ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3369
Текст: Керуючись ст 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми соціального захисту на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4630, від 31.03.2026 №5076 виклавши Паспорт Програми та Додатки 1, 2 до Програми в новій редакції згідно з додатком.
- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Калуської міської ради (Любов Федоришин).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Наталію Кінаш.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до рішення міської ради
__________ №____________
- ПАСПОРТ Програми соціального захисту на 2026-2028 роки
(нова редакція)
1.
Ініціатор розроблення Програми
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
2.
Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Службова записка від 17.04.2026р. №01-22/1856/01/03
3.
Головний розробник Програми
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
4.
Спів розробники Програми
Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуш
5.
Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів)
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
6.
Співвиконавці (учасники) Програми
Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуш
7.
Строки реалізації Програми
2026-2028 роки
8.
Мета Програми
Забезпечення належного рівня та якості життя населення, шляхом надання додаткових до встановлених законодавством гарантій соціального захисту окремим категоріям мешканців Калуської міської територіальної громади
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі(тис.грн):
221 182,162
9.1
- державний бюджет
-
9.2
- обласний бюджет
265,262
9.3
- бюджет територіальної громади
220 916,9
9.4
- кошти інших джерел
-
10.
Очікувані результати виконання
охоплення соціальною підтримкою максимальної кількості сімей/осіб, які її потребують.
Начальник управління
соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми __________________ Любов ФЕДОРИШИН
Додаток 1 до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 2026-2028 РОКИ
(нова редакція)
тис.грн.
Обсяг коштів, що планується залучити на виконання програми
Етапи виконання програми
І
ІІ
ІІІ
Всього витрат на виконання програми
2026 рік
2027 рік
2028 рік
20__-20__ роки
20__-20__ роки
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг ресурсів, всього,
у тому числі:
71528,862
73232,9
76420,4
-
-
221182,162
державний бюджет
-
-
-
-
-
-
обласний бюджет
265,262
-
-
-
-
265,262
бюджет територіальної громади
71263,6
73232,9
76420,4
-
-
220916,9
кошти інших джерел
-
-
-
-
-
-
Начальник управління
соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми__________________ Любов ФЕДОРИШИН
Додаток 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 2026-2028 РОКИ
(нова редакція)
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми соціального захисту на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4630, від 31.03.2026 №5076 виклавши Паспорт Програми та Додатки 1, 2 до Програми в новій редакції згідно з додатком.
- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Калуської міської ради (Любов Федоришин).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Наталію Кінаш.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до рішення міської ради
__________ №____________
до рішення міської ради
__________ №____________
- ПАСПОРТ Програми соціального захисту на 2026-2028 роки
(нова редакція)
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Службова записка від 17.04.2026р. №01-22/1856/01/03 |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради |
| 4. | Спів розробники Програми | Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуш |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів) | Управління соціального захисту населення Калуської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Територіальний центр соціального обслуговування м.Калуш |
| 7. | Строки реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення належного рівня та якості життя населення, шляхом надання додаткових до встановлених законодавством гарантій соціального захисту окремим категоріям мешканців Калуської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі(тис.грн): | 221 182,162 |
| 9.1 | - державний бюджет | - |
| 9.2 | - обласний бюджет | 265,262 |
| 9.3 | - бюджет територіальної громади | 220 916,9 |
| 9.4 | - кошти інших джерел | - |
| 10. | Очікувані результати виконання | охоплення соціальною підтримкою максимальної кількості сімей/осіб, які її потребують. |
Начальник управління
соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми __________________ Любов ФЕДОРИШИН
Додаток 1 до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 2026-2028 РОКИ
(нова редакція)
тис.грн.
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 2026-2028 РОКИ
(нова редакція)
тис.грн.
| Обсяг коштів, що планується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | |||||
| І | ІІ | ІІІ | Всього витрат на виконання програми | |||
| 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 20__-20__ роки | 20__-20__ роки | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 71528,862 | 73232,9 | 76420,4 | - | - | 221182,162 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 265,262 | - | - | - | - | 265,262 |
| бюджет територіальної громади | 71263,6 | 73232,9 | 76420,4 | - | - | 220916,9 |
| кошти інших джерел | - | - | - | - | - | - |
Начальник управління
соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми__________________ Любов ФЕДОРИШИН
Додаток 2 до Програми
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 2026-2028 РОКИ
(нова редакція)
| № з/п | Завдання програми/ Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | Очікуваний результат (результативні показники) | |||
| Назва показника* | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Завдання 1: Соціальна підтримка населення | ||||||||
| 1.1. | Надання інших пільг ветеранам війни і особам на яких поширюється Закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, На санаторно-курортне лікування, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813031 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 2437,8 | витрат (обсяг видатків) тис.грн. | 761,3 | 815,4 | 861,1 |
| 2026 рік 761,3 | продукту (к-сть отримувачів путівок) осіб | 42 | 42 | 42 | |||||
| 2027 рік 815,4 | ефективності (середня вартість санаторно-кур.лікув) тис.грн. | 18,1 | 19,4 | 20,5 | |||||
| 2028 рік 861,1 | якості (питома вага відшкодовані вартості до нарахованої) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.2. | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813031 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 36,0 | витрат (обсяг видатків) тис.грн. | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 2026 рік 11,0 | продукту (кількість отримувачів компенсації за пільг.проїзд ліквідаторів ЧАЕС) осіб | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2027 рік 12,0 | ефективност (середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС) тис.грн. | 3,6 | 4,0 | 4,3 | |||||
| 2028 рік 13,0 | якості (питома вага відшкодовані вартості компенсації до нарахованої) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.3. | Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813032 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 10,8 | витрат (обсяг видатків) тис.грн. | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| 2026 рік 3,4 | продукту (к-сть отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку(користув.стац.телеф.в місяць) осіб | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2027 рік 3,6 | ефективності (середньорічна вартість витрат на надання пільги з послуг зв’язку на одного пільговика) тис.грн. | 1,7 | 1,8 | 1,9 | |||||
| 2028 рік 3,8 | якості (питома вага пільговиків,які отримують пільги до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.4. | Відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом (в т.ч. до сіл Зелений Яр та Середній Угринів), згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813033 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 39234,0 | витрат (обсяг видатків) тис.грн. | 13388,0 | 12571,0 | 13275,0 |
| 2026 рік 13388,0 | продукту (к-сть осіб,які мають право на пільговий проїзд автом.транспортом) осіб | 24309 | 24309 | 24309 | |||||
| 2027 рік 12571,0 | ефективності (середньорічний розмір компенс.за пільговий проїзд автомоб.транспортом на одного пільговика) тис.грн. | 0,54 | 0,52 | 0,55 | |||||
| 2028 рік 13275,0 | якості (питома вага пільговиків,які отримують послуги до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.5 | Виплата фізичним особам компенсації за надання соціальних послуг КПКВК 0813160 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 17173,6 | витрат (обсяг видатків) тис.грн. | 5456,4 | 5728,7 | 5988,5 |
| 2026 рік 5456,4 | продукту (чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації) осіб | 124 | 124 | 124 | |||||
| 2027 рік 5728,7 | ефективності (середній розмір компенсації) тис.грн. | 44,0 | 46,2 | 48,3 | |||||
| 2028 рік 5988,5 | якості (питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.6 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг згідно відповідних рішень міської ради та Порядку, затвердженого рішення міськвиконкому КПКВК 0813180 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 28886,0 | витрат (обсяг видатків на надання пільг) тис.грн. | 9324,1 | 9645,3 | 9916,6 |
| 2026 рік 9324,1 | продукту (кількість отримувачів пільгових послугї) осіб | 3163 | 3163 | 3163 | |||||
| 2027 рік 9645,3 | ефективності (середній розмір витрат на надання пільг щодо житлово- комунальних послуг на одного пільговика) тис.грн. | 2,9 | 3,0 | 3,1 | |||||
| 2028 рік 9916,6 | якості (питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.7 | Фінансова підтримка громадським організаціям, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813192, в т.ч.
| 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 41,10
громадській спілці «Громадське об’єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України імені Романа Шухевича» | витрат (обсяг видатків на надання фінансової допомоги) тис.грн. | 41,1 26,1 0 0 0 15,0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 2026 рік 41,1 | продукту (кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю) од. | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2027 рік 0 | ефективності (середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю тис.грн. | 20,6 | 0 | 0 | |||||
| 2028 рік 0 | якості (динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв’язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком) % | 100 | 0 | 0 | |||||
| 1.8 | Надання одноразових грошових допомог на лікування онкологічних хворих згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 11520,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 3600,0 | 3850,0 | 4070,0 |
| 2026 рік 3600,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 420 | 420 | 420 | |||||
| 2027 рік 3850,0 | ефективності (середній розмір витрат на одну допомогу) тис.грн. | 8,6 | 9,2 | 9,7 | |||||
| 2028 рік 4070,0 | якості (питома вага наданих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.9 | Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 8742,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 2730,0 | 2924,0 | 3088,0 |
| 2026 рік 2730,0 | продукту (к-сть отримувачів допомог) осіб | 912 | 912 | 912 | |||||
| 2027 рік 2924,0 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 3,0 | 3,2 | 3,4 | |||||
| 2028 рік 3088,0 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.10 | Надання одноразових грошових допомог сім’ям загиблих (померлих), зниклих безвісти, захоплених в полон Захисників чи Захисниць України, військовослужбовцям, які отримали поранення згідно відповідних Порядків, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 40256,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 12572,0 | 13465,0 | 14219,0 |
| 2026 рік 12572,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 325 | 325 | 325 | |||||
| 2027 рік 13465,0 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 38,7 | 41,4 | 43,8 | |||||
| 2028 рік 14219,0 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.11 | Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 19340,1 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 6446,7 | 6446,7 | 6446,7 |
| 2026 рік 6446,7 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 114 | 114 | 114 | |||||
| 2027 рік 6446,7 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 56,55 | 56,55 | 56,55 | |||||
| 2028 рік 6446,7 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.12 | Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 1056,6 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 330,0 | 353,4 | 373,2 |
| 2026 рік 330,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 173 | 173 | 173 | |||||
| 2027 рік 353,4 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 1,9 | 2,0 | 2,2 | |||||
| 2028 рік 373,2 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.13 | Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 390,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 2026 рік 130,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 26 | 26 | 26 | |||||
| 2027 рік 130,0 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 2027 рік 130,0 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.14 | Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири) згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 960,6 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 300,0 | 321,3 | 339,3 |
| 2026 рік 300,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2027 рік 321,3 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн | 30,0 | 32,1 | 33,9 | |||||
| 2028 рік 339,3 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.15 | Щомісячна виплата сім’ям загиблих (зниклих безвісті) Захисників і Захисниць України, сім’ям загиблих в Афганістані та сім’ям загиблих учасників Революції Гідності у встановленому розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 27052,7 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 8522,5 | 9025,3 | 9504,9 |
| 2026 рік 8522,5 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 216 | 216 | 216 | |||||
| 2027 рік 9025,3 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 39,5 | 41,8 | 44,0 | |||||
| 2028 рік 9504,9 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.16 | Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА з розрахунку 1000 грн. на одну особу згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 153,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2026 рік 51,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2027 рік 51,0 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||
| 2028 рік 51,0 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | Обласний бюджет | Всього: 144,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 144,0 | 0 | 0 | |
| 2026 рік 144,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2027 рік 0 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 48,0 | 0 | 0 | |||||
| 2028 рік 0 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 0 | 0 | |||||
| 1.17 | Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно Постанови КМУ від 25.05.2011р №585 та згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 45,8 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 14,3 | 15,3 | 16,2 |
| 2026 рік 14,3 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2027 рік 15,3 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 7,2 | 7,7 | 8,1 | |||||
| 2028 рік 16,2 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.18 | Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 11578,3 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 3616,0 | 3872,7 | 4089,6 |
| 2026 рік 3616,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 731 | 774 | 817 | |||||
| 2027 рік 3872,7 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 4,94 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 2028 рік 4089,6 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.19 | Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення згідно відповідних рішень міської ради КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 9300,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| 2026 рік 3100,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 476 | 476 | 476 | |||||
| 2027 рік 3100,0 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 2028 рік 3100,0 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.20 | Оплата витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності КПКВК 0813090 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | Обласний бюджет | Всього: 35,0 | витрат (витрати на поховання) тис.грн. | 35,0 | 0 | 0 |
| 2026 рік 35,0 | продукту (кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни) од. | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2027 рік 0 | ефективності (середній розмір витрат на поховання) тис.грн. | 12,0 | 0 | 0 | |||||
| 2028 рік 0 | якості (відсоток фактичних витрат від запланованих) % | 100 | 0 | 0 | |||||
| 1.21 | Видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КПКВК 0813050 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | Обласний бюджет | Всього: 86,262 | витрат (надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування) тис.грн. | 86,262 | 0 | 0 |
| 2026 рік 86,262 | продукту (кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування) осіб | 45 | 0 | 0 | |||||
| 2027 рік 0 | ефективності (середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування на одну особу) тис.грн. | 2,0 | 0 | 0 | |||||
| 2028 рік 0 | якості (відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки та безоплатне зубопротезування) % | 100 | 0 | 0 | |||||
| 1.22 | Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблихпомерлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 2,7 | витрат (обсяг видатків оплати за перевезення) тис.грн. | 2,7 | 0 | 0 |
| 2026 рік 2,7 | продукту (кількість оплат за перевезення) од. | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2027 рік 0 | ефективності (середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення) тис.грн. | 2,7 | 0 | 0 | |||||
| 2028 рік 0 | якості (питома вага відшкодованої оплати за перевезення до нарахованої) % | 100 | 0 | 0 | |||||
| 1.23 | Надання одноразових грошових допомог для часткового покриття витрат на оплату комунальних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, згідно відповідного Порядку, затвердженого рішенням міськвиконкому КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 900,0 | витрат (обсяг видатків на надання допомог) тис.грн. | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2026 рік 300,0 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 272 | 272 | 272 | |||||
| 2027 рік 300,0 | ефективності (середній розмір витрат на надання допомог) тис.грн. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||
| 2028 рік 300,0 | якості (питома вага відшкодованих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 1.24 | Витрати на перевезення одинокої особи, яка потребує постійного стороннього догляду, без медичного супроводу машиною «Швидкої» для влаштування до інтернатних (геріатричних) закладів КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 30,0 | витрат (обсяг видатків на транспортування хворого) тис.грн. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2026 рік 10,0 | продукту (кількість оплат за одне транспортування хворого) од. | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2027 рік 10,0 | ефективності (середній розмір витрат на одне транспортування хворого) тис.грн. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||
| 2028 рік 10,0 | якості (питома вага відшкодованої оплати за транспортування хворого до нарахованої) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| Завдання 2. : Здійснення заходів з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та торгівлі людьми | |||||||||
| 2.1 | Придбання великодніх кошиків для багатодітних сімей, у яких виховується 5 і більше дітей, подарунків до різдвяних свят для дітей з цих сімей, квітів матерям - героїням тощо КПКВК 0813123 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 359,9 | витрат (обсяг витрат на придбання подарунків до свят) тис.грн. | 112,4 | 120,4 | 127,1 |
| 2026 рік 112,4 | продукту (кількість осіб) осіб | 182 | 182 | 182 | |||||
| 2027 рік 120,4 | ефективності (середні витрати на одну особу) тис.грн. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |||||
| 2028 рік 127,1 | якості (відсоток забезпечення коштами) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2.2 | Організація заходів до Дня сім’ї, Дня батька КПКВК 0813123 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 57,4 | витрат (обсяг витрат на проведення заходів) тис.грн. | 18,0 | 19,3 | 20,1 |
| 2026 рік 18,0 | продукту (кількість осіб,які брали участь у заході) осіб | 50 | 50 | 50 | |||||
| 2027 рік 19,3 | ефективності (середні витрати на одну особу, яка брала участь у заході) тис.грн. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
| 2028 рік 20,1 | якості (динаміка кількості людей , охоплених заходами) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2.3 | Інформаційно-просвітницька робота з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та торгівлі людьми (виготовлення буклетів, пам’яток тощо) КПКВК 0813123 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 23,8 | витрат (обсяг витрат для інфори.просв.роботи) тис.грн. | 7,4 | 8,0 | 8,4 |
| 2026 рік 7,4 | продукту (кількість продукції) од. | 1002 | 1002 | 1002 | |||||
| 2027 рік 8,0 | ефективності (середні витрати на одиницю інформац.продукції) тис.грн. | 0,007 | 0,008 | 0,008 | |||||
| 2028 рік 8,4 | якості (питома вага витрачених коштів) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2.4 | Видатки на створення гендерного профілю громади КПКВК 0813123 | 2026-2028 | Управління соціального захисту населення | бюджет територіальної громади | Всього: 16,1 | витрат (обсяг витрат на створення гендерного профілю громадян) тис.грн. | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
| 2026 рік 5,0 | продукту (кількість статистичних показників) шт. | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2027 рік 5,4 | ефективності (середні витрати на один показник) тис.грн. | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |||||
| 2028 рік 5,7 | якості (динаміка росту показників) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| Завдання 3. : Соціальна підтримка пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах, та є на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування м.Калуша | |||||||||
| 3.1 | Організація надання найбільш соціально вразливим мешканцям ОТГ допомоги у вигляді продуктів харчування КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Територіальний центр соціального обслуговування | бюджет територіальної громади | Всього: 1142,5 | витрат (обсяг видатків на надання допомоги ) тис.грн. | 357,2 | 382,1 | 403,2 |
| 2026 рік 357,2 | продукту (кількість отримувачів допомог) осіб | 800 | 800 | 800 | |||||
| 2027 рік 382,1 | ефективності (середній розмір витрат на одну допомогу) тис.грн. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 2028 рік 403,2 | якості (питома вага наданих допомог до нарахованих) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3.2 | Організація вітання осіб, що перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування, яким виповнилося 60,70,80,90 років та всім мешканцям ОТГ, яким виповнилося 100 і більше років КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Територіальний центр соціального обслуговування | бюджет територіальної громади | Всього: 117,2 | витрат (обсяг видатків на вітання осіб, які перебквають на обліку в тер центрі) тис.грн. | 36,6 | 39,3 | 41,3 |
| 2026 рік 36,6 | продукту (кількість осіб яких вітають) осіб | 33 | 33 | 33 | |||||
| 2027 рік 39,3 | ефективності (середня вартість на привітання однієї особи) тис.грн. | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |||||
| 2028 рік 41,3 | якості (відсоток забезпечення коштами для привітання) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3.3 | Проведення виїзних занять із слухачами Університету третього віку (екскурсії по визначних місцях, участь у форумах) КПКВК 0813242 | 2026-2028 | Територіальний центр соціального обслуговування | бюджет територіальної громади | Всього: 52,9 | витрат (обсяг видатків на виїздні заняття) тис.грн. | 16,5 | 17,7 | 18,7 |
| 2026 рік 16,5 | продукту (кількість виїздних занять) од. | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2027 рік 17,7 | ефективності (середні витрати на одне виїздне заняття) тис.грн. | 8,3 | 8,9 | 9,4 | |||||
| 2028 рік 18,7 | якості (відсоток забезпечення коштами виїзних занять) % | 100 | 100 | 100 | |||||
| РАЗОМ по програмі | 2026-2028 | Всього: 221182,162 | витрат тис.грн. | 71528,862 | 73232,9 | 76420,4 | |||
| бюджет територіальної громади | 2026 рік 71263,6 | витрат тис.грн. | 71263,6 | ||||||
| Обласний бюджет | 2026 рік 265,262 | витрат тис.грн. | 265,262 | ||||||
| 2027 рік 73232,9 | |||||||||
| 2028 рік 76420,4 | |||||||||
* показники обираються розробником програми і можуть охоплювати всі або окремі групи результативних показників, зазначених у підпункті 2.3.6 пункту 2 розділу II Порядку
Начальник управління соціального захисту населення
Калуської міської ради -
Головний розробник програми __________________ Любов ФЕДОРИШИН
Секретар Калуської міської ради __________________ Віктор ГІЛЬТАЙЧУК

