ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3383
Текст:
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради 4370 від 31.07.2025 року «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання», з метою створення умов для реалізації державної політики, забезпечення розвитку освіти, задоволення сучасних потреб та запитів мешканців громади, забезпечення підтримки обдарованих дітей та їх наставників, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Калуської міської територіальної громади на 2026—2028 роки, затвердженої рішенням Калуської міської ради від 09.10.2025 року № 4633 зі змінами від 31.10.2025 року №4650, від 27.11.2025 року №4749 виклавши Паспорт Програми, додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми» та додаток 2 «Завдання і заходи реалізації Програми» в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
Міський голова Андрій НАЙДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
_____ № __________
Програма
розвитку освіти Калуської міської територіальної громади
на 2026 -2028 роки
1. ПАСПОРТ Програми
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
_____ № __________
розвитку освіти Калуської міської територіальної громади
на 2026 -2028 роки
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління освіти Калуської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчоївлади про розробленняпрограми | Лист- погодження , щодо розробки проекту програми №01-16/515від 22.09.2025 року (вх. номер Калуської міської ради № 6071/02-24/23 від 22.09.2025 року) |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління освіти Калуської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів) | Управління освіти Калуської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | - |
| 7. | Строки реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення умов рівного доступу для населення громади до сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі(тис.грн): | 13 924,7 |
| 9.1 | - державний бюджет | 3 144,7 |
| 9.2 | - обласний бюджет | |
| 9.3 | - бюджет територіальної громади | 10 780,00 |
| 9.4 | - кошти інших джерел | |
| 10. | Очікувані результати виконання | Створення належних умов для надання якісної освіти. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. Стимулювання обдарованих дітей закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти та їх наставників. |
Додаток 1 до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
тис.грн.
тис.грн.
| Обсяг коштів, що планується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | |||||
| І | ІІ | ІІІ | Всього витрат на виконання програми | |||
| 2026 рік | 2027рік | 2028 рік | 20__-20__ роки | 20__-20__ роки | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 3660,00 | 3560,00 | 3560,00 | 10780,00 | ||
| державний бюджет | 3144,70 | - | - | 3144,70 | ||
| обласний бюджет | - | - | - | - | ||
| бюджет територіальної громади | 6804,70 | 3560,00 | 3560,00 | 13924,70 | ||
| кошти інших джерел- | - | |||||
Додаток 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
(нова редакція)
(нова редакція)
| № з/п | Завдання програми/ Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | Очікуваний результат (результативні показники) | ||||||
| Назва показника* | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | Створення умов для пошуку й підтримки талановитих та обдарованих здобувачів освіти | |||||||||||
| 1.1. | Забезпечення участі у змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях тощо | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 300,0 | Витрат, тис.грн. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 2026 р. – 100,0 | Продукту: кількість проведених заходів, од. | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 2027 р. – 100,0 | Ефективності: середні витрати на проведення заходу тис.грн | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 2028р. – 100,0 | Якості: % проведених заходів | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1.2. | Забезпечення виплат премій та стипендій обдарованим дітям | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 750,0 | Витрат, тис.грн. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
| 2026р. – 250,0 | Продукту: кількість учнів | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 2027р. – 250,0 | Ефективності: витрати на одного учня , тис.грн | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||||||||
| 2028р. – 250,0 | Якості: % забезпечення премією та стипендіями обдарованих дітей | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1.3. | Забезпечення проведення олімпіад , конкурсів канцтоварами та матеріалами | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 150,0 | Витрат, тис.грн | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| 2026р. – 50,0 | Продукту: кількіть заходів | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 2027р. – 50,0 | Ефективності: середні витрати на проведення одного заходу,тис.грн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 2028р. – 50,0 | якості: % забезпеченості матеріалами, для проведення олімпіад та конкурсів | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 1.4. | Забезпечення ЗЗСО документами про освіту | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 60,0 | Витрат, тис.грн | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 2026р. – 20,0 | Продукту: кількість замовлених документів про освіту | 1360 | 1360 | 1360 | ||||||||
| 2027р. – 20,0 | Ефективності: вартість одного документа, тис.грн | 0,014 | 0,014 | 0,014 | ||||||||
| 2028р. – 20,0 | Якості: % забезпечення документами про освіту | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 2. | Стимулювання професійного розвитку працівників освіти | |||||||||||
| 2.1. | Забезпечення виплат премій до професійних свят, ювілейних дат | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 900,0 | витрат, тис.грн | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
| 2026р. – 300,0 | продукту: кількість працівників | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 2027р. – 300,0 | ефективності: сума премії ,тис.грн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 2028р. – 300,0 | якості: % стимулювання працівників | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 2.2. | Забезпечення виплати премії ім.К.Малицької | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 120,0 | витрат, тис.грн | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
| 2026р. – 40,0 | продукту: кількіть лауреатів | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 2027р. – 40,0 | ефективності: сума премії на одного лауреата тис.грн | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 2028р. – 40,0 | якості: % забезпечення премією | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 3. | Модернізація матеріально-технічної бази | |||||||||||
| 3.1. | Забезпеченнята створення безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 300,0 | витрат, тис.грн | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 2026 р.–100,0 | продукту: встановлених пандусів | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2027 р.–100,0 | ефективності: вартість одного пандуса тис.грн | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 2028 р -100,0 | якості: % забезпеченості пандусів закладів освіти | 66 | 72 | 75 | ||||||||
| 3.2. | Придбання обладнання за закладів-ювілярів | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 700,0 | витрат, тис.грн | 300,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 2026р. – 300,0 | продукту: кількість закладів | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 2027р. – 200,0 | Ефективності: середня вартість одного обладнання, тис.грн | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| 2028р.- 200,0 | Якості:% забезпеченості закладів ювілярів | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 3.3 | Проведення конкурсу «Шкільний громадський бюджет» (прийом, відбір та реалізація учнівськихпроєктів | 2026-2028 | Управління освіти | бюджет територіальної громади | Всього: 6000,0 | витрат, тис.грн | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||
| 2026р.– 2000,0 | Продукту: кількість проектів-переможців | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 2027р.– 2000,0 | Ефективності: витрати на проведення одного учнівського проекту, тис.грн | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| 2028р.– 2000,0 | якості:% залучених ЗЗСО | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 4. | Реалізація публічного інвестиційного проекту «Нова Українська Школа» | |||||||||||
| 4.1 | Реалізація публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 2026-2028 | Управління освіти | Всього: 4644,7 тис.грн. | витрат, тис.грн | 3644,7 | 500,0 | 500,0 | ||||
| Державний бюджет | 3144,7 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 1500,0 | |||||||||||
| 2026р. – 3644,7 | продукту: к-ть класів | 79 | 79 | 79 | ||||||||
| Державний бюджет | 3144,7 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 500,0 | |||||||||||
| 2027р. – 500,0 | Ефективності: витрати на обладнання одного класу, тис.грн | 46,14 | 6,32 | 6,32 | ||||||||
| Державний бюджет | 0,0 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 500,0 | |||||||||||
| 2028р. – 500,0 | якості:% забезпеченості обладнання кабінетів | 60 | 70 | 80 | ||||||||
| Державний бюджет | 0,0 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 500,0 | |||||||||||
| РАЗОМ по програмі | Всього: 13924,7 | |||||||||||
| державний бюджет | 3144,7 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 10780,0 | |||||||||||
| 2026р.– 6804,7 | ||||||||||||
| державний бюджет | 3144,7 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 3660,0 | |||||||||||
| 2027р.- 3560,00 | ||||||||||||
| державний бюджет | 0,0 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 3560,0 | |||||||||||
| 2028р.- 3560,0 | ||||||||||||
| державний бюджет | 0,0 | |||||||||||
| бюджет територіальної громади | 3560,0 | |||||||||||

