|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від ______________ № _______ |
|
Зміни, що вносяться у видатки міського бюджету на 2016 рік |
|
|
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тис.грн.) |
|
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Всього |
з них |
Всього |
споживання |
з них |
розвитку |
з них |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
з них |
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
010000 |
Державне управління |
19 721,000 |
16,000 |
0,000 |
0,000 |
19 737,000 |
478,400 |
|
|
|
|
|
|
|
478,400 |
20 199,400 |
16,000 |
20 215,400 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
19 721,000 |
16,000 |
|
|
19 737,000 |
478,400 |
|
|
|
|
|
|
|
478,400 |
20 199,400 |
16,000 |
20 215,400 |
070000 |
Освіта |
109 165,612 |
1 151,000 |
714,903 |
88,320 |
110 316,612 |
4 196,924 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4 196,924 |
113 362,536 |
1 151,000 |
114 513,536 |
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
25 727,122 |
|
|
|
25 727,122 |
2 027,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 027,000 |
27 754,122 |
0,000 |
27 754,122 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
65 436,490 |
|
|
|
65 436,490 |
692,924 |
|
|
|
|
|
|
|
692,924 |
66 129,414 |
0,000 |
66 129,414 |
070303 |
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) |
1 016,700 |
|
|
|
1 016,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 016,700 |
0,000 |
1 016,700 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
4 525,900 |
|
|
|
4 525,900 |
9,000 |
|
|
|
|
|
|
|
9,000 |
4 534,900 |
0,000 |
4 534,900 |
070501 |
Професійно-технічні заклади освіти |
9 126,700 |
1 151,000 |
714,903 |
88,320 |
10 277,700 |
850,000 |
|
|
|
|
|
|
|
850,000 |
9 976,700 |
1 151,000 |
11 127,700 |
070701 |
Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) |
291,000 |
|
|
|
291,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291,000 |
0,000 |
291,000 |
070801 |
Придбання підручників |
70,000 |
|
|
|
70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,000 |
0,000 |
70,000 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
601,500 |
|
|
|
601,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
601,500 |
0,000 |
601,500 |
070804 |
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
1 298,100 |
|
|
|
1 298,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 298,100 |
0,000 |
1 298,100 |
070805 |
Групи централізованого господарського обслуговування |
594,000 |
|
|
|
594,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594,000 |
0,000 |
594,000 |
070807 |
Інші освітні програми |
460,000 |
|
|
|
460,000 |
618,000 |
|
|
|
|
|
|
|
618,000 |
1 078,000 |
0,000 |
1 078,000 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
18,100 |
|
|
|
18,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,100 |
0,000 |
18,100 |
080000 |
Охорона здоров`я |
95 467,672 |
300,000 |
-120,000 |
0,000 |
95 767,672 |
6 871,379 |
280,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
280,000 |
280,000 |
280,000 |
7 151,379 |
102 339,051 |
580,000 |
102 919,051 |
080101 |
Лікарні |
49 203,072 |
300,000 |
|
|
49 503,072 |
2 529,000 |
280,000 |
|
|
|
280,000 |
280,000 |
280,000 |
2 809,000 |
51 732,072 |
580,000 |
52 312,072 |
080203 |
Перинатальні центри, пологові будинки |
8 843,780 |
|
|
|
8 843,780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 843,780 |
0,000 |
8 843,780 |
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
3 838,600 |
|
|
|
3 838,600 |
567,000 |
|
|
|
|
|
|
|
567,000 |
4 405,600 |
0,000 |
4 405,600 |
080800 |
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
15 588,220 |
-120,000 |
-120,000 |
|
15 468,220 |
3 775,379 |
|
|
|
|
|
|
|
3 775,379 |
19 363,599 |
-120,000 |
19 243,599 |
081002 |
Інші заходи по охороні здоров`я |
16 889,000 |
120,000 |
|
|
17 009,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 889,000 |
120,000 |
17 009,000 |
081003 |
Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування |
1 105,000 |
|
|
|
1 105,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 105,000 |
0,000 |
1 105,000 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
180 708,406 |
15,700 |
0,000 |
0,000 |
180 724,106 |
534,669 |
-30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-30,000 |
-30,000 |
-30,000 |
504,669 |
181 243,075 |
-14,300 |
181 228,775 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною… |
8 000,000 |
|
|
|
8 000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000,000 |
0,000 |
8 000,000 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною… |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України... на житлово-комунальні послуги |
400,000 |
|
|
|
400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400,000 |
0,000 |
400,000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
500,000 |
|
|
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,000 |
0,000 |
500,000 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою |
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
090210 |
Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням |
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000 |
0,000 |
10,000 |
090212 |
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
47,700 |
|
|
|
47,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,700 |
0,000 |
47,700 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
090215 |
Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги |
1 500,000 |
|
|
|
1 500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,000 |
0,000 |
1 500,000 |
090302 |
Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами |
940,000 |
|
|
|
940,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940,000 |
0,000 |
940,000 |
090303 |
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку |
500,100 |
|
|
|
500,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,100 |
0,000 |
500,100 |
090304 |
Допомога при народженні дитини |
36 304,600 |
|
|
|
36 304,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 304,600 |
0,000 |
36 304,600 |
090305 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
1 871,300 |
|
|
|
1 871,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 871,300 |
0,000 |
1 871,300 |
090306 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
6 401,800 |
|
|
|
6 401,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 401,800 |
0,000 |
6 401,800 |
090307 |
Тимчасова державна допомога дітям |
1 802,000 |
|
|
|
1 802,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 802,000 |
0,000 |
1 802,000 |
090308 |
Допомога при усиновленні дитини |
100,900 |
|
|
|
100,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,900 |
0,000 |
100,900 |
090401 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям |
18 712,600 |
|
|
|
18 712,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 712,600 |
0,000 |
18 712,600 |
090405 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
78 020,100 |
|
|
|
78 020,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 020,100 |
0,000 |
78 020,100 |
090406 |
Пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива |
12,500 |
1,700 |
|
|
14,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,500 |
1,700 |
14,200 |
090407 |
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення |
19,100 |
|
|
|
19,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,100 |
0,000 |
19,100 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
2 362,100 |
-16,000 |
|
|
2 346,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 362,100 |
-16,000 |
2 346,100 |
090413 |
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу |
3 550,000 |
|
|
|
3 550,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 550,000 |
0,000 |
3 550,000 |
090417 |
Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни |
31,400 |
|
|
|
31,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,400 |
0,000 |
31,400 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
13,800 |
|
|
|
13,800 |
280,000 |
|
|
|
|
|
|
|
280,000 |
293,800 |
0,000 |
293,800 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді |
937,400 |
|
|
|
937,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
937,400 |
0,000 |
937,400 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді |
136,000 |
30,000 |
|
|
166,000 |
30,000 |
-30,000 |
|
|
|
-30,000 |
-30,000 |
-30,000 |
0,000 |
166,000 |
0,000 |
166,000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
105,000 |
|
|
|
105,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105,000 |
0,000 |
105,000 |
091108 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
385,975 |
|
|
|
385,975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
385,975 |
0,000 |
385,975 |
091204 |
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
1 251,631 |
|
|
|
1 251,631 |
14,669 |
|
|
|
|
|
|
|
14,669 |
1 266,300 |
0,000 |
1 266,300 |
091205 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
110,000 |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110,000 |
0,000 |
110,000 |
091206 |
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів |
710,600 |
|
|
|
710,600 |
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
210,000 |
920,600 |
0,000 |
920,600 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу |
1 200,000 |
|
|
|
1 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 200,000 |
0,000 |
1 200,000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
225,000 |
|
|
|
225,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225,000 |
0,000 |
225,000 |
091300 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
14 546,800 |
|
|
|
14 546,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 546,800 |
0,000 |
14 546,800 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
13 211,019 |
|
|
|
13 211,019 |
687,748 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
687,748 |
13 898,767 |
0,000 |
13 898,767 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
13 211,019 |
|
|
|
13 211,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 211,019 |
0,000 |
13 211,019 |
100209 |
Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води |
|
|
|
|
|
687,748 |
|
|
|
|
|
|
|
687,748 |
687,748 |
0,000 |
687,748 |
110000 |
Культура і мистецтво |
17 227,646 |
13,500 |
0,000 |
0,000 |
17 241,146 |
1 755,900 |
203,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
203,000 |
203,000 |
203,000 |
1 958,900 |
18 983,546 |
216,500 |
19 200,046 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи |
741,623 |
13,500 |
|
|
755,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
741,623 |
13,500 |
755,123 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
20,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000 |
0,000 |
20,000 |
110201 |
Бібліотеки |
1 791,840 |
|
|
|
1 791,840 |
138,000 |
|
|
|
|
|
|
|
138,000 |
1 929,840 |
0,000 |
1 929,840 |
110202 |
Музеї і виставки |
463,640 |
|
|
|
463,640 |
38,000 |
|
|
|
|
|
|
|
38,000 |
501,640 |
0,000 |
501,640 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
4 048,983 |
|
|
|
4 048,983 |
874,000 |
203,000 |
|
|
|
203,000 |
203,000 |
203,000 |
1 077,000 |
4 922,983 |
203,000 |
5 125,983 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
9 332,760 |
|
|
|
9 332,760 |
460,900 |
|
|
|
|
|
|
|
460,900 |
9 793,660 |
0,000 |
9 793,660 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
828,800 |
|
|
|
828,800 |
245,000 |
|
|
|
|
|
|
|
245,000 |
1 073,800 |
0,000 |
1 073,800 |
120000 |
Засоби масової інформації |
1 063,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 063,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 063,600 |
0,000 |
1 063,600 |
120100 |
Телебачення і радіомовлення |
588,600 |
|
|
|
588,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
588,600 |
0,000 |
588,600 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
475,000 |
|
|
|
475,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
475,000 |
0,000 |
475,000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
6 749,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 749,700 |
1 036,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 036,000 |
7 785,700 |
0,000 |
7 785,700 |
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
56,000 |
|
|
|
56,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,000 |
0,000 |
56,000 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
4 989,700 |
|
|
|
4 989,700 |
888,000 |
|
|
|
|
|
|
|
888,000 |
5 877,700 |
0,000 |
5 877,700 |
130112 |
Інші видатки |
800,000 |
|
|
|
800,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800,000 |
0,000 |
800,000 |
130115 |
Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури |
904,000 |
|
|
|
904,000 |
148,000 |
|
|
|
|
|
|
|
148,000 |
1 052,000 |
0,000 |
1 052,000 |
150000 |
Будівництво |
|
|
|
|
0,000 |
37 180,663 |
-247,296 |
|
|
|
-247,296 |
-247,296 |
-247,296 |
36 933,367 |
37 180,663 |
-247,296 |
36 933,367 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
0,000 |
34 004,377 |
-247,296 |
|
|
|
-247,296 |
-247,296 |
-247,296 |
33 757,081 |
34 004,377 |
-247,296 |
33 757,081 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
0,000 |
3 176,286 |
|
|
|
|
|
|
|
3 176,286 |
3 176,286 |
|
3 176,286 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика |
849,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
849,600 |
9,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9,000 |
858,600 |
0,000 |
858,600 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
815,000 |
|
|
|
815,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
815,000 |
0,000 |
815,000 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
170800 |
Зв`язок |
30,000 |
|
|
|
30,000 |
9,000 |
|
|
|
|
|
|
|
9,000 |
39,000 |
0,000 |
39,000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій |
4,600 |
|
|
|
4,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
4,600 |
0,000 |
4,600 |
180000 |
Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю |
130,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
130,000 |
8 026,426 |
|
|
|
|
|
|
|
8 026,426 |
8 156,426 |
0,000 |
8 156,426 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
50,000 |
|
|
|
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000 |
0,000 |
50,000 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
0,000 |
8 026,426 |
|
|
|
|
|
|
|
8 026,426 |
8 026,426 |
0,000 |
8 026,426 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
80,000 |
|
|
|
80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,000 |
200000 |
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека |
65,000 |
|
|
|
65,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,000 |
0,000 |
65,000 |
200700 |
Інші природоохоронні заходи |
65,000 |
|
|
|
65,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,000 |
0,000 |
65,000 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
0,000 |
150,000 |
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
0,000 |
150,000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
303,600 |
|
|
|
303,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303,600 |
0,000 |
303,600 |
230000 |
Обслуговування боргу |
303,600 |
|
|
|
303,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303,600 |
0,000 |
303,600 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
4 800,905 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
5 200,905 |
4 800,905 |
400,000 |
5 200,905 |
240601 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
|
|
|
|
|
90,000 |
|
|
|
|
|
|
|
90,000 |
90,000 |
0,000 |
90,000 |
240602 |
Утилізація відходів |
|
|
|
|
|
110,000 |
|
|
|
|
|
|
|
110,000 |
110,000 |
0,000 |
110,000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища |
|
|
|
|
|
4 100,905 |
400,000 |
|
|
|
400,000 |
|
|
4 500,905 |
4 100,905 |
400,000 |
4 500,905 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
|
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
500,000 |
500,000 |
0,000 |
500,000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
9 691,357 |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
9 761,357 |
2 035,985 |
-10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-10,000 |
-10,000 |
-10,000 |
2 025,985 |
11 727,342 |
60,000 |
11 787,342 |
250102 |
Резервний фонд |
200,000 |
|
|
|
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200,000 |
0,000 |
200,000 |
250403 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
2 834,663 |
|
|
|
2 834,663 |
39,079 |
|
|
|
|
|
|
|
39,079 |
2 873,742 |
0,000 |
2 873,742 |
250404 |
Інші видатки |
6 656,694 |
70,000 |
|
|
6 726,694 |
1 996,906 |
-10,000 |
|
|
|
-10,000 |
-10,000 |
-10,000 |
1 986,906 |
8 653,600 |
60,000 |
8 713,600 |
Разом видатків |
|
454 504,212 |
1 566,200 |
594,903 |
88,320 |
456 070,412 |
67 613,999 |
595,704 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
595,704 |
195,704 |
195,704 |
68 209,703 |
522 118,211 |
2 161,904 |
524 280,115 |
Між бюджетні трансферти |
|
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
217,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
217,000 |
297,000 |
0,000 |
297,000 |
Субвенції |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
217,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
217,000 |
297,000 |
0,000 |
297,000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
60,000 |
|
|
|
60,000 |
133,000 |
|
|
|
|
|
|
|
133,000 |
193,000 |
0,000 |
193,000 |
250380 |
Інші субвенції |
20,000 |
|
|
|
20,000 |
84,000 |
|
|
|
|
|
|
|
84,000 |
104,000 |
0,000 |
104,000 |
Всього видатків |
|
454 584,212 |
1 566,200 |
594,903 |
88,320 |
456 150,412 |
67 830,999 |
595,704 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
595,704 |
195,704 |
195,704 |
68 426,703 |
522 415,211 |
2 161,904 |
524 577,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
Роман Боднарчук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від _____________№________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни , що вносяться до розподілу |
|
|
видатків міського бюджету за головними розпорядниками коштів на 2016 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тис.грн.) |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Всього |
з них |
Всього |
споживання |
з них |
розвитку |
з них |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
з них |
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
01 |
|
|
Виконавчий комітет Калуської міської ради |
106 420,065 |
370,000 |
-120,000 |
0,000 |
106 790,065 |
8 444,711 |
-10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-10,000 |
-10,000 |
-10,000 |
8 434,711 |
114 864,776 |
360,000 |
115 224,776 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
6 299,200 |
|
|
|
6 299,200 |
295,000 |
|
|
|
|
|
|
|
295,000 |
6 594,200 |
0,000 |
6 594,200 |
|
070701 |
0950 |
Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення), в тому числі: |
199,000 |
|
|
|
199,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
199,000 |
0,000 |
199,000 |
|
|
|
КЗ"Центральна районна лікарня " |
156,300 |
|
|
|
156,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
156,300 |
0,000 |
156,300 |
|
|
|
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
20,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
|
|
|
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
22,700 |
|
|
|
22,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
22,700 |
0,000 |
22,700 |
|
080101 |
0731 |
Лікарні |
49 203,072 |
300,000 |
|
|
49 503,072 |
2 529,000 |
280,000 |
|
|
|
280,000 |
280,000 |
280,000 |
2 809,000 |
51 732,072 |
580,000 |
52 312,072 |
|
080203 |
0733 |
Перинатальні центри, пологові будинки |
8 843,780 |
|
|
|
8 843,780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
8 843,780 |
0,000 |
8 843,780 |
|
080500 |
0722 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
3 838,600 |
|
|
|
3 838,600 |
567,000 |
|
|
|
|
|
|
|
567,000 |
4 405,600 |
0,000 |
4 405,600 |
|
080800 |
0726 |
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
15 588,220 |
-120,000 |
-120,000 |
|
15 468,220 |
3 775,379 |
|
|
|
|
|
|
|
3 775,379 |
19 363,599 |
-120,000 |
19 243,599 |
|
081002 |
0763 |
Інші заходи по охороні здоров`я, в тому числі |
16 889,000 |
120,000 |
|
|
17 009,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
16 889,000 |
120,000 |
17 009,000 |
|
|
|
КЗ"Центральна районна лікарня " |
285,000 |
|
|
|
285,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
285,000 |
0,000 |
285,000 |
|
|
|
Міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2016 рік |
15 459,000 |
|
|
|
15 459,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
15 459,000 |
0,000 |
15 459,000 |
|
|
|
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
950,000 |
120,000 |
|
|
1 070,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
950,000 |
120,000 |
1 070,000 |
|
|
|
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
195,000 |
|
|
|
195,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
195,000 |
0,000 |
195,000 |
|
081003 |
0763 |
Централізовані бухгалтерії |
1 105,000 |
|
|
|
1 105,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 105,000 |
0,000 |
1 105,000 |
|
120100 |
0830 |
Телебачення і радіомовлення |
588,600 |
|
|
|
588,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
588,600 |
0,000 |
588,600 |
|
120201 |
0830 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
475,000 |
|
|
|
475,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
475,000 |
0,000 |
475,000 |
|
150101 |
0490 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
0,000 |
880,000 |
-280,000 |
|
|
|
-280,000 |
-280,000 |
-280,000 |
600,000 |
880,000 |
-280,000 |
600,000 |
|
180409 |
0490 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі статутні фонди |
|
|
|
|
|
166,426 |
|
|
|
|
|
|
|
166,426 |
166,426 |
0,000 |
166,426 |
|
230000 |
0170 |
Обслуговування боргу |
303,600 |
|
|
|
303,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
303,600 |
0,000 |
303,600 |
|
250403 |
0133 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
26,499 |
|
|
|
26,499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
26,499 |
0,000 |
26,499 |
|
250404 |
0133 |
Інші видатки, в тому числі |
3 060,494 |
70,000 |
|
|
3 130,494 |
231,906 |
-10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-10,000 |
-10,000 |
-10,000 |
221,906 |
3 292,400 |
60,000 |
3 352,400 |
|
|
|
Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2016 р. |
2 439,994 |
|
|
|
2 439,994 |
91,906 |
|
|
|
|
|
|
|
91,906 |
2 531,900 |
0,000 |
2 531,900 |
|
|
|
Програма створення автоматизованої системи контролю за сплатою орендної плати та земельного податку на території м. Калуша на 2016 рік |
80,000 |
|
|
|
80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
80,000 |
0,000 |
80,000 |
|
|
|
Програма внесення змін до генерального плану м. Калуш на 2015-2017 р.р. |
260,000 |
|
|
|
260,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
260,000 |
0,000 |
260,000 |
|
|
|
Програма фінансування робіт з виготовлення документації із землеустрою закладів бюджетної сфери м.Калуша в 2016 році |
|
60,000 |
|
|
60,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
|
Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м.Каулша |
60,500 |
|
|
|
60,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
60,500 |
0,000 |
60,500 |
|
|
|
Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП |
220,000 |
10,000 |
|
|
230,000 |
140,000 |
-10,000 |
|
|
|
-10,000 |
-10,000 |
-10,000 |
130,000 |
360,000 |
0,000 |
360,000 |
10 |
|
|
Управління освіти |
113 482,863 |
1 151,000 |
714,903 |
88,320 |
114 633,863 |
9 676,924 |
32,704 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,704 |
32,704 |
32,704 |
9 709,628 |
123 159,787 |
1 183,704 |
124 343,491 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
854,800 |
|
|
|
854,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
854,800 |
0,000 |
854,800 |
|
070101 |
0910 |
Дошкільні заклади освіти |
25 727,122 |
|
|
|
25 727,122 |
2 027,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 027,000 |
27 754,122 |
0,000 |
27 754,122 |
|
070201 |
0921 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
65 436,490 |
|
|
|
65 436,490 |
692,924 |
|
|
|
|
|
|
|
692,924 |
66 129,414 |
0,000 |
66 129,414 |
|
070401 |
0960 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
4 525,900 |
|
|
|
4 525,900 |
9,000 |
|
|
|
|
|
|
|
9,000 |
4 534,900 |
0,000 |
4 534,900 |
|
070501 |
930 |
Професійно-технічні заклади освіти |
9 126,700 |
1 151,000 |
714,903 |
88,320 |
10 277,700 |
850,000 |
|
|
|
|
|
|
|
850,000 |
9 976,700 |
1 151,000 |
11 127,700 |
|
070701 |
0950 |
Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) |
92,000 |
|
|
|
92,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
92,000 |
0,000 |
92,000 |
|
070801 |
0970 |
Придбання підручників |
70,000 |
|
|
|
70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
70,000 |
0,000 |
70,000 |
|
070802 |
0990 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
601,500 |
|
|
|
601,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
601,500 |
0,000 |
601,500 |
|
070804 |
0990 |
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
1 298,100 |
|
|
|
1 298,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 298,100 |
0,000 |
1 298,100 |
|
070805 |
0990 |
Групи централізованого господарського обслуговування |
594,000 |
|
|
|
594,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
594,000 |
0,000 |
594,000 |
|
070807 |
0990 |
Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2016 рік |
460,000 |
|
|
|
460,000 |
618,000 |
|
|
|
|
|
|
|
618,000 |
1 078,000 |
0,000 |
1 078,000 |
|
070808 |
0990 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
18,100 |
|
|
|
18,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
18,100 |
0,000 |
18,100 |
|
130107 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 100,000 |
|
|
|
2 100,000 |
13,000 |
|
|
|
|
|
|
|
13,000 |
2 113,000 |
0,000 |
2 113,000 |
|
150101 |
0490 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
0,000 |
5 467,000 |
32,704 |
|
|
|
32,704 |
32,704 |
32,704 |
5 499,704 |
5 467,000 |
32,704 |
5 499,704 |
|
250403 |
0133 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
2 578,151 |
|
|
|
2 578,151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
2 578,151 |
0,000 |
2 578,151 |
11 |
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту |
5 569,478 |
|
|
|
5 569,478 |
1 023,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 023,000 |
6 592,478 |
0,000 |
6 592,478 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
421,900 |
|
|
|
421,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
421,900 |
0,000 |
421,900 |
|
091103 |
1040 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
105,000 |
|
|
|
105,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
105,000 |
0,000 |
105,000 |
|
091108 |
1040 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей |
385,975 |
|
|
|
385,975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
385,975 |
0,000 |
385,975 |
|
130102 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
56,000 |
|
|
|
56,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
56,000 |
0,000 |
56,000 |
|
130107 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 889,700 |
|
|
|
2 889,700 |
875,000 |
|
|
|
|
|
|
|
875,000 |
3 764,700 |
0,000 |
3 764,700 |
|
130112 |
0810 |
Програма фінансової підтримки громадських спортивних організацій в м. Калуші на 2016 рік, в тому числі: |
800,000 |
|
|
|
800,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
800,000 |
0,000 |
800,000 |
|
|
|
Футбольний клуб "Калуш" |
480,000 |
|
|
|
480,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
480,000 |
0,000 |
480,000 |
|
|
|
Баскетбольний клуб |
110,000 |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
110,000 |
0,000 |
110,000 |
|
|
|
Хокейні клуби |
210,000 |
|
|
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
210,000 |
0,000 |
210,000 |
|
130115 |
0810 |
Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури |
904,000 |
|
|
|
904,000 |
148,000 |
|
|
|
|
|
|
|
148,000 |
1 052,000 |
0,000 |
1 052,000 |
|
250403 |
0133 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
6,903 |
|
|
|
6,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
6,903 |
0,000 |
6,903 |
15 |
|
|
Управління праці та соціального захисту населення |
186 024,056 |
31,700 |
|
|
186 055,756 |
323,069 |
-30,000 |
|
|
|
-30,000 |
-30,000 |
-30,000 |
293,069 |
186 347,125 |
1,700 |
186 348,825 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
3 841,600 |
16,000 |
|
|
3 857,600 |
68,400 |
|
|
|
|
|
|
|
68,400 |
3 910,000 |
16,000 |
3 926,000 |
|
070303 |
0910 |
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) |
1 016,700 |
|
|
|
1 016,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 016,700 |
0,000 |
1 016,700 |
|
090201 |
1030 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб… |
8 000,000 |
|
|
|
8 000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
8 000,000 |
0,000 |
8 000,000 |
|
090204 |
1030 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту… |
400,000 |
|
|
|
400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
400,000 |
0,000 |
400,000 |
|
090207 |
1070 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
500,000 |
|
|
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
500,000 |
0,000 |
500,000 |
|
090210 |
1070 |
Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я… |
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
10,000 |
0,000 |
10,000 |
|
090212 |
1070 |
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
47,700 |
|
|
|
47,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
47,700 |
0,000 |
47,700 |
|
090215 |
1070 |
Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей… |
1 500,000 |
|
|
|
1 500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 500,000 |
0,000 |
1 500,000 |
|
090302 |
1040 |
Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами |
940,000 |
|
|
|
940,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
940,000 |
0,000 |
940,000 |
|
090303 |
1040 |
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку |
500,100 |
|
|
|
500,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
500,100 |
0,000 |
500,100 |
|
090304 |
1040 |
Допомога при народженні дитини |
36 304,600 |
|
|
|
36 304,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
36 304,600 |
0,000 |
36 304,600 |
|
090305 |
1040 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
1 871,300 |
|
|
|
1 871,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 871,300 |
0,000 |
1 871,300 |
|
090306 |
1040 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
6 401,800 |
|
|
|
6 401,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
6 401,800 |
0,000 |
6 401,800 |
|
090307 |
1040 |
Тимчасова державна допомога дітям |
1 802,000 |
|
|
|
1 802,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 802,000 |
0,000 |
1 802,000 |
|
090308 |
1040 |
Допомога при усиновленні дитини |
100,900 |
|
|
|
100,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
100,900 |
0,000 |
100,900 |
|
090401 |
1040 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям |
18 712,600 |
|
|
|
18 712,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
18 712,600 |
0,000 |
18 712,600 |
|
090405 |
1060 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
78 020,100 |
|
|
|
78 020,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
78 020,100 |
0,000 |
78 020,100 |
|
090406 |
1060 |
Пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива |
12,500 |
1,700 |
|
|
14,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
12,500 |
1,700 |
14,200 |
|
090407 |
1060 |
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення |
19,100 |
|
|
|
19,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
19,100 |
0,000 |
19,100 |
|
090412 |
1090 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
2 362,100 |
-16,000 |
|
|
2 346,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
2 362,100 |
-16,000 |
2 346,100 |
|
090413 |
1010 |
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу |
3 550,000 |
|
|
|
3 550,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
3 550,000 |
0,000 |
3 550,000 |
|
090417 |
1030 |
Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни |
31,400 |
|
|
|
31,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
31,400 |
0,000 |
31,400 |
|
091101 |
1040 |
Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді |
937,400 |
|
|
|
937,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
937,400 |
0,000 |
937,400 |
|
091102 |
1040 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді |
136,000 |
30,000 |
|
|
166,000 |
30,000 |
-30,000 |
|
|
|
-30,000 |
-30,000 |
-30,000 |
0,000 |
166,000 |
0,000 |
166,000 |
|
091204 |
1020 |
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
1 251,631 |
|
|
|
1 251,631 |
14,669 |
|
|
|
|
|
|
|
14,669 |
1 266,300 |
0,000 |
1 266,300 |
|
091205 |
1010 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
110,000 |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
110,000 |
0,000 |
110,000 |
|
091206 |
1010 |
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів |
710,600 |
|
|
|
710,600 |
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
210,000 |
920,600 |
0,000 |
920,600 |
|
091207 |
1060 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу |
1 200,000 |
|
|
|
1 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 200,000 |
0,000 |
1 200,000 |
|
091209 |
1030 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
225,000 |
|
|
|
225,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
225,000 |
0,000 |
225,000 |
|
091300 |
1010 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
14 546,800 |
|
|
|
14 546,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
14 546,800 |
0,000 |
14 546,800 |
|
170102 |
1070 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
815,000 |
|
|
|
815,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
815,000 |
0,000 |
815,000 |
|
250403 |
0133 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
147,125 |
|
|
|
147,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
147,125 |
0,000 |
147,125 |
20 |
|
|
Служба у справах дітей |
587,000 |
|
|
|
587,000 |
290,000 |
|
|
|
|
|
|
|
290,000 |
877,000 |
0,000 |
877,000 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
573,200 |
|
|
|
573,200 |
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
10,000 |
583,200 |
0,000 |
583,200 |
|
090802 |
1040 |
Інші програми соціального захисту дітей |
13,800 |
|
|
|
13,800 |
280,000 |
|
|
|
|
|
|
|
280,000 |
293,800 |
0,000 |
293,800 |
24 |
|
|
Управління культури, національностей та релігій міської ради |
17 735,646 |
13,500 |
0,000 |
0,000 |
17 749,146 |
2 105,900 |
203,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
203,000 |
203,000 |
203,000 |
2 308,900 |
19 841,546 |
216,500 |
20 058,046 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
471,200 |
|
|
|
471,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
471,200 |
0,000 |
471,200 |
|
110103 |
0822 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи |
741,623 |
13,500 |
|
|
755,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
741,623 |
13,500 |
755,123 |
|
110104 |
0829 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
20,000 |
|
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
|
110201 |
0824 |
Бібліотеки |
1 791,840 |
|
|
|
1 791,840 |
138,000 |
|
|
|
|
|
|
|
138,000 |
1 929,840 |
0,000 |
1 929,840 |
|
110202 |
0824 |
Музеї і виставки |
463,640 |
|
|
|
463,640 |
38,000 |
|
|
|
|
|
|
|
38,000 |
501,640 |
0,000 |
501,640 |
|
110204 |
0828 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
4 048,983 |
|
|
|
4 048,983 |
874,000 |
203,000 |
|
|
|
203,000 |
203,000 |
203,000 |
1 077,000 |
4 922,983 |
203,000 |
5 125,983 |
|
110205 |
0960 |
Школи естетичного виховання дітей |
9 332,760 |
|
|
|
9 332,760 |
460,900 |
|
|
|
|
|
|
|
460,900 |
9 793,660 |
0,000 |
9 793,660 |
|
110502 |
0829 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи, в тому числі |
828,800 |
|
|
|
828,800 |
245,000 |
|
|
|
|
|
|
|
245,000 |
1 073,800 |
0,000 |
1 073,800 |
|
|
|
Парк культури і відпочинку ім. Франка |
372,900 |
|
|
|
372,900 |
245,000 |
|
|
|
|
|
|
|
245,000 |
617,900 |
0,000 |
617,900 |
|
250404 |
0133 |
Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2016 рік" (фінансова допомога на церкви) |
36,800 |
|
|
|
36,800 |
350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
350,000 |
386,800 |
0,000 |
386,800 |
29 |
|
|
Архівний відділ Калуської міської ради |
425,519 |
|
|
|
425,519 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
40,000 |
465,519 |
0,000 |
465,519 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
392,600 |
|
|
|
392,600 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
40,000 |
432,600 |
0,000 |
432,600 |
|
250403 |
0133 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
9,719 |
|
|
|
9,719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
9,719 |
0,000 |
9,719 |
|
250404 |
0133 |
Програма розвитку архівної справи на 2016 рік |
23,200 |
|
|
|
23,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
23,200 |
0,000 |
23,200 |
40 |
|
|
Управління житлово-комунального господарства |
15 848,425 |
|
|
|
15 848,425 |
32 328,135 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
32 428,135 |
48 176,560 |
100,000 |
48 276,560 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
1 895,800 |
|
|
|
1 895,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 895,800 |
0,000 |
1 895,800 |
|
100203 |
0620 |
Благоустрій міст, сіл, селищ, в тому числі: |
13 211,019 |
|
|
|
13 211,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
13 211,019 |
0,000 |
13 211,019 |
|
|
|
КП "Міськсвітло" |
3 710,000 |
|
|
|
3 710,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
3 710,000 |
0,000 |
3 710,000 |
|
|
|
КП "Екосервіс" |
460,000 |
|
|
|
460,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
460,000 |
0,000 |
460,000 |
|
|
|
КП "Ритуальна служба" |
310,000 |
|
|
|
310,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
310,000 |
0,000 |
310,000 |
|
|
|
КП "Калушавтодор" |
6 500,000 |
|
|
|
6 500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
6 500,000 |
0,000 |
6 500,000 |
|
150101 |
0490 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
|
19 870,377 |
|
|
|
|
|
|
|
19 870,377 |
19 870,377 |
0,000 |
19 870,377 |
|
150122 |
0470 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
1 197,758 |
|
|
|
|
|
|
|
1 197,758 |
1 197,758 |
0,000 |
1 197,758 |
|
180409 |
0490 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі статутні фонди |
|
|
|
|
|
7 860,000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 860,000 |
7 860,000 |
0,000 |
7 860,000 |
|
|
|
КП "Міськсвітло" |
|
|
|
|
|
700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
700,000 |
700,000 |
0,000 |
700,000 |
|
|
|
КП "Екосервіс" |
|
|
|
|
|
600,000 |
|
|
|
|
|
|
|
600,000 |
600,000 |
0,000 |
600,000 |
|
|
|
КП "Водотеплосервіс" |
|
|
|
|
|
1 475,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 475,000 |
1 475,000 |
0,000 |
1 475,000 |
|
|
|
КП "Калушавтодор" |
|
|
|
|
|
2 250,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 250,000 |
2 250,000 |
0,000 |
2 250,000 |
|
|
|
КП "ЖЕО №1" |
|
|
|
|
|
975,000 |
|
|
|
|
|
|
|
975,000 |
975,000 |
0,000 |
975,000 |
|
|
|
КП "ЖЕО №4" |
|
|
|
|
|
1 850,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 850,000 |
1 850,000 |
0,000 |
1 850,000 |
|
|
|
Госпрозрахунковий відділ приватизації |
|
|
|
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
10,000 |
10,000 |
0,000 |
10,000 |
|
240601 |
0511 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
|
|
|
|
|
90,000 |
|
|
|
|
|
|
|
90,000 |
90,000 |
0,000 |
90,000 |
|
240602 |
0512 |
Утилізація відходів |
|
|
|
|
|
110,000 |
|
|
|
|
|
|
|
110,000 |
110,000 |
0,000 |
110,000 |
|
240604 |
0540 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища |
|
|
|
|
|
1 800,000 |
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
|
1 900,000 |
1 800,000 |
100,000 |
1 900,000 |
|
250403 |
0133 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
65,806 |
|
|
|
65,806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
65,806 |
0,000 |
65,806 |
|
250404 |
0133 |
Інші видатки, в тому числі |
675,800 |
|
|
|
675,800 |
1 400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400,000 |
2 075,800 |
0,000 |
2 075,800 |
|
|
|
Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м.Калуша на 2013-2017 роки |
75,800 |
|
|
|
75,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
75,800 |
0,000 |
75,800 |
|
|
|
Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) в м.Калуші на 2016-2017 роки |
600,000 |
|
|
|
600,000 |
1 400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400,000 |
2 000,000 |
0,000 |
2 000,000 |
45 |
|
|
Фонд комунальної власності територіальної громади міста |
1 038,900 |
|
|
|
1 038,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 038,900 |
0,000 |
1 038,900 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
452,700 |
|
|
|
452,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
452,700 |
0,000 |
452,700 |
|
250404 |
0133 |
Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади міста на 2016 рік |
586,200 |
|
|
|
586,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
586,200 |
0,000 |
586,200 |
47 |
|
|
Управління будівництва та розвитку інфраструктури міста |
1 144,560 |
|
|
|
1 144,560 |
13 293,260 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
13 593,260 |
14 437,820 |
300,000 |
14 737,820 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
589,100 |
|
|
|
589,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
589,100 |
0,000 |
589,100 |
|
100209 |
0620 |
Програма реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2016-2018 роки |
|
|
|
|
|
687,748 |
|
|
|
|
|
|
|
687,748 |
687,748 |
0,000 |
687,748 |
|
150101 |
0490 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
0,000 |
7 787,000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 787,000 |
7 787,000 |
0,000 |
7 787,000 |
|
150122 |
0470 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
1 978,528 |
|
|
|
|
|
|
|
1 978,528 |
1 978,528 |
0,000 |
1 978,528 |
|
200700 |
0540 |
Інші природоохоронні заходи |
65,000 |
|
|
|
65,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
65,000 |
0,000 |
65,000 |
|
240604 |
0540 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища |
|
|
|
|
|
2 300,905 |
300,000 |
|
|
|
300,000 |
|
|
2 600,905 |
2 300,905 |
300,000 |
2 600,905 |
|
240900 |
0133 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
|
0,000 |
500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
500,000 |
500,000 |
0,000 |
500,000 |
|
250403 |
0133 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
0,460 |
|
|
|
0,460 |
39,079 |
|
|
|
|
|
|
|
39,079 |
39,539 |
0,000 |
39,539 |
|
250404 |
0133 |
Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік |
490,000 |
|
|
|
490,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
490,000 |
0,000 |
490,000 |
48 |
|
|
Орган з питань містобудування та архітектури |
361,800 |
|
|
|
361,800 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
40,000 |
401,800 |
0,000 |
401,800 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
361,800 |
|
|
|
361,800 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
40,000 |
401,800 |
0,000 |
401,800 |
67 |
|
|
Управління надзвичайних ситуацій |
3 252,800 |
|
|
|
3 252,800 |
24,000 |
|
|
|
|
|
|
|
24,000 |
3 276,800 |
0,000 |
3 276,800 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
1 288,600 |
|
|
|
1 288,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 288,600 |
0,000 |
1 288,600 |
|
170800 |
0460 |
Програма удосконалення системи централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту населення м. Калуша на 2015-2019 роки |
30,000 |
|
|
|
30,000 |
9,000 |
|
|
|
|
|
|
|
9,000 |
39,000 |
0,000 |
39,000 |
|
210105 |
0320 |
Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення та території м.Калуша від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2014-2018 роки |
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
150,000 |
0,000 |
150,000 |
|
250404 |
0133 |
Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2016 рік |
1 784,200 |
|
|
|
1 784,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 784,200 |
0,000 |
1 784,200 |
|
250404 |
0133 |
Довгострокова програма мобілізаційної підготовки м. Калуша на 2011-2016 роки |
|
|
|
|
|
15,000 |
|
|
|
|
|
|
|
15,000 |
15,000 |
0,000 |
15,000 |
73 |
|
|
Управління економічного розвитку міста |
1 354,600 |
|
|
|
1 354,600 |
25,000 |
|
|
|
|
|
|
|
25,000 |
1 379,600 |
0,000 |
1 379,600 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
1 220,000 |
|
|
|
1 220,000 |
25,000 |
|
|
|
|
|
|
|
25,000 |
1 245,000 |
0,000 |
1 245,000 |
|
171000 |
0460 |
Програма розвитку автотранспорту загального користування м.Калуша на 2015-2016 роки |
4,600 |
|
|
|
4,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
4,600 |
0,000 |
4,600 |
|
180404 |
0411 |
Програма підтримки малого і середнього підприємництва м.Калуша на 2015-2016 роки |
50,000 |
|
|
|
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
|
180410 |
0411 |
Програма розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва міста Калуша на 2012-2016 роки |
80,000 |
|
|
|
80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,000 |
|
|
75 |
|
|
Фінансове управління |
1 258,500 |
|
|
|
1 258,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 258,500 |
0,000 |
1 258,500 |
|
010116 |
0111 |
Органи місцевого самоврядування |
1 058,500 |
|
|
|
1 058,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
1 058,500 |
0,000 |
1 058,500 |
|
250102 |
0133 |
Резервний фонд |
200,000 |
|
|
|
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
200,000 |
0,000 |
200,000 |
Разом видатків |
454 504,212 |
1 566,200 |
594,903 |
88,320 |
456 070,412 |
67 613,999 |
595,704 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
595,704 |
195,704 |
195,704 |
68 209,703 |
522 118,211 |
2 161,904 |
524 280,115 |
Міжбюджетні трансферти |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
217,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
217,000 |
297,000 |
0,000 |
297,000 |
Субвенції |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
217,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
217,000 |
297,000 |
0,000 |
297,000 |
01 |
|
|
Виконавчий комітет Калуської міської ради |
50,000 |
|
|
|
50,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
|
250344 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів ( МРВ УДСНС) |
50,000 |
|
|
|
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
67 |
|
|
Управління надзвичайних ситуацій |
10,000 |
|
|
|
10,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
10,000 |
0,000 |
10,000 |
|
250344 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Калуському ВП ГУНП) |
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
Фінансове управління |
20,000 |
|
|
|
20,000 |
217,000 |
|
|
|
|
|
|
|
217,000 |
237,000 |
0,000 |
237,000 |
|
250344 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів ( Управлінню Державної казначейської служби) |
|
|
|
|
|
133,000 |
|
|
|
|
|
|
|
133,000 |
133,000 |
0,000 |
133,000 |
|
250380 |
0180 |
Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету для КО "СШНМД") |
20,000 |
|
|
|
20,000 |
84,000 |
|
|
|
|
|
|
|
84,000 |
104,000 |
0,000 |
104,000 |
ВСЬОГО видатків |
|
|
|
454 584,212 |
1 566,200 |
594,903 |
88,320 |
456 150,412 |
67 830,999 |
595,704 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
595,704 |
195,704 |
195,704 |
68 426,703 |
522 415,211 |
2 161,904 |
524 577,115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
Роман Боднарчук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток №4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від ______________ № ___ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2016 році |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тис.грн.) |
Код типової відомчої класифікації |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Надання кредитів |
Повернення кредитів |
Кредитування - всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
з них |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
з них |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
з них |
Разом |
бюджет розвитку |
бюджет розвитку |
бюджет розвитку |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
47 |
|
|
Управління будівництва та розвитку інфраструктури міста |
|
35,0 |
|
35,0 |
|
-35,0 |
|
-35,0 |
|
|
|
|
|
250908 |
1060 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
|
|
35,0 |
|
35,0 |
|
250909 |
1060 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
|
|
-35,0 |
|
-35,0 |
|
-35,0 |
|
-35,0 |
|
|
|
Всього |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
-35,0 |
0,0 |
-35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
|
|
|
Роман Боднарчук
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
від_________________№______ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни, що вносяться в додаток 5 "Фінансування міського бюджету на 2016 рік" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тис.грн.) |
Код |
Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
зміни, що вносяться(+;-) |
Уточнений план |
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
200000 |
Внутрішнє фінансування |
1 764,433 |
-46 840,361 |
-195,704 |
-47 036,065 |
48 604,794 |
195,704 |
195,704 |
48 800,498 |
208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
1 764,433 |
-46 840,361 |
-195,704 |
-47 036,065 |
48 604,794 |
195,704 |
195,704 |
48 800,498 |
208100 |
На початок періоду |
1 764,433 |
1 557,454 |
|
1 557,454 |
206,979 |
|
|
206,979 |
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0,000 |
-48 397,815 |
-195,704 |
-48 593,519 |
48 397,815 |
195,704 |
195,704 |
48 593,519 |
600000 |
Фінансування за активними операціями |
1 764,433 |
-46 840,361 |
-195,704 |
-47 036,065 |
48 604,794 |
195,704 |
195,704 |
48 800,498 |
602100 |
На початок періоду |
1 764,433 |
1 557,454 |
|
1 557,454 |
206,979 |
|
|
206,979 |
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0,000 |
-48 397,815 |
-195,704 |
-48 593,519 |
48 397,815 |
195,704 |
195,704 |
48 593,519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
|
|
Роман Боднарчук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|