 16.04.2026 №01.1-03/233 та з метою ефективного використання коштів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4639, виклавши п. 1.2. Додатку 2 «Завдання і заходи реалізації Програми» в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.
Міський голова Андрій НАЙДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4639, виклавши п. 1.2. Додатку 2 «Завдання і заходи реалізації Програми» в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.
Міський голова Андрій НАЙДА
ДОДАТОК 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
| № з/п | Завдання програми/ Заходи програми |
Строк виконання |
Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |
Очікуваний результат (результативні показники) |
|||||
| Назва показника* |
2026
рік |
2027
рік |
2028
рік |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Завдання 1 Утримання місцевої системи централізованого оповіщення | |||||||||||
| 1.1. | Проведення робіт з модернізації, удосконалення місцевої системи централізованого оповіщення та її утримання | 2026-2028 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (далі – Управління НС) | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1071,4 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
334,6 | 358,4 | 378,4 | ||
| 2026 рік -334,6 | Продукту (одиниць) Кількість сигналів на проведення тех. перевірки системи оповіщення |
2800 |
2800 |
2800 |
|||||||
| 2027 рік -358,4 | Ефективності (тис. грн.) Середні витрати на обслуговування системи оповіщення |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
|||||||
| 2028 рік -378,4 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 1.2. | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, в тому числі розробка техноробочого проєкту |
2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 9469,6 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
4000,0 | 2634,8 | 2634,8 | ||
| Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2026 рік -4200,0 | Продукту (одиниць) Кількість предметів довгострокового користування |
50 | 27 | 27 | |||||||
| Продукту (одиниць) Кількість послуг |
1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2027 рік -2634,8 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
80,0 | 97,6 | 97,61 | |||||||
| Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну послугу, тис. грн. |
200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2028 рік -2634,8 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 | 100 | 100 | |||||||
| Якості (%) Питома вага виконання |
100 | 100 | 100 | ||||||||
| Завдання 2 Розвиток цивільного захисту | |||||||||||
| 2.1. | Забезпечення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 380,0 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат для придбання паливно-мастильних матеріалів |
58,3 | 60,0 | 61,7 | ||
| Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат для придбання зарядних станцій |
200,0 | - | - | ||||||||
| 2026 рік -258,3 | Продукту (літрів) Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів |
1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Продукту (шт.) Кількість придбаних зарядних станцій |
4 | - | - | ||||||||
| 2027 рік – 60,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю паливно-мастильних матеріалів |
0,058 | 0,06 | 0,06 | |||||||
| Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію |
50,0 | - | - | ||||||||
| 2028 рік – 61,7 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 | 100 | 100 | |||||||
| 100 | - | - | |||||||||
| 2.2. | Комплексне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | Управління економічного розвитку міста | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 300,0 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
| 2026 рік -100,0 | Продукту (штуки) Кількість звернень |
4 |
4 |
4 |
|||||||
| 2027 рік – 100,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одне звернення |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||
| 2028 рік – 100,0 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.3. | Матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 203,3 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
63,6 |
68,8 |
70,9 |
||
| 2026 рік – 63,6 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних матеріальних цінностей |
14 |
15 |
13 |
|||||||
| 2027 рік – 68,8 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю |
4,5 |
4,6 |
5,5 |
|||||||
| 2028 рік – 70,9 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.4. | Забезпечення належного функціонування пунктів незламності та обігріву | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 205,4 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
62,0 |
68,1 |
75,3 |
||
| 2026 рік – 62,0 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних матеріальних цінностей |
10 |
9 |
10 |
|||||||
| 2027 рік – 68,1 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю |
6,2 |
7,6 |
7,5 |
|||||||
| 2028 рік – 75,3 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.5. | Утилізація ртуті та інших небезпечних відходів | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 11,7 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
3,5 |
4,0 |
4,2 |
||
| 2026 рік - 3,5 | Продукту (кг) Кількість відходів для утилізації, |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
| 2027 рік - 4,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю,тис. грн. |
3,5 |
4,0 |
4,2 |
|||||||
| 2028 рік - 4,2 | Якості Питома вага виконання % |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 2.6. | Забезпечення інформаційних заходів, щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 4,1 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
||
| 2026 рік - 1,4 | Продукту (одиниць) Кількість наданих інформаційних послуг |
1 |
1 |
1 |
|||||||
| 2027 рік – 1,3 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну послугу |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
|||||||
| 2028 рік – 1,4 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| Завдання 3 Проведення заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади |
|||||||||||
| 3.1. | Проведення призову військовозобов’язаних та резервістів, перевезення призовників на строкову службу, мобілізованих, демобілізованих Калуського РТЦК та СП до військових частин | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1038,0 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
225,0 |
347,0 |
366,0 |
||
| 2026 рік -225,0 | Продукту (шт.) Кількість листів звернень |
10 |
12 |
12 |
|||||||
| 2027 рік -347,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одне звернення, |
22,5 |
28,9 |
30,5 |
|||||||
| 2028 рік -366,0 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 3.2. | Проведення інформаційно-пропагандистської роботи з населенням ТГ щодо виконання військового обов'язку в запасі, проведення занять, інструкторсько-методичних навчань, мобілізаційних тренувань з апаратом посилення, адміністрацією ДО, ПЗСР, ППЗВ та ППЗТ | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 15,8 |
Витрат (тис. грн..) Обсяг витрат |
4,1 |
5,5 |
6,2 |
||
| 2026 рік – 4,1 | Продукту (одиниць) Кількість наданих інформаційних послуг |
3 |
3 |
3 |
|||||||
| 2027 рік – 5,5 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну послугу |
1,4 |
1,8 |
2,1 |
|||||||
| 2028 рік – 6,2 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 3.3. | Покращення матеріально-технічного стану Калуського РТЦК та СП | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 240,5 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат |
43,9 |
47,0 |
49,6 |
||
| Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат для придбання зарядної станції |
100,0 |
- |
- |
||||||||
| 2026 рік – 143,9 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних канцтоварів та приладдя |
300 |
310 |
320 |
|||||||
| Продукту (шт.) Кількість придбаних зарядних станцій |
1 |
- |
- |
||||||||
| 2027 рік – 47,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|||||||
| Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію |
100,0 |
- |
- |
||||||||
| 2028 рік - 49,6 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| Завдання 4 Профілактика злочинності, взаємодія з правоохоронними органами | |||||||||||
| 4.1. | Покращення матеріально-технічної бази та умов проживання 3 патрульної роти в/ч 1241 Національної гвардії України | 2026-2028 | Управління НС, 3 патрульна рота патрульного батальйону в/ч 1241 НГУ |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 2662,0 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії |
813,0 |
889,7 |
959,3 |
||
| 2026 рік -813,0 | Продукту (осіб) Кількість особового складу |
105 |
105 |
105 |
|||||||
| 2027 рік -889,7 | Ефективності (тис. грн.) Середні витрати на 1 особу |
7,7 |
8,5 |
9,1 |
|||||||
| 2028 рік -959,3 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| 4.2. | Удосконалення системи відео спостереження та її утримання. | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 2683,8 |
Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат, Витрати на матеріально-технічне забезпечення (обладнання) Обслуговування системи відеоспостереження |
833,9 338,8 495,1 |
897,6 365,5 532,1 |
952,3 380,2 572,1 |
||
| 2026 рік -833,9 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних матеріальних цінностей, Кількість точок відеоспостереження |
15 113 |
15 118 |
15 120 |
|||||||
| 2027 рік -897,6 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю Середні витрати на 1 точку відоспостереження |
22,6 4,4 |
24,4 4,5 |
25,3 4,8 |
|||||||
| 2028 рік -952,3 | Якості (%) Питома вага виконання |
100 |
100 |
100 |
|||||||
| РАЗОМ по програмі | Всього: 18185,6 |
||||||||||
| 2026 рік -7043,3 | |||||||||||
| 2027 рік -5482,2 | |||||||||||
| 2028 рік -5660,1 | |||||||||||
Головний розробник програми –
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій міської ради __________________ Олег ТАРБЄЄВ

