ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3384
Текст: Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги службову записку начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Олега Тарбєєва від 16.04.2026 №01.1-03/233 та з метою ефективного використання коштів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4639, виклавши п. 1.2. Додатку 2 «Завдання і заходи реалізації Програми» в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.
Міський голова Андрій НАЙДА
ДОДАТОК 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
№ з/п
Завдання програми/
Заходи програми
Строк виконання
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування по роках,
тис. грн.
Очікуваний результат
(результативні показники)
Назва показника*
2026
рік
2027
рік
2028
рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Завдання 1 Утримання місцевої системи централізованого оповіщення
1.1.
Проведення робіт з модернізації, удосконалення місцевої системи централізованого оповіщення та її утримання
2026-2028
Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (далі – Управління НС)
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
1071,4
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
334,6
358,4
378,4
2026 рік -334,6
Продукту (одиниць)
Кількість сигналів на проведення тех. перевірки системи оповіщення
2800
2800
2800
2027 рік -358,4
Ефективності (тис. грн.)
Середні витрати на обслуговування системи оповіщення
0,12
0,13
0,14
2028 рік -378,4
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
1.2.
Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, в тому числі розробка техноробочого проєкту
2026-2028
Управління НС
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
9469,6
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
4000,0
2634,8
2634,8
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
200,0
0,0
0,0
2026 рік -4200,0
Продукту (одиниць)
Кількість предметів довгострокового користування
50
27
27
Продукту (одиниць)
Кількість послуг
1
0
0
2027 рік -2634,8
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн.
80,0
97,6
97,61
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну послугу, тис. грн.
200,0
0,0
0,0
2028 рік -2634,8
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
Завдання 2 Розвиток цивільного захисту
2.1.
Забезпечення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
2026-2028
Управління НС
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
380,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат для придбання паливно-мастильних матеріалів
58,3
60,0
61,7
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат для придбання зарядних станцій
200,0
-
-
2026 рік -258,3
Продукту (літрів)
Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів
1000
1000
1000
Продукту (шт.)
Кількість придбаних зарядних станцій
4
-
-
2027 рік – 60,0
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю паливно-мастильних матеріалів
0,058
0,06
0,06
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію
50,0
-
-
2028 рік – 61,7
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
100
-
-
2.2.
Комплексне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
Управління економічного розвитку міста
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
300,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
100,0
100,0
100,0
2026 рік -100,0
Продукту (штуки)
Кількість звернень
4
4
4
2027 рік – 100,0
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одне звернення
25,0
25,0
25,0
2028 рік – 100,0
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
2.3.
Матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту
2026-2028
Управління НС
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
203,3
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
63,6
68,8
70,9
2026 рік – 63,6
Продукту (одиниць)
Кількість придбаних матеріальних цінностей
14
15
13
2027 рік – 68,8
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
4,5
4,6
5,5
2028 рік – 70,9
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
2.4.
Забезпечення належного функціонування пунктів незламності та обігріву
2026-2028
Управління НС
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
205,4
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
62,0
68,1
75,3
2026 рік – 62,0
Продукту (одиниць)
Кількість придбаних матеріальних цінностей
10
9
10
2027 рік – 68,1
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
6,2
7,6
7,5
2028 рік – 75,3
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
2.5.
Утилізація ртуті та інших небезпечних відходів
2026-2028
Управління НС
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
11,7
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
3,5
4,0
4,2
2026 рік - 3,5
Продукту (кг)
Кількість відходів для утилізації,
1,0
1,0
1,0
2027 рік - 4,0
Ефективності
Середній обсяг витрат на одну одиницю,тис. грн.
3,5
4,0
4,2
2028 рік - 4,2
Якості
Питома вага виконання %
100
100
100
2.6.
Забезпечення інформаційних заходів, щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах
2026-2028
Управління НС
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
4,1
Витрат
Обсяг витрат, тис. грн.
1,4
1,3
1,4
2026 рік - 1,4
Продукту (одиниць)
Кількість наданих інформаційних послуг
1
1
1
2027 рік – 1,3
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну послугу
1,4
1,3
1,4
2028 рік – 1,4
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
Завдання 3 Проведення заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади
3.1.
Проведення призову військовозобов’язаних та резервістів, перевезення призовників на строкову службу, мобілізованих, демобілізованих Калуського РТЦК та СП до військових частин
2026-2028
Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
1038,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
225,0
347,0
366,0
2026 рік -225,0
Продукту (шт.)
Кількість листів звернень
10
12
12
2027 рік -347,0
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одне звернення,
22,5
28,9
30,5
2028 рік -366,0
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
3.2.
Проведення інформаційно-пропагандистської роботи з населенням ТГ щодо виконання військового обов'язку в запасі, проведення занять, інструкторсько-методичних навчань, мобілізаційних тренувань з апаратом посилення, адміністрацією ДО, ПЗСР, ППЗВ та ППЗТ
2026-2028
Управління НС,
Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
15,8
Витрат (тис. грн..)
Обсяг витрат
4,1
5,5
6,2
2026 рік – 4,1
Продукту (одиниць)
Кількість наданих інформаційних послуг
3
3
3
2027 рік – 5,5
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну послугу
1,4
1,8
2,1
2028 рік – 6,2
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
3.3.
Покращення матеріально-технічного стану Калуського РТЦК та СП
2026-2028
Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
240,5
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат
43,9
47,0
49,6
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат для придбання зарядної станції
100,0
-
-
2026 рік – 143,9
Продукту (одиниць)
Кількість придбаних канцтоварів та приладдя
300
310
320
Продукту (шт.)
Кількість придбаних зарядних станцій
1
-
-
2027 рік – 47,0
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
0,1
0,2
0,2
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію
100,0
-
-
2028 рік - 49,6
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
Завдання 4 Профілактика злочинності, взаємодія з правоохоронними органами
4.1.
Покращення матеріально-технічної бази та умов проживання 3 патрульної роти в/ч 1241 Національної гвардії України
2026-2028
Управління НС,
3 патрульна рота патрульного батальйону в/ч 1241 НГУ
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
2662,0
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії
813,0
889,7
959,3
2026 рік -813,0
Продукту (осіб)
Кількість особового складу
105
105
105
2027 рік -889,7
Ефективності (тис. грн.)
Середні витрати на 1 особу
7,7
8,5
9,1
2028 рік -959,3
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
4.2.
Удосконалення системи відео спостереження та її утримання.
2026-2028
Управління НС
бюджет Калуської міської тер. громади
Всього:
2683,8
Витрат (тис. грн.)
Обсяг витрат,
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (обладнання)
Обслуговування системи відеоспостереження
833,9
338,8
495,1
897,6
365,5
532,1
952,3
380,2
572,1
2026 рік -833,9
Продукту (одиниць)
Кількість придбаних матеріальних цінностей,
Кількість точок відеоспостереження
15
113
15
118
15
120
2027 рік -897,6
Ефективності (тис. грн.)
Середній обсяг витрат на одну одиницю
Середні витрати на 1 точку відоспостереження
22,6
4,4
24,4
4,5
25,3
4,8
2028 рік -952,3
Якості (%)
Питома вага виконання
100
100
100
РАЗОМ по програмі
Всього:
18185,6
2026 рік -7043,3
2027 рік -5482,2
2028 рік -5660,1
* показники обираються розробником програми і можуть охоплювати всі або окремі групи результативних показників, зазначених у підпункті 2.3.6 пункту 2 розділу II Порядку
Головний розробник програми –
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій міської ради __________________ Олег ТАРБЄЄВ
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, мобілізації, профілактики злочинності та взаємодії з правоохоронними органами на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 № 4639, виклавши п. 1.2. Додатку 2 «Завдання і заходи реалізації Програми» в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гільтайчука.
Міський голова Андрій НАЙДА
ДОДАТОК 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
| № з/п | Завдання програми/ Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | Очікуваний результат (результативні показники) | |||||
| Назва показника* | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Завдання 1 Утримання місцевої системи централізованого оповіщення | |||||||||||
| 1.1. | Проведення робіт з модернізації, удосконалення місцевої системи централізованого оповіщення та її утримання | 2026-2028 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (далі – Управління НС) | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1071,4 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 334,6 | 358,4 | 378,4 | ||
| 2026 рік -334,6 | Продукту (одиниць) Кількість сигналів на проведення тех. перевірки системи оповіщення | 2800 | 2800 | 2800 | |||||||
| 2027 рік -358,4 | Ефективності (тис. грн.) Середні витрати на обслуговування системи оповіщення | 0,12 | 0,13 | 0,14 | |||||||
| 2028 рік -378,4 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 1.2. | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, в тому числі розробка техноробочого проєкту | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 9469,6 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 4000,0 | 2634,8 | 2634,8 | ||
| Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2026 рік -4200,0 | Продукту (одиниць) Кількість предметів довгострокового користування | 50 | 27 | 27 | |||||||
| Продукту (одиниць) Кількість послуг | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2027 рік -2634,8 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. | 80,0 | 97,6 | 97,61 | |||||||
| Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну послугу, тис. грн. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2028 рік -2634,8 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Завдання 2 Розвиток цивільного захисту | |||||||||||
| 2.1. | Забезпечення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 380,0 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат для придбання паливно-мастильних матеріалів | 58,3 | 60,0 | 61,7 | ||
| Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат для придбання зарядних станцій | 200,0 | - | - | ||||||||
| 2026 рік -258,3 | Продукту (літрів) Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Продукту (шт.) Кількість придбаних зарядних станцій | 4 | - | - | ||||||||
| 2027 рік – 60,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю паливно-мастильних матеріалів | 0,058 | 0,06 | 0,06 | |||||||
| Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію | 50,0 | - | - | ||||||||
| 2028 рік – 61,7 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 100 | - | - | |||||||||
| 2.2. | Комплексне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт | Управління економічного розвитку міста | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 300,0 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 2026 рік -100,0 | Продукту (штуки) Кількість звернень | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2027 рік – 100,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одне звернення | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||
| 2028 рік – 100,0 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 2.3. | Матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 203,3 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 63,6 | 68,8 | 70,9 | ||
| 2026 рік – 63,6 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних матеріальних цінностей | 14 | 15 | 13 | |||||||
| 2027 рік – 68,8 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю | 4,5 | 4,6 | 5,5 | |||||||
| 2028 рік – 70,9 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 2.4. | Забезпечення належного функціонування пунктів незламності та обігріву | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 205,4 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 62,0 | 68,1 | 75,3 | ||
| 2026 рік – 62,0 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних матеріальних цінностей | 10 | 9 | 10 | |||||||
| 2027 рік – 68,1 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю | 6,2 | 7,6 | 7,5 | |||||||
| 2028 рік – 75,3 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 2.5. | Утилізація ртуті та інших небезпечних відходів | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 11,7 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 3,5 | 4,0 | 4,2 | ||
| 2026 рік - 3,5 | Продукту (кг) Кількість відходів для утилізації, | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 2027 рік - 4,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю,тис. грн. | 3,5 | 4,0 | 4,2 | |||||||
| 2028 рік - 4,2 | Якості Питома вага виконання % | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 2.6. | Забезпечення інформаційних заходів, щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 4,1 | Витрат Обсяг витрат, тис. грн. | 1,4 | 1,3 | 1,4 | ||
| 2026 рік - 1,4 | Продукту (одиниць) Кількість наданих інформаційних послуг | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2027 рік – 1,3 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну послугу | 1,4 | 1,3 | 1,4 | |||||||
| 2028 рік – 1,4 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Завдання 3 Проведення заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади | |||||||||||
| 3.1. | Проведення призову військовозобов’язаних та резервістів, перевезення призовників на строкову службу, мобілізованих, демобілізованих Калуського РТЦК та СП до військових частин | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1038,0 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 225,0 | 347,0 | 366,0 | ||
| 2026 рік -225,0 | Продукту (шт.) Кількість листів звернень | 10 | 12 | 12 | |||||||
| 2027 рік -347,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одне звернення, | 22,5 | 28,9 | 30,5 | |||||||
| 2028 рік -366,0 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 3.2. | Проведення інформаційно-пропагандистської роботи з населенням ТГ щодо виконання військового обов'язку в запасі, проведення занять, інструкторсько-методичних навчань, мобілізаційних тренувань з апаратом посилення, адміністрацією ДО, ПЗСР, ППЗВ та ППЗТ | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 15,8 | Витрат (тис. грн..) Обсяг витрат | 4,1 | 5,5 | 6,2 | ||
| 2026 рік – 4,1 | Продукту (одиниць) Кількість наданих інформаційних послуг | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2027 рік – 5,5 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну послугу | 1,4 | 1,8 | 2,1 | |||||||
| 2028 рік – 6,2 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 3.3. | Покращення матеріально-технічного стану Калуського РТЦК та СП | 2026-2028 | Управління НС, Калуський РТЦК та СП Івано-Франківської області | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 240,5 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат | 43,9 | 47,0 | 49,6 | ||
| Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат для придбання зарядної станції | 100,0 | - | - | ||||||||
| 2026 рік – 143,9 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних канцтоварів та приладдя | 300 | 310 | 320 | |||||||
| Продукту (шт.) Кількість придбаних зарядних станцій | 1 | - | - | ||||||||
| 2027 рік – 47,0 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну зарядну станцію | 100,0 | - | - | ||||||||
| 2028 рік - 49,6 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Завдання 4 Профілактика злочинності, взаємодія з правоохоронними органами | |||||||||||
| 4.1. | Покращення матеріально-технічної бази та умов проживання 3 патрульної роти в/ч 1241 Національної гвардії України | 2026-2028 | Управління НС, 3 патрульна рота патрульного батальйону в/ч 1241 НГУ | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 2662,0 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії | 813,0 | 889,7 | 959,3 | ||
| 2026 рік -813,0 | Продукту (осіб) Кількість особового складу | 105 | 105 | 105 | |||||||
| 2027 рік -889,7 | Ефективності (тис. грн.) Середні витрати на 1 особу | 7,7 | 8,5 | 9,1 | |||||||
| 2028 рік -959,3 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 4.2. | Удосконалення системи відео спостереження та її утримання. | 2026-2028 | Управління НС | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 2683,8 | Витрат (тис. грн.) Обсяг витрат, Витрати на матеріально-технічне забезпечення (обладнання) Обслуговування системи відеоспостереження | 833,9 338,8 495,1 | 897,6 365,5 532,1 | 952,3 380,2 572,1 | ||
| 2026 рік -833,9 | Продукту (одиниць) Кількість придбаних матеріальних цінностей, Кількість точок відеоспостереження | 15 113 | 15 118 | 15 120 | |||||||
| 2027 рік -897,6 | Ефективності (тис. грн.) Середній обсяг витрат на одну одиницю Середні витрати на 1 точку відоспостереження | 22,6 4,4 | 24,4 4,5 | 25,3 4,8 | |||||||
| 2028 рік -952,3 | Якості (%) Питома вага виконання | 100 | 100 | 100 | |||||||
| РАЗОМ по програмі | Всього: 18185,6 | ||||||||||
| 2026 рік -7043,3 | |||||||||||
| 2027 рік -5482,2 | |||||||||||
| 2028 рік -5660,1 | |||||||||||
* показники обираються розробником програми і можуть охоплювати всі або окремі групи результативних показників, зазначених у підпункті 2.3.6 пункту 2 розділу II Порядку
Головний розробник програми –
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій міської ради __________________ Олег ТАРБЄЄВ

