Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки

         Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги листа начальника Калуського РТЦК та СП  та з метою ефективного використання коштів, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4639, а саме:
 
1.1. Збільшити обсяги фінансування Програми на 2026 рік на суму 95,00 тис. грн.
 
1.2. Викласти Паспорт Програми та Додатки 1, 2 до Програми в новій редакції (додаються).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.
 
 
 
Міський голова                                                                        Андрій НАЙДА
 
                                                                                                                                                                        Додаток  2 до Програми
 
ЗАВДАННЯ  І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ,
МОБІЛІЗАЦІЇ, ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЇ З
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ НА 2026-2028 РОКИ
 (нова редакція)
 
№ з/п Завдання програми/
 
 Заходи програми
Строк виконання
 
Виконавці Джерелфінансування Орієнтовний обсяг фінансування по роках,
тис. грн.
Очікуваний результат
(результативні показники)
Назва показника*
2026
рік
2027
рік
2028
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання 1 Утримання місцевої системи централізованого оповіщення
1.1. Проведення робіт з модернізації, удосконалення місцевої системи централізованого оповіщення та її утримання 2026-2028 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (далі – Управління НС) бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
1071,4
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
 
334,6
 
358,4
 
378,4
2026 рік -334,6 Продукту (одиниць)
Кількість сигналів на проведення тех. перевірки системи оповіщення
 
2800
 
2800
 
2800
2027 рік -358,4 Ефективності (тис. грн.)
Середні витрати на обслуговування системи оповіщення
 
0,12
 
0,13
 
0,14
2028 рік -378,4 Якості (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
Завдання 2 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
2.1. Забезпечення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 2026-2028 Управління НС бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
380,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат для придбання паливно-мастильних матеріалів
 
58,3
 
60,0
 
61,7
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат для придбання зарядних станцій
 
200,0
 
-
 
-
2026 рік -258,3 Продукту (літрів)
Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів
 
1000
 
1000
 
1000
Продукту (шт.)
Кількість придбаних зарядних станцій
 
4
 
-
 
-
2027 рік – 60,0 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю паливно-мастильних матеріалів
 
0,058
 
0,06
 
0,06
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію
 
50,0
 
-
 
-
2028 рік – 61,7 Якості (%)
Питома вага виконання
100 100 100
100 - -
2.2. Комплексне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт Управління економічного розвитку міста бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
300,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
 
100,0
 
100,0
 
100,0
2026 рік -100,0 Продукту (штуки)
Кількість звернень
 
4
 
4
 
4
2027 рік – 100,0 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одне звернення
 
25,0
 
25,0
 
25,0
2028 рік – 100,0 Якості (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
2.3. Матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту 2026-2028 Управління НС бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
203,3
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
 
63,6
 
68,8
 
70,9
2026 рік – 63,6 Продукту (одиниць)
Кількість придбаних матеріальних цінностей
 
14
 
15
 
13
2027 рік – 68,8 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
 
4,5
 
4,6
 
5,5
2028 рік – 70,9 Якості (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
2.4. Забезпечення належного функціонування пунктів незламності та обігріву 2026-2028 Управління НС бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
205,4
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
 
62,0
 
68,1
 
75,3
2026 рік – 62,0 Продукту (одиниць)
Кількість придбаних матеріальних цінностей
 
10
 
9
 
10
2027 рік – 68,1 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
 
6,2
 
7,6
 
7,5
2028 рік – 75,3 Якості (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
2.5. Утилізація ртуті та інших небезпечних відходів 2026-2028 Управління НС бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
11,7
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
 
3,5
 
4,0
 
4,2
2026 рік -  3,5 Продукту (кг)
Кількість відходів для утилізації,
 
1,0
 
1,0
 
1,0
2027 рік -  4,0 Ефективності
Середній обсяг витрат на одну одиницю,тис. грн.
 
3,5
 
4,0
 
4,2
2028 рік -  4,2 Якості
Питома вага виконання %
 
100
 
100
 
100
2.6. Забезпечення інформаційних заходів, щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах 2026-2028 Управління НС бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
4,1
Витрат
Обсяг витрат, тис. грн.
 
1,4
 
1,3
 
1,4
2026 рік -  1,4 Продукту (одиниць)
Кількість наданих інформаційних послуг
 
1
 
1
 
1
2027 рік –  1,3 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну послугу
 
1,4
 
1,3
 
1,4
2028 рік –  1,4 Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
2.7. Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, в тому числі розробка техноробочого проєкту
 
2026-2028 Управління НС бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
9469,6
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
4000,0 2634,8 2634,8
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
200,0 0,0 0,0
2026 рік -4200,0 Продукту (одиниць)
Кількість предметів довгострокового користування
 
50
 
27
 
27
Продукту (одиниць)
Кількість послуг
 
1 0 0
2027 рік -2634,8 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн.
 
80,0
 
97,6
 
97,61
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну послугу, тис. грн.
 
200,0
 
0,0
 
0,0
2028 рік -2634,8 Якості (%)
Питома вага виконання
 
 
100
 
100
 
100
Якості (%)
Питома вага виконання
 
 
100
 
100
 
100
Завдання 3 Проведення заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади 
3.1. Проведення призову військовозобов’язаних та резервістів, перевезення призовників на строкову службу, мобілізованих, демобілізованих Калуського РТЦК та СП до військових частин 2026-2028 Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області
 
бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
1008,00
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
 
295,0
 
347,0
 
366,0
2026 рік -295,0 Продукту (шт.)
Кількість листів звернень
 
14
 
12
 
12
2027 рік -347,0 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одне звернення,
 
21,07
 
28,9
 
30,5
2028 рік -366,0 Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
3.2. Проведення інформаційно-пропагандистської роботи з населенням ТГ щодо виконання військового обов'язку в запасі, проведення занять, інструкторсько-методичних навчань, мобілізаційних тренувань з апаратом посилення, адміністрацією ДО, ПЗСР, ППЗВ та ППЗТ 2026-2028 Управління НС,
Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області
 
бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
15,8
Витрат (тис. грн..)
Обсяг витрат на канцтовари та приладдя
 
4,1
 
5,5
 
6,2
2026 рік – 4,1 Продукту (одиниць)
Кількість наданих інформаційних послуг
 
3
 
3
 
3
2027 рік – 5,5 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну послугу
 
1,4
 
1,8
 
2,1
2028 рік – 6,2 Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
3.3. Покращення матеріально-технічного стану Калуського РТЦК та СП 2026-2028 Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області
 
бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
240,5
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
 
43,9
 
47,0
 
49,6
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат для придбання зарядної станції
 
 
70,0
 
-
 
-
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат для придбання смартфонів
 
 
30,0
 
-
 
-
2026 рік – 143,9 Продукту (одиниць)
Кількість придбаних канцтоварів та приладдя
 
300
 
310
 
320
Продукту (шт.)
Кількість придбаних зарядних станцій
 
1
 
 
-
 
 
-
 
Продукту (шт.)
Кількість придбаних смартфонів
 
3
 
-
 
-
 
2027 рік – 47,0 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
 
0,1
 
0,2
 
0,2
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію
 
 
70,0
 
-
 
-
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на придбання одного смартфона
 
10,0 - -
2028 рік - 49,6 Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100
 
-
 
-
Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100
 
-
 
-
3.4. Проведення заходів з мобілізації – оповіщення військовозобов’язаних, резервістів та призовників 2026-2028 Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області
 
бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
115,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат на оповіщення
 
115,0
- -
2026 рік – 115,0 Продукту (одиниць)
Кількість осіб для оповіщення
 
1150,0
- -
2027 рік – 0,0 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну особу
 
0,1
- -
2028 рік – 0,0 Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100,0
 
100,0
 
100,0
Завдання 4 Профілактика злочинності, взаємодія з правоохоронними органами
4.1. Покращення матеріально-технічної бази та умов проживання 3 патрульної роти в/ч 1241 Національної гвардії України 2026-2028 Управління НС,
3 патрульна рота патрульного батальйону в/ч 1241 НГУ
 
бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
2662,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії
 
813,0
 
 
 
889,7
 
 
 
959,3
 
 
2026 рік -813,0 Продукту (осіб)
Кількість особового складу
 
105
 
105
 
105
2027 рік -889,7 Ефективності (тис. грн.)
Середні витрати на 1 особу
 
7,7
 
 
8,5
 
9,1
2028 рік -959,3 Якості  (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
4.2. Удосконалення  системи відео спостереження та її утримання. 2026-2028 Управління НС бюджет Калуської міської тер. громади Всього:
2683,8
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат,
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (обладнання)
Обслуговування системи відеоспостереження
833,9
 
338,8
 
 
495,1
897,6
 
365,5
 
 
532,1
952,3
 
380,2
 
 
572,1
2026 рік -833,9 Продукту (одиниць)
Кількість придбаних матеріальних цінностей,
Кількість точок відеоспостереження
 
15
 
113
 
15
 
118
 
15
 
120
2027 рік -897,6 Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
Середні витрати на 1 точку відоспостереження
 
22,6
 
4,4
 
24,4
 
4,5
 
25,3
 
4,8
2028 рік -952,3 Якості (%)
Питома вага виконання
 
100
 
100
 
100
РАЗОМ по програмі Всього:
18370,6
2026 рік -7228,3
2027 рік -5482,2
2028 рік -5660,1
* показники обираються розробником програми і можуть охоплювати всі або окремі групи результативних показників, зазначених у підпункті 2.3.6 пункту 2 розділу II Порядку
 
Головний розробник програми –
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій міської ради             __________________                   Олег ТАРБЄЄВ
     ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради _______№___
 
Зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки
 
1. ПАСПОРТ Програми
1. Ініціатор розроблення Програми управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради
2. Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Службова записка від 12.09.2025 № 01.1-08/511
3. Головний розробник Програми
 
управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради
4. Співрозробники Програми управління економічного розвитку міста
5. Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів) управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, управління економічного розвитку міста
6. Співвиконавці (учасники) Програми  
-
7. Строки реалізації Програми 2026-2028 роки
8. Мета Програми Забезпечення підвищення обороноздатності, сприяння правоохоронним органам та силам цивільного захисту. Поповнення місцевого матеріального резерву та створення умов для забезпечення належного функціонування пунктів незламності на території Калуської міської територіальної громади в частині закупівлі зарядних станцій
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:     у тому числі (тис.грн): 18370,6 тис. грн.
9.1 - державний бюджет -
9.2 - обласний бюджет -
9.3 - бюджет територіальної громади 18370,6 тис. грн.
9.4 - кошти інших джерел -
10. Очікувані результати виконання - запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайне інформування відповідних служб для оперативного їх усунення;
- створення місцевої автоматизованої системи оповіщення;
- виконання заходів з питань мобілізації;
- покращення матеріально-технічного стану РТЦК та СП;
- удосконалення роботи всіх державних і правоохоронних органів щодо профілактики правопорушень, попередження злочинів.
 
Головний розробник Програми -
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій
Калуської міської ради –                 _____________                     Олег ТАРБЄЄВ
Додаток 1 до Програми
 
 
Обсяги та джерела фінансування Програми
 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
(нова редакція)
тис. грн.
Обсяг коштів, що планується залучити на виконання програми Етапи виконання програми
І ІІ ІІІ Всього витрат на виконання програми
2026 рік 2027 рік 2028 рік 20__-20__ роки 20__-20__ роки
1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів, всього,
у тому числі:
7228,3 5482,2 5660,1 18370,6
державний бюджет - - -
обласний бюджет - - -
бюджет територіальної громади 7228,3 5482,2 5660,1 18370,6
кошти інших джерел - - - -
 
 
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій
Калуської міської ради–
Головний розробник Програми     __________          Олег ТАРБЄЄВ