ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

28.09.2016

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12
Про внесення змін до бюджету  міста Калуша на 2016 рік


РІШЕННЯ                           
                                                                 
від  _________ 2016 р. №__                                                        
 
Про внесення змін до бюджету 
міста Калуша на 2016 рік
 
Керуючись Бюджетним кодексом України та  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Внести до рішення третьої сесії міської ради від 29.12.2015 року «Про бюджет міста Калуша на 2016 рік» №71 із змінами від 18.01.2016р. №76, 27.01.2016р. №78, 23.02.2016р. №134, 25.03.2016р. №210, 26.04.2016р. №260, 23.05.2016р. №298 , 30.06.2016р. №343 , 28.07.2016р. №391 та  31.08.2016р. №459 такі зміни та доповнення:
1.1 Викласти пункт 1 в новій редакції і внести зміни в додатки 1,2,3,5 рішення, згідно додатків 1,2,3,5 даного рішення:
«1.Визначити на 2016 рік:                                                                        
- доходи міського бюджету у сумі 522 812,682 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду міського  бюджету 503 186,477 тис. гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 19 626,205 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку 7 626,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
-  видатки міського бюджету у сумі 524 577,115 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 456 150,412 тис. гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 68 426,703 тис. гривень,  згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 35,0 тис. грн., у тому числі до спеціального фонду бюджету – 35,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 35,0 тис. грн., у тому числі із спеціального фонду  - 35,0 тис. грн. згідно з додатком 4 цього рішення;
- профіцит міського бюджету у сумі 48 593,519 тис. гривень, в т.ч.:
загального фонду міського бюджету у сумі 48 593,519 тис. гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ;      
- дефіцит міського бюджету в сумі 50 357,952 тис. гривень, в т.ч.:
загального фонду міського бюджету джерелом покриття якого визначити спрямування вільного залишку коштів, який склався станом на 01.01.2016 року в сумі 1 557,454 тис. гривень
спеціального фонду міського бюджету 48 800,498 тис. гривень джерелом покриття якого визначити:
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 48 593,519  тис. гривень;
спрямування залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2016 року в сумі 206,979 тис. гривень, згідно з додатком 5 до цього рішення.»;
1.2 викласти пункт 2 в новій редакції і  внести зміни в додатки 2,3 рішення, згідно додатків 2,3 даного рішення:
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 456 150,412 тис. гривень та спеціальному фонду 68 426,703 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).»;
1.3 п. 7 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 6, згідно з додатком 6 даного рішення:
«7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та місцевих цільових програм на загальну суму  52 755,595 гривень (додаток 6).»;
1.4  п. 11 викласти в такій редакції і доповнити додатком 7 до  даного рішення:
«Затвердити перелік об’єктів, видатки на які в 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку», згідно з додатком 7.»;
         2. Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України міській раді здійснювати місцеві зовнішні запозиченя шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надавати місцеві  гарантії для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій.
         3. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за функціональною та економічною ознаками.
 
         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
 
 
Міський голова                                                         Ігор Матвійчук
 
Додаток 1
до рішення сесії 
від 29 вересня 2016р. № ___
Зміни , що вносяться в доходи міського бюжету на 2016 рік
тис.грн.
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться (+;-) Уточнений план Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться (+;-) Уточнений план Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться (+;-) Уточнений план
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10000000 Податкові надходження   202 681,899 1 760,204 204 442,103 3200,000 400,000 0,000 3 600,000 205 881,899 2 160,204 208 042,103
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   82 971,270 500,000 83 471,270 0,000 82 971,270 500,000 83 471,270
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 82 921,270 500,000 83 421,270 0,000 82 921,270 500,000 83 421,270
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 78 921,270 500,000 79 421,270 0,000 78 921,270 500,000 79 421,270
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 100,000 1 100,000 0,000 1 100,000 1 100,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 700,000 700,000 0,000 700,000 700,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 600,000 1 600,000 0,000 1 600,000 1 600,000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 600,000 600,000 0,000 600,000 600,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   50,000 50,000 0,000 50,000 50,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  50,000 50,000 0,000 50,000 50,000
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 40,000 40,000 0,000 40,000 40,000
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 40,000 40,000 0,000 40,000 40,000
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 40,000 40,000 0,000 40,000 40,000
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   23 809,183 760,000 24 569,183 0,000 23 809,183 760,000 24 569,183
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 23 809,183 760,000 24 569,183 0,000 23 809,183 760,000 24 569,183
18000000 Місцеві податки 95 861,446 500,204 96 361,650 0,000 95 861,446 500,204 96 361,650
18010000 Податок на майно 77 180,553 500,204 77 680,757 0,000 77 180,553 500,204 77 680,757
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 65,000 65,000 0,000 65,000 65,000
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 41,000 41,000 0,000 41,000 41,000
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 4,000 4,000 0,000 4,000 4,000
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 590,000 590,000 0,000 590,000 590,000
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   13 010,205 13 010,205 0,000 13 010,205 13 010,205
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   60 920,348 60 920,348 0,000 60 920,348 0,000 60 920,348
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   400,000 400,000 0,000 400,000 400,000
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2 000,000 500,204 2 500,204 0,000 2 000,000 2 000,000
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50,000 50,000 0,000 50,000 50,000
18030000 Туристичний збір  6,500 6,500 0,000 6,500 6,500
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  3,500 3,500 0,000 3,500 3,500
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  3,000 3,000 0,000 3,000 3,000
18050000 Єдиний податок   18 674,393 0,000 18 674,393 0,000 18 674,393 0,000 18 674,393
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  4 550,000 4 550,000 0,000 4 550,000 0,000 4 550,000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  14 124,393 14 124,393 0,000 14 124,393 14 124,393
19000000 Інші податки та збори  0,000 0,000 0,000 3200,000 400,000 3 600,000 3 200,000 400,000 3 600,000
19010000 Екологічний податок  0,000 0,000 0,000 3200,000 400,000 3 600,000 3 200,000 400,000 3 600,000
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  0,000 0,000 3200,000 400,000 3 600,000 3 200,000 400,000 3 600,000
20000000 Неподаткові надходження   6 608,400 0,000 6 608,400 6599,300 0,000 6 599,300 13 207,700 0,000 13 207,700
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   140,000 140,000 0,000 140,000 140,000
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 40,000 40,000 0,000 40,000 40,000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 40,000 40,000 0,000 40,000 40,000
21080000 Інші надходження   100,000 100,000 0,000 100,000 100,000
21080500 Інші надходження  50,000 50,000 0,000 50,000 50,000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  50,000 50,000 0,000 50,000 50,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  6 068,400 0,000 6 068,400 0,000 6 068,400 0,000 6 068,400
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3 118,400 0,000 3 118,400 0,000 3 118,400 0,000 3 118,400
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3 118,400 3 118,400 0,000 3 118,400 0,000 3 118,400
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   1 050,000 0,000 1 050,000 0,000 1 050,000 0,000 1 050,000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  1 050,000 1 050,000 0,000 1 050,000 0,000 1 050,000
22090000 Державне мито   1 900,000 1 900,000 0,000 1 900,000 1 900,000
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   13,000 13,000 0,000 13,000 13,000
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   4,000 4,000 0,000 4,000 4,000
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   1 883,000 1 883,000 0,000 1 883,000 1 883,000
24000000 Інші неподаткові надходження   400,000 400,000 0,000 400,000 400,000
24060000 Інші надходження   400,000 400,000 0,000 400,000 400,000
24060300 Інші надходження   400,000 400,000 0,000 400,000 400,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,000 6599,300 0,000 6 599,300 6 599,300 0,000 6 599,300
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,000 6599,300 0,000 6 599,300 6 599,300 0,000 6 599,300
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,000 5277,900 5 277,900 5 277,900 0,000 5 277,900
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,000 809,000 809,000 809,000 0,000 809,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   0,000 464,400 464,400 464,400 0,000 464,400
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,000 48,000 48,000 48,000 48,000
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,000 7626,000 7 626,000 7 626,000 7 626,000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   0,000 3126,000 3 126,000 3 126,000 3 126,000
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   0,000 3126,000 3 126,000 3 126,000 3 126,000
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,000 4500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000
33010000 Кошти від продажу землі   0,000 4500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,000 4500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000
50000000 Цільові фонди   0,000 500,000 500,000 500,000 500,000
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   0,000 500,000 500,000 500,000 500,000
РАЗОМ ДОХОДІВ 209 290,299 1 760,204 211 050,503 17925,300 400,000 18 325,300 227 215,599 2 160,204 229 375,803
40000000 Офіційні трансферти   292 134,274 1,700 292 135,974 1300,905 1 300,905 293 435,179 1,700 293 436,879
41000000 Від органів державного управління   292 134,274 1,700 292 135,974 1300,905 1 300,905 293 435,179 1,700 293 436,879
41020000 Дотації   4834,500 4 834,500 0,000 0,000 4 834,500 0,000 4 834,500
41020600 Стабілізаційна дотація 4834,500 4 834,500 0,000 0,000 4 834,500 0,000 4 834,500
41030000 Субвенції   287 299,774 1,700 287 301,474 1300,905 1 300,905 288 600,679 1,700 288 602,379
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 84 730,100 84 730,100 0,000 0,000 84 730,100 0,000 84 730,100
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 88 449,200 88 449,200 0,000 0,000 88 449,200 0,000 88 449,200
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбаннятвердого та  рідкого пічного побутового палива і скраплегого газу 12,500 1,700 14,200 0,000 0,000 12,500 1,700 14,200
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 54 327,400 54 327,400 0,000 0,000 54 327,400 0,000 54 327,400
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 625,938 55 625,938 0,000 0,000 55 625,938 0,000 55 625,938
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2868,836 0,000 0,000 2 868,836 0,000 2 868,836
41035000 Інші субвенції  269,100 269,100 1300,905 1 300,905 1 570,005 0,000 1 570,005
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 1 016,700 1 016,700 0,000 0,000 1 016,700 0,000 1 016,700
ВСЬОГО ДОХОДІВ 501 424,573 1 761,904 503 186,477 19226,205 400,000 0,000 19 626,205 520 650,778 2 161,904 522 812,682
Секретар міської ради Роман Боднарчук
 
від ______________ № _______ 
Зміни, що вносяться у видатки міського бюджету на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(тис.грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010000 Державне управління 19 721,000 16,000 0,000 0,000 19 737,000 478,400 478,400 20 199,400 16,000 20 215,400
010116 Органи місцевого самоврядування 19 721,000 16,000 19 737,000 478,400 478,400 20 199,400 16,000 20 215,400
070000 Освіта 109 165,612 1 151,000 714,903 88,320 110 316,612 4 196,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 196,924 113 362,536 1 151,000 114 513,536
070101 Дошкільні заклади освіти 25 727,122 25 727,122 2 027,000 2 027,000 27 754,122 0,000 27 754,122
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 65 436,490 65 436,490 692,924 692,924 66 129,414 0,000 66 129,414
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 1 016,700 1 016,700 1 016,700 0,000 1 016,700
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4 525,900 4 525,900 9,000 9,000 4 534,900 0,000 4 534,900
070501 Професійно-технічні заклади освіти 9 126,700 1 151,000 714,903 88,320 10 277,700 850,000 850,000 9 976,700 1 151,000 11 127,700
070701 Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 291,000 291,000 291,000 0,000 291,000
070801 Придбання підручників 70,000 70,000 70,000 0,000 70,000
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 601,500 601,500 601,500 0,000 601,500
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 1 298,100 1 298,100 1 298,100 0,000 1 298,100
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 594,000 594,000 594,000 0,000 594,000
070807 Інші освітні програми 460,000 460,000 618,000 618,000 1 078,000 0,000 1 078,000
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 18,100 18,100 18,100 0,000 18,100
080000 Охорона здоров`я 95 467,672 300,000 -120,000 0,000 95 767,672 6 871,379 280,000 0,000 0,000 0,000 280,000 280,000 280,000 7 151,379 102 339,051 580,000 102 919,051
080101 Лікарні 49 203,072 300,000 49 503,072 2 529,000 280,000 280,000 280,000 280,000 2 809,000 51 732,072 580,000 52 312,072
080203 Перинатальні центри, пологові будинки 8 843,780 8 843,780 8 843,780 0,000 8 843,780
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 3 838,600 3 838,600 567,000 567,000 4 405,600 0,000 4 405,600
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 15 588,220 -120,000 -120,000 15 468,220 3 775,379 3 775,379 19 363,599 -120,000 19 243,599
081002 Інші заходи по охороні здоров`я 16 889,000 120,000 17 009,000 16 889,000 120,000 17 009,000
081003 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування 1 105,000 1 105,000 1 105,000 0,000 1 105,000
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 180 708,406 15,700 0,000 0,000 180 724,106 534,669 -30,000 0,000 0,000 0,000 -30,000 -30,000 -30,000 504,669 181 243,075 -14,300 181 228,775
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною… 8 000,000 8 000,000 8 000,000 0,000 8 000,000
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною… 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України... на житлово-комунальні послуги 400,000 400,000 400,000 0,000 400,000
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 500,000 500,000 500,000 0,000 500,000
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 0,000 0,000 0,000 0,000
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України `Про культуру`, частиною другою статті 30 Закону України `Про бібліотеки та бібліотечну справу`, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України `Про освіту`, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 10,000 10,000 10,000 0,000 10,000
090212 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 47,700 47,700 47,700 0,000 47,700
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
090215 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 1 500,000 1 500,000 1 500,000 0,000 1 500,000
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 940,000 940,000 940,000 0,000 940,000
090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 500,100 500,100 500,100 0,000 500,100
090304 Допомога при народженні дитини 36 304,600 36 304,600 36 304,600 0,000 36 304,600
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1 871,300 1 871,300 1 871,300 0,000 1 871,300
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 6 401,800 6 401,800 6 401,800 0,000 6 401,800
090307 Тимчасова державна допомога дітям 1 802,000 1 802,000 1 802,000 0,000 1 802,000
090308 Допомога при усиновленні дитини 100,900 100,900 100,900 0,000 100,900
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 18 712,600 18 712,600 18 712,600 0,000 18 712,600
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 78 020,100 78 020,100 78 020,100 0,000 78 020,100
090406 Пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 12,500 1,700 14,200 12,500 1,700 14,200
090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення 19,100 19,100 19,100 0,000 19,100
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 2 362,100 -16,000 2 346,100 2 362,100 -16,000 2 346,100
090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 550,000 3 550,000 3 550,000 0,000 3 550,000
090417 Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 31,400 31,400 31,400 0,000 31,400
090802 Інші програми соціального захисту дітей 13,800 13,800 280,000 280,000 293,800 0,000 293,800
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 937,400 937,400 937,400 0,000 937,400
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 136,000 30,000 166,000 30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 0,000 166,000 0,000 166,000
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 105,000 105,000 105,000 0,000 105,000
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 385,975 385,975 385,975 0,000 385,975
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 251,631 1 251,631 14,669 14,669 1 266,300 0,000 1 266,300
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 110,000 110,000 110,000 0,000 110,000
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 710,600 710,600 210,000 210,000 920,600 0,000 920,600
091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 1 200,000 1 200,000 1 200,000 0,000 1 200,000
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 225,000 225,000 225,000 0,000 225,000
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 14 546,800 14 546,800 14 546,800 0,000 14 546,800
100000 Житлово-комунальне господарство 13 211,019 13 211,019 687,748 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 687,748 13 898,767 0,000 13 898,767
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 13 211,019 13 211,019 13 211,019 0,000 13 211,019
100209 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 687,748 687,748 687,748 0,000 687,748
110000 Культура і мистецтво 17 227,646 13,500 0,000 0,000 17 241,146 1 755,900 203,000 0,000 0,000 0,000 203,000 203,000 203,000 1 958,900 18 983,546 216,500 19 200,046
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 741,623 13,500 755,123 741,623 13,500 755,123
110104 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 20,000 20,000 20,000 0,000 20,000
110201 Бібліотеки 1 791,840 1 791,840 138,000 138,000 1 929,840 0,000 1 929,840
110202 Музеї і виставки 463,640 463,640 38,000 38,000 501,640 0,000 501,640
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4 048,983 4 048,983 874,000 203,000 203,000 203,000 203,000 1 077,000 4 922,983 203,000 5 125,983
110205 Школи естетичного виховання дітей 9 332,760 9 332,760 460,900 460,900 9 793,660 0,000 9 793,660
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 828,800 828,800 245,000 245,000 1 073,800 0,000 1 073,800
120000 Засоби масової інформації 1 063,600 0,000 0,000 0,000 1 063,600 0,000 1 063,600 0,000 1 063,600
120100 Телебачення і радіомовлення 588,600 588,600 588,600 0,000 588,600
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 475,000 475,000 475,000 0,000 475,000
130000 Фізична культура і спорт 6 749,700 0,000 0,000 0,000 6 749,700 1 036,000 1 036,000 7 785,700 0,000 7 785,700
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 56,000 56,000 56,000 0,000 56,000
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4 989,700 4 989,700 888,000 888,000 5 877,700 0,000 5 877,700
130112 Інші видатки 800,000 800,000 800,000 0,000 800,000
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 904,000 904,000 148,000 148,000 1 052,000 0,000 1 052,000
150000 Будівництво 0,000 37 180,663 -247,296 -247,296 -247,296 -247,296 36 933,367 37 180,663 -247,296 36 933,367
150101 Капітальні вкладення 0,000 34 004,377 -247,296 -247,296 -247,296 -247,296 33 757,081 34 004,377 -247,296 33 757,081
150122 Інвестиційні проекти 0,000 3 176,286 3 176,286 3 176,286 3 176,286
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 849,600 0,000 0,000 0,000 849,600 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 858,600 0,000 858,600
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 815,000 815,000 0,000 815,000 0,000 815,000
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
170800 Зв`язок 30,000 30,000 9,000 9,000 39,000 0,000 39,000
171000 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 4,600 4,600 0,000 4,600 0,000 4,600
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 130,000 0,000 0,000 0,000 130,000 8 026,426 8 026,426 8 156,426 0,000 8 156,426
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 50,000 50,000 50,000 0,000 50,000
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0,000 8 026,426 8 026,426 8 026,426 0,000 8 026,426
180410 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 80,000 80,000 80,000
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 65,000 65,000 65,000 0,000 65,000
200700 Інші природоохоронні заходи 65,000 65,000 65,000 0,000 65,000
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 150,000 150,000 150,000 0,000 150,000
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 150,000 150,000 150,000 0,000 150,000
230000 Обслуговування боргу 303,600 303,600 303,600 0,000 303,600
230000 Обслуговування боргу 303,600 303,600 303,600 0,000 303,600
240000 Цільові фонди 4 800,905 400,000 0,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 5 200,905 4 800,905 400,000 5 200,905
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 90,000 90,000 90,000 0,000 90,000
240602 Утилізація відходів 110,000 110,000 110,000 0,000 110,000
240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища 4 100,905 400,000 400,000 4 500,905 4 100,905 400,000 4 500,905
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 500,000 500,000 500,000 0,000 500,000
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 9 691,357 70,000 0,000 0,000 9 761,357 2 035,985 -10,000 0,000 0,000 0,000 -10,000 -10,000 -10,000 2 025,985 11 727,342 60,000 11 787,342
250102 Резервний фонд 200,000 200,000 200,000 0,000 200,000
250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 2 834,663 2 834,663 39,079 39,079 2 873,742 0,000 2 873,742
250404 Інші видатки 6 656,694 70,000 6 726,694 1 996,906 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 1 986,906 8 653,600 60,000 8 713,600
Разом видатків 454 504,212 1 566,200 594,903 88,320 456 070,412 67 613,999 595,704 0,000 0,000 0,000 595,704 195,704 195,704 68 209,703 522 118,211 2 161,904 524 280,115
Між бюджетні трансферти 80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 217,000 297,000 0,000 297,000
Субвенції 80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 217,000 297,000 0,000 297,000
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 60,000 60,000 133,000 133,000 193,000 0,000 193,000
250380 Інші субвенції 20,000 20,000 84,000 84,000 104,000 0,000 104,000
Всього видатків 454 584,212 1 566,200 594,903 88,320 456 150,412 67 830,999 595,704 0,000 0,000 0,000 595,704 195,704 195,704 68 426,703 522 415,211 2 161,904 524 577,115
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток 3
до рішення  міської ради 
від _____________№________
Зміни , що вносяться до розподілу
видатків міського бюджету за головними розпорядниками коштів  на 2016 рік
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01 Виконавчий комітет Калуської міської ради 106 420,065 370,000 -120,000 0,000 106 790,065 8 444,711 -10,000 0,000 0,000 0,000 -10,000 -10,000 -10,000 8 434,711 114 864,776 360,000 115 224,776
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 6 299,200 6 299,200 295,000 295,000 6 594,200 0,000 6 594,200
070701 0950 Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення), в тому числі: 199,000 199,000 0,000 199,000 0,000 199,000
КЗ"Центральна районна лікарня " 156,300 156,300 0,000 156,300 0,000 156,300
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 20,000 20,000 0,000 20,000 0,000 20,000
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 22,700 22,700 0,000 22,700 0,000 22,700
080101 0731 Лікарні 49 203,072 300,000 49 503,072 2 529,000 280,000 280,000 280,000 280,000 2 809,000 51 732,072 580,000 52 312,072
080203 0733 Перинатальні центри, пологові будинки 8 843,780 8 843,780 0,000 8 843,780 0,000 8 843,780
080500 0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 3 838,600 3 838,600 567,000 567,000 4 405,600 0,000 4 405,600
080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 15 588,220 -120,000 -120,000 15 468,220 3 775,379 3 775,379 19 363,599 -120,000 19 243,599
081002 0763 Інші заходи по охороні здоров`я, в тому числі 16 889,000 120,000 17 009,000 0,000 16 889,000 120,000 17 009,000
КЗ"Центральна районна лікарня " 285,000 285,000 0,000 285,000 0,000 285,000
Міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2016 рік                     15 459,000 15 459,000 0,000 15 459,000 0,000 15 459,000
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 950,000 120,000 1 070,000 0,000 950,000 120,000 1 070,000
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 195,000 195,000 0,000 195,000 0,000 195,000
081003 0763 Централізовані бухгалтерії 1 105,000 1 105,000 0,000 1 105,000 0,000 1 105,000
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 588,600 588,600 0,000 588,600 0,000 588,600
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 475,000 475,000 0,000 475,000 0,000 475,000
150101 0490 Капітальні вкладення 0,000 880,000 -280,000 -280,000 -280,000 -280,000 600,000 880,000 -280,000 600,000
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі статутні фонди 166,426 166,426 166,426 0,000 166,426
230000 0170 Обслуговування боргу 303,600 303,600 0,000 303,600 0,000 303,600
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 26,499 26,499 0,000 26,499 0,000 26,499
250404 0133 Інші видатки, в тому числі 3 060,494 70,000 3 130,494 231,906 -10,000 0,000 0,000 0,000 -10,000 -10,000 -10,000 221,906 3 292,400 60,000 3 352,400
Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2016 р. 2 439,994 2 439,994 91,906 91,906 2 531,900 0,000 2 531,900
Програма створення автоматизованої системи контролю за сплатою орендної плати та земельного податку на території м. Калуша на 2016 рік 80,000 80,000 0,000 80,000 0,000 80,000
Програма внесення змін до генерального плану м. Калуш на 2015-2017 р.р. 260,000 260,000 0,000 260,000 0,000 260,000
Програма фінансування робіт з виготовлення документації із землеустрою закладів бюджетної сфери м.Калуша в 2016 році 60,000 60,000 0,000 0,000 60,000 60,000
Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м.Каулша 60,500 60,500 0,000 60,500 0,000 60,500
Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП 220,000 10,000 230,000 140,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 130,000 360,000 0,000 360,000
10 Управління освіти 113 482,863 1 151,000 714,903 88,320 114 633,863 9 676,924 32,704 0,000 0,000 0,000 32,704 32,704 32,704 9 709,628 123 159,787 1 183,704 124 343,491
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 854,800 854,800 0,000 854,800 0,000 854,800
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 25 727,122 25 727,122 2 027,000 2 027,000 27 754,122 0,000 27 754,122
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 65 436,490 65 436,490 692,924 692,924 66 129,414 0,000 66 129,414
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4 525,900 4 525,900 9,000 9,000 4 534,900 0,000 4 534,900
070501 930 Професійно-технічні заклади освіти 9 126,700 1 151,000 714,903 88,320 10 277,700 850,000 850,000 9 976,700 1 151,000 11 127,700
070701 0950 Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 92,000 92,000 0,000 92,000 0,000 92,000
070801 0970 Придбання підручників 70,000 70,000 0,000 70,000 0,000 70,000
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 601,500 601,500 0,000 601,500 0,000 601,500
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 1 298,100 1 298,100 0,000 1 298,100 0,000 1 298,100
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 594,000 594,000 0,000 594,000 0,000 594,000
070807 0990 Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2016 рік 460,000 460,000 618,000 618,000 1 078,000 0,000 1 078,000
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 18,100 18,100 0,000 18,100 0,000 18,100
130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 100,000 2 100,000 13,000 13,000 2 113,000 0,000 2 113,000
150101 0490 Капітальні вкладення 0,000 5 467,000 32,704 32,704 32,704 32,704 5 499,704 5 467,000 32,704 5 499,704
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 2 578,151 2 578,151 0,000 2 578,151 0,000 2 578,151
11 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 5 569,478 5 569,478 1 023,000 1 023,000 6 592,478 0,000 6 592,478
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 421,900 421,900 0,000 421,900 0,000 421,900
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 105,000 105,000 0,000 105,000 0,000 105,000
091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 385,975 385,975 0,000 385,975 0,000 385,975
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 56,000 56,000 0,000 56,000 0,000 56,000
130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 889,700 2 889,700 875,000 875,000 3 764,700 0,000 3 764,700
130112 0810 Програма фінансової підтримки громадських спортивних організацій в м. Калуші на 2016 рік, в тому числі:  800,000 800,000 0,000 800,000 0,000 800,000
Футбольний клуб "Калуш" 480,000 480,000 0,000 480,000 0,000 480,000
Баскетбольний клуб 110,000 110,000 0,000 110,000 0,000 110,000
Хокейні клуби 210,000 210,000 0,000 210,000 0,000 210,000
130115 0810 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 904,000 904,000 148,000 148,000 1 052,000 0,000 1 052,000
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 6,903 6,903 0,000 6,903 0,000 6,903
15 Управління праці та соціального захисту населення 186 024,056 31,700 186 055,756 323,069 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 293,069 186 347,125 1,700 186 348,825
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 3 841,600 16,000 3 857,600 68,400 68,400 3 910,000 16,000 3 926,000
070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 1 016,700 1 016,700 0,000 1 016,700 0,000 1 016,700
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб… 8 000,000 8 000,000 0,000 8 000,000 0,000 8 000,000
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту… 400,000 400,000 0,000 400,000 0,000 400,000
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 500,000 500,000 0,000 500,000 0,000 500,000
090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я… 10,000 10,000 0,000 10,000 0,000 10,000
090212 1070 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 47,700 47,700 0,000 47,700 0,000 47,700
090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей… 1 500,000 1 500,000 0,000 1 500,000 0,000 1 500,000
090302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 940,000 940,000 0,000 940,000 0,000 940,000
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 500,100 500,100 0,000 500,100 0,000 500,100
090304 1040 Допомога при народженні дитини 36 304,600 36 304,600 0,000 36 304,600 0,000 36 304,600
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1 871,300 1 871,300 0,000 1 871,300 0,000 1 871,300
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 6 401,800 6 401,800 0,000 6 401,800 0,000 6 401,800
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 1 802,000 1 802,000 0,000 1 802,000 0,000 1 802,000
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 100,900 100,900 0,000 100,900 0,000 100,900
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 18 712,600 18 712,600 0,000 18 712,600 0,000 18 712,600
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 78 020,100 78 020,100 0,000 78 020,100 0,000 78 020,100
090406 1060 Пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 12,500 1,700 14,200 0,000 12,500 1,700 14,200
090407 1060 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення 19,100 19,100 0,000 19,100 0,000 19,100
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 2 362,100 -16,000 2 346,100 0,000 2 362,100 -16,000 2 346,100
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 550,000 3 550,000 0,000 3 550,000 0,000 3 550,000
090417 1030 Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 31,400 31,400 0,000 31,400 0,000 31,400
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 937,400 937,400 0,000 937,400 0,000 937,400
091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 136,000 30,000 166,000 30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 0,000 166,000 0,000 166,000
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 251,631 1 251,631 14,669 14,669 1 266,300 0,000 1 266,300
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 110,000 110,000 0,000 110,000 0,000 110,000
091206 1010 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 710,600 710,600 210,000 210,000 920,600 0,000 920,600
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 1 200,000 1 200,000 0,000 1 200,000 0,000 1 200,000
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 225,000 225,000 0,000 225,000 0,000 225,000
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 14 546,800 14 546,800 0,000 14 546,800 0,000 14 546,800
170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 815,000 815,000 0,000 815,000 0,000 815,000
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 147,125 147,125 0,000 147,125 0,000 147,125
20 Служба у справах дітей 587,000 587,000 290,000 290,000 877,000 0,000 877,000
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 573,200 573,200 10,000 10,000 583,200 0,000 583,200
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 13,800 13,800 280,000 280,000 293,800 0,000 293,800
24 Управління  культури, національностей та релігій міської ради 17 735,646 13,500 0,000 0,000 17 749,146 2 105,900 203,000 0,000 0,000 0,000 203,000 203,000 203,000 2 308,900 19 841,546 216,500 20 058,046
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 471,200 471,200 0,000 471,200 0,000 471,200
110103 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 741,623 13,500 755,123 0,000 741,623 13,500 755,123
110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 20,000 20,000 0,000 20,000 0,000 20,000
110201 0824 Бібліотеки 1 791,840 1 791,840 138,000 138,000 1 929,840 0,000 1 929,840
110202 0824 Музеї і виставки 463,640 463,640 38,000 38,000 501,640 0,000 501,640
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4 048,983 4 048,983 874,000 203,000 203,000 203,000 203,000 1 077,000 4 922,983 203,000 5 125,983
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 9 332,760 9 332,760 460,900 460,900 9 793,660 0,000 9 793,660
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи, в тому числі 828,800 828,800 245,000 245,000 1 073,800 0,000 1 073,800
Парк культури і відпочинку ім. Франка 372,900 372,900 245,000 245,000 617,900 0,000 617,900
250404 0133 Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2016 рік" (фінансова допомога на церкви) 36,800 36,800 350,000 350,000 386,800 0,000 386,800
29 Архівний відділ Калуської міської ради 425,519 425,519 40,000 40,000 465,519 0,000 465,519
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 392,600 392,600 40,000 40,000 432,600 0,000 432,600
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 9,719 9,719 0,000 9,719 0,000 9,719
250404 0133 Програма розвитку архівної справи на 2016 рік 23,200 23,200 0,000 23,200 0,000 23,200
40 Управління житлово-комунального господарства 15 848,425 15 848,425 32 328,135 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 32 428,135 48 176,560 100,000 48 276,560
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1 895,800 1 895,800 0,000 1 895,800 0,000 1 895,800
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ, в тому числі: 13 211,019 13 211,019 0,000 13 211,019 0,000 13 211,019
КП "Міськсвітло" 3 710,000 3 710,000 0,000 3 710,000 0,000 3 710,000
КП "Екосервіс" 460,000 460,000 0,000 460,000 0,000 460,000
КП "Ритуальна служба" 310,000 310,000 0,000 310,000 0,000 310,000
КП "Калушавтодор" 6 500,000 6 500,000 0,000 6 500,000 0,000 6 500,000
150101 0490 Капітальні вкладення 19 870,377 19 870,377 19 870,377 0,000 19 870,377
150122 0470 Інвестиційні проекти 1 197,758 1 197,758 1 197,758 0,000 1 197,758
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі статутні фонди 7 860,000 7 860,000 7 860,000 0,000 7 860,000
КП "Міськсвітло" 700,000 700,000 700,000 0,000 700,000
КП "Екосервіс" 600,000 600,000 600,000 0,000 600,000
КП "Водотеплосервіс" 1 475,000 1 475,000 1 475,000 0,000 1 475,000
КП "Калушавтодор" 2 250,000 2 250,000 2 250,000 0,000 2 250,000
КП "ЖЕО №1" 975,000 975,000 975,000 0,000 975,000
КП "ЖЕО №4" 1 850,000 1 850,000 1 850,000 0,000 1 850,000
Госпрозрахунковий відділ приватизації 10,000 10,000 10,000 0,000 10,000
240601 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 90,000 90,000 90,000 0,000 90,000
240602 0512 Утилізація відходів 110,000 110,000 110,000 0,000 110,000
240604 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища 1 800,000 100,000 100,000 1 900,000 1 800,000 100,000 1 900,000
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 65,806 65,806 0,000 65,806 0,000 65,806
250404 0133 Інші видатки, в тому числі 675,800 675,800 1 400,000 1 400,000 2 075,800 0,000 2 075,800
Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м.Калуша на 2013-2017 роки 75,800 75,800 0,000 75,800 0,000 75,800
Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) в м.Калуші на 2016-2017 роки 600,000 600,000 1 400,000 1 400,000 2 000,000 0,000 2 000,000
45 Фонд комунальної власності територіальної громади міста 1 038,900 1 038,900 0,000 1 038,900 0,000 1 038,900
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 452,700 452,700 0,000 452,700 0,000 452,700
250404 0133 Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади міста на 2016 рік 586,200 586,200 0,000 586,200 0,000 586,200
47 Управління будівництва та розвитку інфраструктури міста 1 144,560 1 144,560 13 293,260 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 13 593,260 14 437,820 300,000 14 737,820
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 589,100 589,100 0,000 589,100 0,000 589,100
100209 0620 Програма реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2016-2018 роки 687,748 687,748 687,748 0,000 687,748
150101 0490 Капітальні вкладення 0,000 7 787,000 7 787,000 7 787,000 0,000 7 787,000
150122 0470 Інвестиційні проекти 1 978,528 1 978,528 1 978,528 0,000 1 978,528
200700 0540 Інші природоохоронні заходи 65,000 65,000 0,000 65,000 0,000 65,000
240604 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища 2 300,905 300,000 300,000 2 600,905 2 300,905 300,000 2 600,905
240900 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,000 500,000 500,000 500,000 0,000 500,000
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 0,460 0,460 39,079 39,079 39,539 0,000 39,539
250404 0133 Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік 490,000 490,000 0,000 490,000 0,000 490,000
48 Орган з питань містобудування та архітектури 361,800 361,800 40,000 40,000 401,800 0,000 401,800
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 361,800 361,800 40,000 40,000 401,800 0,000 401,800
67 Управління надзвичайних ситуацій 3 252,800 3 252,800 24,000 24,000 3 276,800 0,000 3 276,800
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1 288,600 1 288,600 0,000 1 288,600 0,000 1 288,600
170800 0460 Програма удосконалення системи централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту населення м. Калуша на 2015-2019 роки 30,000 30,000 9,000 9,000 39,000 0,000 39,000
210105 0320 Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення та території м.Калуша від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2014-2018 роки 150,000 150,000 0,000 150,000 0,000 150,000
250404 0133 Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2016 рік 1 784,200 1 784,200 0,000 1 784,200 0,000 1 784,200
250404 0133 Довгострокова програма мобілізаційної підготовки м. Калуша на 2011-2016 роки 15,000 15,000 15,000 0,000 15,000
73 Управління економічного розвитку міста 1 354,600 1 354,600 25,000 25,000 1 379,600 0,000 1 379,600
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1 220,000 1 220,000 25,000 25,000 1 245,000 0,000 1 245,000
171000 0460 Програма розвитку автотранспорту загального користування м.Калуша на 2015-2016 роки 4,600 4,600 0,000 4,600 0,000 4,600
180404 0411 Програма підтримки малого і середнього підприємництва м.Калуша на 2015-2016 роки 50,000 50,000 0,000 50,000 0,000 50,000
180410 0411 Програма розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва міста Калуша на 2012-2016 роки 80,000 80,000 80,000
75 Фінансове  управління 1 258,500 1 258,500 0,000 1 258,500 0,000 1 258,500
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1 058,500 1 058,500 0,000 1 058,500 0,000 1 058,500
250102 0133 Резервний фонд 200,000 200,000 0,000 200,000 0,000 200,000
Разом видатків 454 504,212 1 566,200 594,903 88,320 456 070,412 67 613,999 595,704 0,000 0,000 0,000 595,704 195,704 195,704 68 209,703 522 118,211 2 161,904 524 280,115
Міжбюджетні трансферти 80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 217,000 297,000 0,000 297,000
Субвенції 80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 217,000 297,000 0,000 297,000
01 Виконавчий комітет Калуської міської ради 50,000 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів        ( МРВ УДСНС) 50,000 50,000 0,000 50,000 0,000 50,000
67 Управління надзвичайних ситуацій 10,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Калуському ВП ГУНП) 10,000 10,000
75 Фінансове  управління 20,000 20,000 217,000 217,000 237,000 0,000 237,000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів        ( Управлінню Державної казначейської служби) 133,000 133,000 133,000 0,000 133,000
250380 0180 Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету для КО "СШНМД") 20,000 20,000 84,000 84,000 104,000 0,000 104,000
ВСЬОГО видатків 454 584,212 1 566,200 594,903 88,320 456 150,412 67 830,999 595,704 0,000 0,000 0,000 595,704 195,704 195,704 68 426,703 522 415,211 2 161,904 524 577,115
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток №4
до рішення міської ради
від ______________ № ___
Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2016 році
(тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації  Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
47 Управління будівництва та розвитку інфраструктури міста 35,0 35,0 -35,0 -35,0
250908 1060 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 35,0 35,0 35,0 35,0
250909 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -35,0 -35,0 -35,0 -35,0
Всього 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 -35,0 0,0 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Секретар міської ради Роман Боднарчук
 
Додаток 5
до рішення міської ради 
від_________________№______
Зміни, що вносяться в додаток 5 "Фінансування міського  бюджету на 2016 рік" 
(тис.грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план Затверджений план на 2016 рік з урахуванням внесених змін зміни, що вносяться(+;-) Уточнений план
Разом у т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 1 764,433 -46 840,361 -195,704 -47 036,065 48 604,794 195,704 195,704 48 800,498
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1 764,433 -46 840,361 -195,704 -47 036,065 48 604,794 195,704 195,704 48 800,498
208100 На початок періоду 1 764,433 1 557,454 1 557,454 206,979 206,979
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -48 397,815 -195,704 -48 593,519 48 397,815 195,704 195,704 48 593,519
600000 Фінансування за активними операціями 1 764,433 -46 840,361 -195,704 -47 036,065 48 604,794 195,704 195,704 48 800,498
602100 На початок періоду 1 764,433 1 557,454 1 557,454 206,979 206,979
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -48 397,815 -195,704 -48 593,519 48 397,815 195,704 195,704 48 593,519
Секретар міської ради Роман Боднарчук