ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XCVII |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | В цілому |
| Номер рішення: | 4630 |
| Проголосовано: | 09.10.2025 10:44:08 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
16
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 4630
Про Програму соціального захисту на 2026-2028 роки
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
09.10.2025 № 4630
|
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради №4370 від 31.07.2025 року «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання», з метою посилення соціального захисту населення та враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити Програму соціального захисту на 2026-2028 роки (далі - Програма) в новій редакції ( додається).
- Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів громади та обласного бюджетів.
- Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник), виходячи з можливостей дохідної частини бюджету Калуської міської територіальної громади, при формуванні проєкту бюджету передбачати кошти на виконання заходів Програми на відповідний бюджетний період.
- Визнати головним розпорядником коштів Програми управління соціального захисту населення міської ради (Любов Федоришин).
- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця - управління соціального захисту населення міської ради (Любов Федоришин).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Наталію Кінаш.
Міський голова Андрій НАЙДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
09.10.2025 № 4630
Програма соціального захисту на 2026-2028 роки
- ПАСПОРТ Програми
Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення Калуської міської ради 2. Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми Службова записка від 12.09.2025 №01-24/3969/10 3. Головний розробник Програми Управління соціального захисту населення Калуської міської ради 4. Спів розробники Програми Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуш 5. Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради 6. Співвиконавці (учасники) Програми Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуш 7. Строки реалізації Програми 2026-2028 роки 8. Мета Програми Забезпечення належного рівня та якості життя населення, шляхом надання додаткових до встановлених законодавством гарантій соціального захисту окремим категоріям мешканців Калуської міської територіальної громади 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі(тис.грн): 217 547,0 9.1 - державний бюджет - 9.2 - обласний бюджет - 9.3 - бюджет територіальної громади 217 547,0 9.4 - кошти інших джерел - 10. Очікувані результати виконання охоплення соціальною підтримкою максимальної кількості сімей/осіб, які її потребують.
Начальник управління
соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми ________ Любов ФЕДОРИШИН - Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Пріоритетами у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є удосконалення механізму забезпечення соціальної підтримки населення, реалізація державної політики та місцевих програм, затверджених міською радою у сфері соціального захисту населення, покращення матеріального стану та умов життя вразливих верств населення шляхом надання соціальних допомог та пільг, забезпечення якісного надання соціальних послуг.
Аналіз динаміки змін та поточної ситуації.
Системою соціального захисту Калуської міської територіальної громади охоплено понад 35 тисяч жителів, або 50% від загальної чисельності населення громади. А це, насамперед, надання різних видів грошових допомог, пільг на житлово-комунальні послуги, відшкодування за пільгові перевезення на автобусних маршрутах загального користування, сімейний відпочинок для Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, інша соціальна підтримка пільгових категорій громадян - осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів війни , та інших категорій громадян.
З початком широкомасштабної війни, значна частина економіки країни зупинилась, а кількість людей, яким потрібна допомога та підтримка, зросла. Перш за все, це внутрішньо переміщені особи, безробітні, особи з інвалідністю та одинокі особи похилого віку.
На території громади зареєстровано близько 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які прибули з окупованих територій та громад, де ведуться бойові дії.
Враховуючи аналітичні дані звернень громадян, з кожним роком збільшуються показники кількості поданих заяв мешканців громади, які гостро потребують адресної матеріальної грошової допомоги на лікування, тощо. Більшість таких звернень надходять від осіб з інвалідністю,осіб похилого віку, багатодітних сімей та одиноких громадян, як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні наслідки погіршення економічної ситуації. Зростає кількість онкологічних хворих, осіб з інвалідністю, а це в основному категорія осіб пенсійного віку, які мають невисокі доходи на лікування, часто потребують додаткових коштів на довготривале та дороговартісне лікування.№ пп Категорія 2023 2024 станом на 01.07.2025 1 Діти з інвалідністю 451 463 477 2 Діти, хворі на цукровий діабет 17 24 25 3 Онкологічні хворі 2289 2515 2604 4 Онкологічні хворі діти 12 16 17 --------------------------------------------------------------------------------Поза увагою державної підтримки уже багато років залишаються ветеранами ОУН-УПА. Ця категорія осіб є не чисельною, але через їх похилий вік та втрату здоров’я, внаслідок переслідувань від радянського режиму, вони потребують уваги, визнання та додаткових коштів для покращення якості їх життя.
Пільгами на житлово-комунальні послуги та іншими пільгами на державному рівні охоплені ветерани війни, особи, постраждалі від аварії на ЧАЕС, багатодітні сім’ї, діти війни, а таким категоріям, як особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, ветеранам ОУН-УПА не надані вищевказані пільги. Зважаючи на те, що чисельність таких осіб зростає, та кількість членів сімей загиблих (які мають пільги лише 50% з Державного бюджету), є необхідність додаткового надання їм пільг за рахунок коштів громади для створення сприятливих умов для життя.
Оскільки в громаді щорічно приймають рішення про відключення багатоповерхівок від центрального опалення, є необхідність підтримки власників квартир шляхом надання допомог для встановлення опалення.
Окрім того, державою прийнято ряд нормативно-правових актів, фінансування яких покладається на територіальні громади. Зокрема, виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній та не професійній основі (постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та від 6 жовтня 2021 р. № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі»).
Відповідно до обліку, який ведеться в управлінні, чисельність таких осіб складає :№ пп Категорія 2023 2024 станом на 01.07.2025 1 Отримувачі компенсацій 121 131 112
Також держава своїми законодавчими актами надала право безкоштовного проїзду на міському автомобільному транспорті загального користування пенсіонерам та особам з інвалідністю, проте відшкодування втрат перевізникам за перевезення пільгових категорій в Державному бюджеті не передбачає уже протягом багатьох років. Окрім вищевказаних категорій пільговиків, право на пільговий проїзд згідно відповідних Законів України мають і ветерани війни, і члени сімей загиблих, багатодітні сім’ї та інші.
Особливої уваги також потребує напрямок роботи, що стосується заходів з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та торгівлі людьми. Велика увага приділяється інформаційно-просвітницькій роботі через розповсюдження буклетів, пам’яток, підтримки багатодітних сімей,в яких виховуються 5 і більше дітей.
Основною проблемою в соціальній сфері є недостатність обсягів державних соціальних гарантій та об’єму їх фінансування для забезпечення соціального захисту окремих категорій населення.
Зважаючи на вищезазначене, окремі категорії мешканців громади потребують матеріальної підтримки для покращення якості їх життя – у вигляді надання грошових допомог та відшкодувань за надані пільги фізичним та юридичним особам різних форм власності.
Саме тому, задля забезпечення надання соціальної підтримки та захисту вразливих верств населення громади, необхідно передбачити місцеві соціальні гарантії для окремих категорій населення.
Реалізація Програми соціального захисту в Калуській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки дала позитивні результати, напрацьовано дієві механізми підтримки вразливих категорій населення громади.
Враховуючи сучасні соціально-економічні та політичні умови в країні, необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити належну увагу та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.
Тому, у зв’язку із закінченням терміну дії Програми соціального захисту на 2023–2025 роки та за результатами системного аналізу результатів щорічного моніторингу її виконання, є необхідність у запровадженні додаткових заходів підтримки окремих категорій населення, які найбільше цього потребують, а саме - у затвердженні Програми соціального захисту населення на наступні періоди – на 2026-2028 роки. - Мета програми
Забезпечення належного рівня та якості життя населення, шляхом надання додаткових до встановлених законодавством гарантій соціального захисту окремим категоріям мешканців Калуської міської територіальної громади, що у свою чергу забезпечить соціальну інтеграцію в таких осіб в громаді, що визначено Стратегією розвитку Калуської міської територіальної громади на 2022-2030 роки. - Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники напрямів діяльності, строки та етапи виконання Програми.
Шляхом розв’язання проблем є надання окремих видів одноразових грошових допомог та відшкодувань в залежності від категорій отримувачів та напрямків спрямування коштів для вирішення їхніх проблем.
Основні засоби розв’язання визначеної Програмою проблеми:
забезпечення адресного надання місцевих соціальних гарантій;
налагодження ефективної співпраці з громадськими об’єднаннями ветеранів.
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити надання різних пільг окремим категоріям громадян;
- здійснити відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом,
- забезпечити надання різного виду грошових допомог для вирішення матеріальних проблем, на лікування онкохворих, дітей з інвалідністю, поранених Захисників України, сім’ям загиблих (померлих), зниклих безвісти, захоплених в полон Захисників чи Захисниць України, військовослужбовцям, на спорудження надгробків загиблим(померлим) Захисників України тощо;
- організувати сімейний відпочинок для окремих пільгових категорій мешканців громади.
- здійснити заходи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та торгівлі людьми;
- надати соціальну підтримку пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах, та є на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування м.Калуша.
Програма спрямована на вирішення спільних проблем обох статей та забезпечує однакове фінансування потреб і пріоритетів жінок та чоловіків, хлопців та дівчат, осіб з інвалідністю та інших вразливих груп населення.
При реалізації заходів програми відсутні обмеження та привілеї за ознакою статі.
Дія Програми розрахована на 2026-2028 роки.
- Обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Калуської міської територіальної громади. Крім того, фінансування може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяги фінансування на виконання запланованих заходів Програми наведено в додатку 1 до Програми. - Завдання та заходи Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є соціальний захист найменш соціально незахищених категорій мешканців Калуської міської територіальної громади – осіб з інвалідністю, в т.ч. дітей з інвалідністю, онкологічних хворих, малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та тих, що в полоні Захисників чи Захисниць України, ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих осіб, внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, тощо шляхом надання адресних грошових та натуральних допомог, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на проїзд, послуг зв’язку окремим категоріям мешканців, сприяння діяльності громадських організацій ветеранів, а також організація надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах.
Головними розпорядниками коштів (відповідальними виконавцями) Програми є управління соціального захисту населення Калуської міської ради та територіальний центр соціального обслуговування м.Калуша.
У 2026-2028 роках заходи Програми забезпечать:
- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни , членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та тих, що в полоні Захисників чи Захисниць України, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верст населення, Захисників та Захисниць України та їх родин, внутрішньо переміщених з тимчасово окупованих територій;
- підвищення ефективності надання соціальних послуг;
- забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку.
Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено перелік завдань і заходів Програми та результативні показники згідно з додатком 2 до Програми.
- Очікувані результати виконання Програми
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- охоплення соціальною підтримкою максимальної кількості сімей/осіб, які її потребують.
- підвищення якості надання соціальних послуг.
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;
- забезпечення реалізації в межах компетенції політики з питань соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та тих, що в полоні Захисників чи Захисниць України, ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих осіб та інших категорій громадян, підтримки сімей, забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку.
- сприяння у соціальній інтеграції осіб з інвалідністю;
- покращення добробуту осіб, що опинились в складних життєвих обставинах.
- Моніторинг, оцінка та контроль за ходом виконання Програми.
Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів – Управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради.
Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним.
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом готує звіт про стан та результати виконання заходів Програми, подає його Управлінню економічного розвитку і розміщує на офіційному сайті Калуської міської ради.
Головний розпорядник коштів – Управління соціального захисту населення Калуської міської ради щорічний і підсумковий звіт про результати виконання Програми виносить на розгляд сесії Калуської міської ради та оприлюднює на офіційному сайті Калуської міської ради.
Додаток 1 до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
тис.грн.
| Обсяг коштів, що планується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | |||||
| І | ІІ | ІІІ | Всього витрат на виконання програми | |||
| 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 20__-20__ роки | 20__-20__ роки | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |
69051,9 | 72672,0 | 75823,1 | - | - | 217547,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет територіальної громади | 69051,9 | 72672,0 | 75823,1 | - | - | 217547,0 |
| кошти інших джерел | - | - | - | - | - | - |
Начальник управління
соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми__________________ Любов ФЕДОРИШИН
Додаток 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
| № з/п | Завдання програми/ Заходи програми |
Строк виконання |
Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |
Очікуваний результат (результативні показники) |
|||
| Назва показника* |
2026
рік |
2027
рік |
2028
рік |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Завдання 1: Соціальна підтримка населення | ||||||||
| 1.1. | Надання інших пільг ветеранам війни і особам на яких поширюється Закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, На санаторно-курортне лікування, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813031 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 2437,8 |
витрат (обсяг видатків) тис.грн. |
761,3 | 815,4 | 861,1 |
| 2026 рік 761,3 |
продукту (к-сть отримувачів путівок) осіб |
42 | 42 | 42 | |||||
| 2027 рік 815,4 |
ефективності (середня вартість санаторно-кур.лікув) тис.грн. |
18,1 | 19,4 | 20,5 | |||||
| 2028 рік 861,1 |
якості (питома вага відшкодовані вартості до нарахованої) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.2. | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813031 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 36,0 |
витрат (обсяг видатків) тис.грн. |
11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 2026 рік 11,0 |
продукту (кількість отримувачів компенсації за пільг.проїзд ліквідаторів ЧАЕС) осіб |
3 | 3 | 3 | |||||
| 2027 рік 12,0 |
ефективност (середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС) тис.грн. |
3,6 | 4,0 | 4,3 | |||||
| 2028 рік 13,0 |
якості (питома вага відшкодовані вартості компенсації до нарахованої) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.3. | Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813032 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 10,8 |
витрат (обсяг видатків) тис.грн. |
3,4 | 3,6 | 3,8 |
| 2026 рік 3,4 |
продукту (к-сть отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку(користув.стац.телеф.в місяць) осіб |
2 | 2 | 2 | |||||
| 2027 рік 3,6 |
ефективності (середньомісячна вартість витрат на надання пільги з послуг зв’язку на одного пільговика) тис.грн. |
1,7 | 1,8 | 1,9 | |||||
| 2028 рік 3,8 |
якості (питома вага пільговиків,які отримують пільги до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.4. | Відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом (в т.ч. до сіл Зелений Яр та Середній Угринів), згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813033 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 37584,0 |
витрат (обсяг видатків) тис.грн. |
11738,0 | 12571,0 | 13275,0 |
| 2026 рік 11738,0 |
продукту (к-сть осіб,які мають право на пільговий проїзд автом.транспортом) осіб |
24309 | 24309 | 24309 | |||||
| 2027 рік 12571,0 |
ефективності (середньомісячний розмір ком пенс.за пільговий проїзд автомоб.транспортом на одного пільговика) тис.грн. |
0,48 | 0,52 | 0,55 | |||||
| 2028 рік 13275,0 |
якості (питома вага пільговиків,які отримують послуги до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.5 | Виплата фізичним особам компенсації за надання соціальних послуг КПКВК 0813160 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 17173,6 |
витрат (обсяг видатків) тис.грн. |
5456,4 | 5728,7 | 5988,5 |
| 2026 рік 5456,4 |
продукту (чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації) осіб |
124 | 124 | 124 | |||||
| 2027 рік 5728,7 |
ефективності (середній розмір компенсації) тис.грн. |
44,0 | 46,2 | 48,3 | |||||
| 2028 рік 5988,5 |
якості (питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.6 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг згідно відповідних рішень міської ради та Порядку, затвердженого рішення міськвиконкому КПКВК 0813180 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 28886,0 |
витрат (обсяг видатків на надання пільг) тис.грн. |
9324,1 | 9645,3 | 9916,6 |
| 2026 рік 9324,1 |
продукту (кількість отримувачів пільгових послугї) осіб |
3163 | 3163 | 3163 | |||||
| 2027 рік 9645,3 |
ефективності (середній розмір витрат на надання пільг щодо житлово- комунальних послуг на одного пільговика) тис.грн. |
2,9 | 3,0 | 3,1 | |||||
| 2028 рік 9916,6 |
якості (питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.7 | Фінансова підтримка громадським організаціям, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813192, в т.ч.
|
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 291,8
громадській спілці «Громадське об’єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України імені Романа Шухевича» |
витрат (обсяг видатків на надання фінансової допомоги) тис.грн. |
91,1 26,1 12,9 9,1 3,9 39,1 |
97,6 28,0 13,8 9,7 4,2 41,9 |
103,1 29,6 14,6 10,2 4,5 44,2 |
| 2026 рік 91,1 |
продукту (кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю) од. |
5 | 5 | 5 | |||||
| 2027 рік 97,6 |
ефективності (середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю тис.грн. |
18,2 | 19,5 | 20,6 | |||||
| 2028 рік 103,1 |
якості (динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв’язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.8 | Надання одноразових грошових допомог на лікування онкологічних хворих згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 11520,0 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
3600,0 | 3850,0 | 4070,0 |
| 2026 рік 3600,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
420 | 420 | 420 | |||||
| 2027 рік 3850,0 |
ефективності (середній розмір витрат на одну допомогу) тис.грн. |
8,6 | 9,2 | 9,7 | |||||
| 2028 рік 4070,0 |
якості (питома вага наданих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.9 | Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 8742,0 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
2730,0 | 2924,0 | 3088,0 |
| 2026 рік 2730,0 |
продукту (к-сть отримувачів допомог) осіб |
912 | 912 | 912 | |||||
| 2027 рік 2924,0 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
3,0 | 3,2 | 3,4 | |||||
| 2028 рік 3088,0 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.10 | Надання одноразових грошових допомог сім’ям загиблих (померлих), зниклих безвісти, захоплених в полон Захисників чи Захисниць України, військовослужбовцям, які отримали поранення згідно відповідних Порядків, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 40256,0 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
12572,0 | 13465,0 | 14219,0 |
| 2026 рік 12572,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
325 | 325 | 325 | |||||
| 2027 рік 13465,0 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
38,7 | 41,4 | 43,8 | |||||
| 2028 рік 14219,0 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.11 | Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 19340,1 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
6446,7 | 6446,7 | 6446,7 |
| 2026 рік 6446,7 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
114 | 114 | 114 | |||||
| 2027 рік 6446,7 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
56,55 | 56,55 | 56,55 | |||||
| 2028 рік 6446,7 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.12 | Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 1056,6 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
330,0 | 353,4 | 373,2 |
| 2026 рік 330,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
173 | 173 | 173 | |||||
| 2027 рік 353,4 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
1,9 | 2,0 | 2,2 | |||||
| 2028 рік 373,2 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.13 | Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 390,0 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 2026 рік 130,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
26 | 26 | 26 | |||||
| 2027 рік 130,0 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 2027 рік 130,0 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.14 | Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири) згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 960,6 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
300,0 | 321,3 | 339,3 |
| 2026 рік 300,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
10 | 10 | 10 | |||||
| 2027 рік 321,3 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн |
30,0 | 32,1 | 33,9 | |||||
| 2028 рік 339,3 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.15 | Щомісячна виплата сім’ям загиблих (зниклих безвісті) Захисників і Захисниць України, сім’ям загиблих в Афганістані та сім’ям загиблих учасників Революції Гідності у встановленому розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 27052,7 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
8522,5 | 9025,3 | 9504,9 |
| 2026 рік 8522,5 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
216 | 216 | 216 | |||||
| 2027 рік 9025,3 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
39,5 | 41,8 | 44,0 | |||||
| 2028 рік 9504,9 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.16 | Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА з розрахунку 1000 грн. на одну особу згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 153,0 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2026 рік 51,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
4 | 4 | 4 | |||||
| 2027 рік 51,0 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||
| 2028 рік 51,0 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.17 | Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно Постанови КМУ від 25.05.2011р №585 та згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 45,8 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
14,3 | 15,3 | 16,2 |
| 2026 рік 14,3 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
2 | 2 | 2 | |||||
| 2027 рік 15,3 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
7,2 | 7,7 | 8,1 | |||||
| 2028 рік 16,2 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.18 | Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій згідно згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 9343,4 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
2918,0 | 3125,2 | 3300,2 |
| 2026 рік 2918,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
731 | 783 | 827 | |||||
| 2027 рік 3125,2 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
3,99 | 3,99 | 3,99 | |||||
| 2028 рік 3300,2 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.19 | Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення згідно відповідних рішень міської ради КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 9300,0 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| 2026 рік 3100,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
476 | 476 | 476 | |||||
| 2027 рік 3100,0 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 2028 рік 3100,0 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.20 | Оплата витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності КПКВК 0813090 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | Обласний бюджет | Всього: В межах кошторисних призначень |
витрат (витрати на поховання) тис.грн. |
В межах кошторисних призначень | В межах кошторисних призначень | В межах кошторисних призначень |
| 2026 рік В межах кошторисних призначень |
продукту (кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни) од. |
||||||||
| 2027 рік В межах кошторисних призначень |
ефективності (середній розмір витрат на поховання) тис.грн. |
||||||||
| 2028 рік В межах кошторисних призначень |
якості (відсоток фактичних витрат від запланованих) % |
||||||||
| 1.21 | Видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КПКВК 0813050 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | Обласний бюджет | Всього: В межах кошторисних призначень |
витрат (надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування) тис.грн. |
В межах кошторисних призначень | В межах кошторисних призначень | В межах кошторисних призначень |
| 2026 рік В межах кошторисних призначень |
продукту (кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування) осіб |
||||||||
| 2027 рік В межах кошторисних призначень |
ефективності (середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування на одну особу) тис.грн. |
||||||||
| 2028 рік В межах кошторисних призначень |
якості (відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки та безоплатне зубопротезування) % |
||||||||
| 1.22 |
Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблихпомерлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 297,0 |
витрат (обсяг видатків оплати за перевезення) тис.грн. |
99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 2026 рік 99,0 |
продукту (кількість оплат за перевезення) од. |
9 | 9 | 9 | |||||
| 2027 рік 99,0 |
ефективності (середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення) тис.грн. |
11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
| 2028 рік 99,0 |
якості (питома вага відшкодованої оплати за перевезення до нарахованої) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 1.23 | Надання одноразових грошових допомог для часткового покриття витрат на оплату комунальних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 900,0 |
витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. |
300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2026 рік 300,0 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
272 | 272 | 272 | |||||
| 2027 рік 300,0 |
ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. |
1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||
| 2028 рік 300,0 |
якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| Завдання 2. : Здійснення заходів з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та торгівлі людьми | |||||||||
| 2.1 | Придбання великодніх кошиків для багатодітних сімей, у яких виховується 5 і більше дітей, подарунків до різдвяних свят для дітей з цих сімей, квітів матерям - героїням тощо КПКВК 0813123 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 359,9 |
витрат (обсяг витрат на придбання подарунків до свят) тис.грн. |
112,4 | 120,4 | 127,1 |
| 2026 рік 112,4 |
продукту (кількість осіб) осіб |
182 | 182 | 182 | |||||
| 2027 рік 120,4 |
ефективності (середні витрати на одну особу) тис.грн. |
0,6 | 0,7 | 0,7 | |||||
| 2028 рік 127,1 |
якості (відсоток забезпечення коштами) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 2.2 | Організація заходів до Дня сім’ї, Дня батька КПКВК 0813123 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 57,4 |
витрат (обсяг витрат на проведення заходів) тис.грн. |
18,0 | 19,3 | 20,1 |
| 2026 рік 18,0 |
продукту (кількість осіб,які брали участь у заході) осіб |
50 | 50 | 50 | |||||
| 2027 рік 19,3 |
ефективності (середні витрати на одну особу, яка брала участь у заході) тис.грн. |
0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
| 2028 рік 20,1 |
якості (динаміка кількості людей , охоплених заходами) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 2.3 | Інформаційно-просвітницька робота з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та торгівлі людьми (виготовлення буклетів, пам’яток тощо) КПКВК 0813123 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 23,8 |
витрат (обсяг витрат для інфори.просв.роботи) тис.грн. |
7,4 | 8,0 | 8,4 |
| 2026 рік 7,4 |
продукту (кількість продукції) од. |
1002 | 1002 | 1002 | |||||
| 2027 рік 8,0 |
ефективності (середні витрати на одиницю інформац.продукції) тис.грн. |
0,007 | 0,008 | 0,008 | |||||
| 2028 рік 8,4 |
якості (питома вага витрачених коштів) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 2.4 | Видатки на створення гендерного профілю громади КПКВК 0813123 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 16,1 |
витрат (обсяг витрат на створення гендерного профілю громадян) тис.грн. |
5,0 | 5,4 | 5,7 |
| 2026 рік 5,0 |
продукту (кількість статистичних показників) шт. |
5 | 5 | 5 | |||||
| 2027 рік 5,4 |
ефективності (середні витрати на один показник) тис.грн. |
1,0 | 1,1 | 1,1 | |||||
| 2028 рік 5,7 |
якості (динаміка росту показників) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| Завдання 3. : Соціальна підтримка пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах, та є на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування м.Калуша | |||||||||
| 3.1 | Організація надання найбільш соціально вразливим мешканцям ОТГ допомоги у вигляді продуктів харчування КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 1142,5 |
витрат (обсяг видатків на надання допомоги ) тис.грн. |
357,2 | 382,1 | 403,2 |
| 2026 рік 357,2 |
продукту (кількість отримувачів допомог) осіб |
800 | 800 | 800 | |||||
| 2027 рік 382,1 |
ефективності (середній розмір витрат на одну допомогу) тис.грн. |
0,4 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 2028 рік 403,2 |
якості (питома вага наданих допомог до нарахованих) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 3.2 | Організація вітання осіб, що перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування, яким виповнилося 60,70,80,90 років та всім мешканцям ОТГ, яким виповнилося 100 і більше років КПКВК 0813242 |
2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 117,2 |
витрат (обсяг видатків на вітання осіб, які перебквають на обліку в тер центрі) тис.грн. |
36,6 | 39,3 | 41,3 |
| 2026 рік 36,6 |
продукту (кількість осіб яких вітають) осіб |
33 | 33 | 33 | |||||
| 2027 рік 39,3 |
ефективності (середня вартість на привітання однієї особи) тис.грн. |
1,1 | 1,2 | 1,3 | |||||
| 2028 рік 41,3 |
якості (відсоток забезпечення коштами для привітання) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| 3.3 | Проведення виїзних занять із слухачами Університету третього віку (екскурсії по визначних місцях, участь у форумах) КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населе ння | бюджет територіальної громади | Всього: 52,9 |
витрат (обсяг видатків на виїздні заняття) тис.грн. |
16,5 | 17,7 | 18,7 |
| 2026 рік 16,5 |
продукту (кількість виїздних занять) од. |
2 | 2 | 2 | |||||
| 2027 рік 17,7 |
ефективності (середні витрати на одне виїздне заняття) тис.грн. |
8,3 | 8,9 | 9,4 | |||||
| 2028 рік 18,7 |
якості (відсоток забезпечення коштами виїзних занять) % |
100 | 100 | 100 | |||||
| РАЗОМ по програмі | 2026-2028 | Всього: 217547,0 |
витрат тис.грн. |
69051,9 | 72672,0 | 75823,1 | |||
| 2026 рік 69051,9 |
|||||||||
| 2027 рік 72672,0 |
|||||||||
| 2028 рік 75823,1 |
|||||||||
* показники обираються розробником програми і можуть охоплювати всі або окремі групи результативних показників, зазначених у підпункті 2.3.6 пункту 2 розділу II Порядку
Начальник управління соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми __________________ Любов ФЕДОРИШИН

