ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXX

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

15

Дата реєстрації:

30.08.2017

Проголосовано:

31.08.2017 11:52:11

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    33
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    1
  • Відсутні
    3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 15

Текст:










Про затвердження звіту про

виконання бюджету м . Калуш

за І півріччя 2017 року
 

(__________ сесія сьомого демократичного скликання)

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 24 та  частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України ,  міська  рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

 Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за І півріччя 2017 року по доходах загального фонду в сумі 329 582,7 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 17 950, 5 тисяч гривень, по видатках загального фонду в сумі 301 828,6 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 27 553,5 тисяч гривень та джерелах фінансування, згідно з додатками 1,2,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Ігор Матвійчук

 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток 1
до рішення міської ради від___________№__
Звіт про виконання  бюджету міста Калуш 
за I півріччя 2017 року
тис. грн.
КБК Найменування доходів Виконано за I півріччя 2016 року Затверджено у бюджеті на 2017 рік Уточнений план на 2017 рік І півріччя 2017 року Відсоток виконання  до плану на  I півріччя 2017 року Відхилення до:
План Виконання плану на  I півріччя 2017 року виконання  за І півріччя 2016 року
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=7-6 10=7-3
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження   100 869,9 248 756,9 259 512,4 133 956,8 137 815,8 102,9 3 859,0 36 945,9
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 41 581,1 111 945,9 117 457,7 61 158,8 63 241,1 103,4 2 082,3 21 660,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 39 872,2 106 400,9 111 912,7 58 538,8 60 488,7 103,3 1 949,9 20 616,5
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 439,8 1 441,7 1 441,7 680,0 1 378,2 202,7 698,2 938,4
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 560,9 1 552,6 1 552,6 670,0 608,3 90,8 -61,7 47,4
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 570,7 1 774,4 1 774,4 910,0 669,5 73,6 -240,5 98,8
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 137,6 776,3 776,3 360,0 96,4 26,8 -263,6 -41,2
11020000 Податок на прибуток підприємств   38,0 50,0 50,0 25,0 34,8 139,2 9,8 -3,2
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  38,0 50,0 50,0 25,0 34,8 139,2 9,8 -3,2
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 18,8 30,0 30,0 15,0 0,8 5,1 -14,2 -18,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 18,8 30,0 30,0 15,0 0,8 5,1 -14,2 -18,0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 18,8 30,0 30,0 15,0 0,8 5,1 -14,2 -18,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   11 890,6 30 000,0 30 000,0 15 000,0 14 739,9 98,3 -260,2 2 849,3
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) 0,0 0,0 4 700,0 2 136,0 1 502,2 70,3 -633,8 1 502,2
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) 0,0 0,0 13 960,7 6 350,0 5 687,0 89,6 -663,0 5 687,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11 890,6 30 000,0 11 339,3 6 514,0 7 550,7 115,9 1 036,7 -4 339,9
16000000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року  0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 57,5 57,5
16010200 Комунальний податок   0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 57,5 57,5
18000000 Місцеві податки 47 341,4 106 731,0 111 974,7 57 758,0 59 741,8 103,4 1 983,9 12 400,4
18010000 Податок на майно 38 551,7 86 225,0 86 225,0 42 689,3 45 386,3 106,3 2 697,1 6 834,6
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 14,6 50,0 50,0 24,7 -15,6 -63,3 -40,3 -30,2
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 3,2 30,0 30,0 15,0 15,6 104,0 0,6 12,4
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості -0,7 20,0 20,0 9,6 0,1 0,9 -9,5 0,8
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 236,9 1 100,0 1 100,0 525,0 1 218,2 232,0 693,2 981,3
Плата за землю 38 287,4 85 000,0 85 000,0 42 100,0 44 157,7 104,9 2 057,7 5 870,3
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   7 409,1 17 630,0 17 630,0 8 650,0 8 238,0 95,2 -412,0 828,9
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   29 432,9 63 000,0 63 000,0 31 500,0 33 360,9 105,9 1 860,9 3 928,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   142,9 700,0 700,0 310,0 189,6 61,1 -120,5 46,7
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1 302,5 3 670,0 3 670,0 1 640,0 2 369,2 144,5 729,2 1 066,7
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,0 25,0 25,0 15,0 0,0 0,0 -15,0 0,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 10,4 0,0
18030000 Туристичний збір  3,0 6,0 6,0 3,0 4,5 150,0 1,5 1,5
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  3,0 6,0 6,0 3,0 4,5 150,0 1,5 1,5
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року -23,9 0,0 0,0 0,0 -22,7 0,0 -22,7 1,2
18050000 Єдиний податок   8 810,6 20 500,0 25 743,7 15 065,7 14 373,7 95,4 -692,0 5 563,1
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2 212,7 4 592,0 4 592,0 2 370,0 2 539,8 107,2 169,8 327,1
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  6 597,9 15 908,0 21 151,7 12 695,7 11 833,9 93,2 -861,8 5 236,0
  20000000 Неподаткові надходження   2 976,1 5 845,0 5 845,0 2 868,8 3 099,0 108,0 230,2 122,9  
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 16,1 40,0 40,0 14,5 17,8 122,8 3,3 1,7
21080000 Інші надходження   32,1 105,0 105,0 48,0 54,3 113,1 6,3 22,2
21080500 Інші надходження  0,7 50,0 50,0 21,0 0,0 0,0 -21,0 -0,7
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  31,4 55,0 55,0 27,0 54,3 201,0 27,3 22,9
22012500 Плата за надання адміністративних послуг 1 546,3 4 500,0 4 500,0 2 202,5 2 383,9 108,2 181,4 837,6
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  318,9 600,0 600,0 300,0 396,8 132,3 96,8 77,9
22090000 Державне мито   898,9 100,0 100,0 49,8 13,9 28,0 -35,9 -885,0
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   4,6 12,0 12,0 6,0 3,3 55,0 -2,7 -1,3
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,1 12,0 12,0 6,0 0,0 0,5 -6,0 -0,1
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   894,2 76,0 76,0 37,8 10,6 28,0 -27,2 -883,6
24060300 Інші надходження   163,8 500,0 500,0 254,0 232,3 91,5 -21,7 68,5
31010000 Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування  (безхазяйне майно) 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5 4,5
Разом доходів загального фонду без врахування трансфертів 103 846,0 254 601,9 265 357,4 136 825,6 140 919,3 103,0 4 093,7 37 073,3
  40000000 Офіційні трансферти   138 523,7 362 870,2 360 009,1 195 079,6 188 663,4 96,7 -6 416,2 50 139,7  
41020000 Дотації 4 109,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4 109,5
41030000 Субвенції  ( загальний фонд) 134 414,2 362 870,2 360 009,1 195 079,6 188 663,4 96,7 -6 416,2 54 249,2
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 40 666,5 109 720,0 109 720,0 49 634,7 45 539,8 91,7 -4 095,0 4 873,3
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 35 446,9 111 869,9 96 869,9 61 656,3 59 537,6 96,6 -2 118,8 24 090,7
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  10,0 20,0 20,0 11,1 11,1 100,0 0,0 1,1
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 0,0 0,0 847,5 376,8 376,8 100,0 0,0 376,8
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30 673,9 83 011,2 83 011,2 51 128,4 51 128,4 100,0 0,0 20 454,5
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26 986,4 56 125,6 67 265,2 31 168,5 31 168,5 100,0 0,0 4 182,1
41035000 Інші субвенції  93,3 229,1 259,1 144,0 114,3 79,4 -29,7 21,1
41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,0 0,0 121,8 55,4 55,4 100,0 0,0 55,4
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 537,3 1 894,4 1 894,4 904,4 731,6 80,9 -172,8 194,3
Всього доходів загального фонду 242 369,7 617 472,1 625 366,5 331 905,2 329 582,7 99,3 -2 322,5 87 213,0
Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження   2 640,9 3 800,0 3 800,0 2 209,0 4 920,8 222,8 2 711,8 2 279,9  
12000000 Податки. що справлялися до 1 січня 2015 року -0,3 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 31,7 32,0
19010000 Екологічний податок  2 641,2 3 800,0 3 800,0 2 209,0 4 889,1 221,3 2 680,1 2 247,9
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  2 550,5 3 620,0 3 620,0 2 119,0 4 686,1 221,1 2 567,1 2 135,6
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  24,1 60,0 60,0 30,0 30,8 102,6 0,8 6,7
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  63,2 120,0 120,0 60,0 132,7 221,1 72,7 69,5
19050000 Інші неподаткові надходження   3,4 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0 39,6 36,2
20000000 Власні надходження бюджетних установ   5 165,9 8 110,2 8 110,2 4 055,1 8 314,6 205,0 4 259,5 3 148,7
24000000 Інші неподаткові надходження   0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5
25000000 Власні надходження бюджетних установ   5 165,9 8 110,2 8 110,2 4 055,1 8 314,1 205,0 4 259,0 3 148,2
30000000 Доходи від операцій з капіталом   1 779,5 6 500,0 6 500,0 3 130,0 4 103,8 131,1 973,8 2 324,3  
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   549,0 1 700,0 1 700,0 900,0 2 110,3 234,5 1 210,3 1 561,3
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   549,0 1 700,0 1 700,0 900,0 2 110,3 234,5 1 210,3 1 561,3
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  1 230,5 4 800,0 4 800,0 2 230,0 1 993,5 89,4 -236,5 763,0
33010000 Кошти від продажу землі   1 230,5 4 800,0 4 800,0 2 230,0 1 993,5 89,4 -236,5 763,0
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 411,8 2 800,0 2 800,0 1 250,0 1 182,5 94,6 -67,5 770,7
33010400 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу 818,7 2 000,0 2 000,0 980,0 811,0 82,8 -169,0 -7,7
41035000 Інші субвенції  150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -150,0
41035000 Інші субвенції  150,0 0,0 0,0 -150,0
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   426,5 400,0 400,0 230,0 611,3 265,8 381,3 184,8
Всього доходів спеціального фонду без врахування трансфертів 10 012,8 18 810,2 18 810,2 9 624,1 17 950,5 186,5 8 326,4 7 937,7
Всього доходів спеціального фонду 10 162,8 18 810,2 18 810,2 9 624,1 17 950,5 186,5 8 326,4 7 787,7
Разом доходів загального і спеціального фондів 252 532,5 636 282,3 644 176,7 341 529,3 347 533,2 101,8 6 003,9 95 000,7
Секретар ради Роман Боднарчук







 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток 2
до рішення міської ради
від _____________№_____
Звіт про виконання  бюджету міста Калуш по видатках  
 за І півріччя 2017 року
(тис. грн.)
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС Найменування видатків Виконано за I півріччя 2016 року Затверджено у бюджеті на 2017 рік Уточнений план на 2017 рік І півріччя 2017 року Відсоток виконання до плану на І півріччя 2017 року Відхилення до:
план виконання плану на  І півріччя 2017 року виконання за  І півріччя 2016 року
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=7-6 10=7-3
Видатки бюджету загального фонду
0100 Органи місцевого самоврядування 9 052,2 21 272,5 21 282,3 12 538,8 12 081,3 96,4 -457,5 3 029,1
0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету 2 989,0 7 087,7 7087,7 4163,7 4028,6 96,8 -135,1 1 039,6
1010180 Керівництво і управління у сфері освіти 398,9 747,5 748,3 419,4 406,7 97,0 -12,7 7,8
1110180 Керівництво і управління у сфері  молоді, фізкультури та спорту 198,2 535,1 535,1 270,3 245,2 90,7 -25,1 47,0
1510180 Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 1 697,6 4 158,7 4158,7 2329,1 2281,2 97,9 -47,9 583,6
2010180 Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту 261,8 613,5 613,5 350,5 336,4 96,0 -14,1 74,6
2410180 Керівництво і управління у сфері культури 214,7 520,4 520,4 267,3 258,4 96,7 -8,9 43,7
2910180 Керівництво і управління у сфері архівної справи 182,6 413,5 413,5 237,4 222,8 93,9 -14,6 40,2
4010180 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства 893,8 1 952,6 1960,1 1311,1 1229,2 93,8 -81,9 335,4
4510180 Керівництво і управління у сфері комунальної власності 231,0 494,7 494,7 317,8 306,8 96,5 -11,0 75,8
4710180 Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури 238,5 657,4 658,9 413,8 398,0 96,2 -15,8 159,5
4810180 Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю 102,3 344,8 344,8 177,6 163,6 92,1 -14,0 61,3
6710180 Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій 556,3 1 333,5 1333,5 762,4 732,4 96,1 -30,0 176,1
7310180 Керівництво і управління у сфері економічного розвитку 618,6 1 314,0 1314,0 825,5 790,4 95,7 -35,1 171,8
7510180 Керівництво і управління у сфері фінансів 468,9 1 099,1 1099,1 692,9 681,6 98,4 -11,3 212,7
1000 Освіта 58 887,4 155 412,2 155 814,6 91 221,2 84 724,4 92,9 -6 496,8 25 837,0
у т. ч. за рахунок освітньої субвенції 30 567,2 83 011,2 83 011,2 51 128,4 48 447,3 94,8 -2 681,1 17 880,1
- субвенція з держбюджету особам з особливими освітніми потребами 121,8 55,4 31,1 56,1 -24,3 31,1
-субвенція на утримання дітей-сиріт 537,3 1 894,4 1894,4 904,4 731,6 80,9 -172,8 194,3
0111140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) 91,8 225,7 225,7 146,1 142,8 97,7 -3,3 51,0
1011010 Дошкільна освiта 11 923,8 36 320,8 36320,8 19881,3 17925,5 90,2 -1 955,8 6 001,7
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі: 35 849,5 105 600,6 105969,6 63939,4 60439,1 94,5 -3 500,3 24 589,6
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2 224,2 6 935,9 6978,2 3846,4 3408,0 88,6 -438,4 1 183,8
1011100 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти 6 710,2 0,0 -6 710,2
1011140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) 44,7 85,0 85,0 61,3 58,0 94,6 -3,3 13,3
1011160 Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників 24,8 100,0 100,0 51,0 5,5 10,8 -45,5 -19,3
1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 334,4 1 032,1 1043,8 617,7 523,8 84,8 -93,9 189,4
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 602,2 1 970,6 1985,0 1005,2 936,6 93,2 -68,6 334,4
1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 277,0 874,6 882,6 481,7 400,0 83,0 -81,7 123,0
1011220 Інші освітні програми  251,2 347,0 304,0 265,0 139,0 52,5 -126,0 -112,2
1011230 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 16,3 25,5 25,5 21,7 14,5 66,8 -7,2 -1,8
1511060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 537,3 1 894,4 1894,4 904,4 731,6 80,9 -172,8 194,3
2000 Охорона здоров'я 47 087,8 117 259,7 129 771,1 66 561,0 61 057,1 91,7 -5 503,9 13 969,3
у т. ч. за рахунок медичної субвенції 21 428,6 56 125,6 56 149,8 28 083,6 28 071,8 100,0 -11,8 6 643,2
-субвенція з державного бюджету на відшкодування лікарських засобів 847,5 376,8 376,8 100,0 0,0 376,8
-субвенція з Калуського району 4 495,7 8 271,6 1 600,0 1 600,0 100,0 0,0 -2 895,7
-субвенція з Верхнянської ОТГ 977,3 2 868,0 2 868,0 1 509,1 1 509,1 100,0 0,0 531,8
-субвенція з м. Рогатина 30,0 30,0 0,0 0,0 -30,0 0,0
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 25 953,2 62 766,5 71874,4 36474,1 35029,7 96,0 -1 444,4 9 076,5
0112050 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 4 344,8 10 409,7 12813,3 6379,6 5973,0 93,6 -406,6 1 628,2
0112140 Надання стоматологічної допомоги населенню 1 921,2 4 311,3 4411,3 3248,7 3130,4 96,4 -118,3 1 209,2
0112180 Первинна медична допомога населенню 7 101,8 20 977,3 21229,7 10784,2 10475,6 97,1 -308,6 3 373,8
0112200 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування 490,6 1 564,9 1564,9 782,4 699,3 89,4 -83,1 208,7
0112220 Інші заходи в галузі охорони здоров`я 7 276,2 17 230,0 17877,5 8892,0 5749,1 64,7 -3 142,9 -1 527,1
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 79 127,5 233 029,0 218 316,7 117 554,3 109 898,3 93,5 -7 656,0 30 770,8
у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомог 76 121,3 221 609,9 206 609,9 111 301,9 105 088,5 94,4 -6 213,4 28 967,2
-субвенція з обласного бюджету 93,3 229,1 229,1 114,0 79,9 70,1 -34,1 -13,4
1113140 Заходи державної політики з питань молоді 36,6 110,0 110,0 106,0 89,7 84,7 -16,3 53,1
1113141 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 36,6 110,0 110,0 106,0 89,7 84,7 -16,3 53,1
1113160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 15,3 403,6 523,6 362,6 121,5 -241,1 106,2
1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 35 446,8 111 869,9 96 869,9 61 656,3 59 537,6 96,6 -2 118,7 24 090,8
1513011 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о 2 482,2 10 519,0 7519,0 2636,2 1088,4 41,3 -1 547,8 -1 393,8
1513012 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 91,7 350,0 350,0 116,3 42,9 36,9 -73,4 -48,8
1513013 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 188,3 600,0 600,0 205,4 93,4 45,5 -112,0 -94,9
1513014 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча 0,0 0,9 0,9 0,1 0,0 -0,1 0,0
1513015 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 290,3 1 400,0 1400,0 509,0 123,6 24,3 -385,4 -166,7
1513016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 32 394,3 99 000,0 87000,0 58189,3 58189,3 100,0 0,0 25 795,0
1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 10,0 20,0 20,0 11,1 11,1 100,0 0,0 1,1
1513026 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 10,0 20,0 20,0 11,1 11,1 100,0 0,0 1,1
1513030 Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого 94,1 2 472,9 2607,9 1365,7 826,3 60,5 -539,4 732,2
1513031 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)  199,9 199,9 130,0 62,7 48,2 -67,3 62,7
1513033 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 6,0 6,0 6,0 0,1 1,7 -5,9 0,1
1513034 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 192,0 192,0 96,0 88,3 92,0 -7,7 88,3
1513035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 94,1 1 775,0 1910,0 983,7 675,2 68,6 -308,5 581,1
1513037 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 300,0 300,0 150,0 0,0 0,0 -150,0 0,0
1513040 Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 38 914,9 104 920,0 104920,0 47448,9 43489,5 91,7 -3 959,4 4 574,6
1513041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 368,1 1 300,3 1300,3 562,4 308,4 54,8 -254,0 -59,7
1513042 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 229,0 200,1 200,1 104,4 51,6 49,4 -52,8 -177,4
1513043 Надання допомоги при народженні дитини 17 148,6 42 693,0 42693,0 19533,6 18100,7 92,7 -1 432,9 952,1
1513044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 852,0 2 601,3 2601,3 1124,5 1032,1 91,8 -92,4 180,1
1513045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 2 875,8 7 002,0 7002,0 3778,5 3778,5 100,0 0,0 902,7
1513046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 476,3 2 000,5 2000,5 671,1 495,4 73,8 -175,7 19,1
1513047 Надання допомоги при усиновленні дитини 15,5 100,9 100,9 80,0 80,0 100,0 0,0 64,5
1513048 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 10 178,0 27 005,9 27005,9 12307,5 11514,6 93,6 -792,9 1 336,6
1513049 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 6 771,6 22 016,0 22016,0 9286,9 8128,2 87,5 -1 158,7 1 356,6
1513050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 20,5 51,1 51,1 25,3 20,9 82,7 -4,4 0,4
1513080 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 1 749,5 4 800,0 4800,0 2185,6 2050,3 93,8 -135,4 300,8
1513090 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 0,0 40,0 40,0 19,7 0,0 0,0 -19,7 0,0
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 917,7 3 077,9 3074,6 1549,2 1333,0 86,0 -216,2 415,3
1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 604,9 1 775,7 1772,4 871,5 835,1 95,8 -36,3 230,2
1513105 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 312,8 1 302,2 1302,2 677,8 497,9 73,5 -179,9 185,1
1513130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 408,7 1 299,8 1299,8 651,6 451,1 69,2 -200,5 42,4
1513131 Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 381,0 1 159,8 1159,8 581,1 437,0 75,2 -144,1 56,0
1513132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 27,7 140,0 140,0 70,5 14,1 20,0 -56,4 -13,6
1513180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 46,6 110,0 110,0 54,8 48,9 89,3 -5,9 2,3
1513181 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 46,6 110,0 110,0 54,8 48,9 89,3 -5,9 2,3
1513190 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 482,7 1 200,0 1200,0 600,0 488,7 81,4 -111,3 6,0
1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 15,0 415,0 415,0 315,0 314,0 99,7 -1,0 299,0
1513202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 15,0 415,0 415,0 315,0 314,0 99,7 -1,0 299,0
1513400 Інші видатки на соціальний захист населення   967,5 2 224,8 2260,8 1194,5 1111,9 93,1 -82,6 144,4
2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 1,6 14,0 14,0 8,0 3,9 48,6 -4,1 2,3
2013112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 1,6 14,0 14,0 8,0 3,9 48,6 -4,1 2,3
4000 Культура і мистецтво 8 992,1 24 783,1 25 152,4 15 586,7 13 730,2 88,1 -1 856,5 4 738,1
2414030 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі заклади та заходи 434,8 780,0 900,0 646,0 601,6 93,1 -44,4 166,8
2414040 Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва 0,0 20,0 20,0 20,0 15,0 75,0 -5,0 15,0
2414060 Бiблiотеки 818,8 2 493,9 2 513,9 1 330,8 1 192,4 89,6 -138,4 373,6
2414070 Музеї i виставки 222,4 634,0 784,5 482,6 344,6 71,4 -138,0 122,2
2414090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1 712,3 5 375,7 5 454,5 3 000,6 2 550,3 85,0 -450,3 838,0
2414100 Школи естетичного виховання дiтей 5 411,1 14 183,8 14 183,8 9 451,7 8 436,5 89,3 -1 015,2 3 025,4
2414200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 392,7 1 295,7 1 295,7 655,0 589,8 90,0 -65,2 197,1
5000 Фізична культура і спорт 2 873,6 9 458,7 9 575,9 5 143,4 4 616,4 89,8 -527,0 1 742,8
1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 944,9 3 278,8 3 322,0 1 581,4 1 435,7 90,8 -145,7 490,8
1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 944,9 3 278,8 3 322,0 1 581,4 1 435,7 90,8 -145,7 490,8
1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні 25,8 110,0 110,0 100,0 61,7 61,7 -38,3 35,9
1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 25,8 110,0 110,0 100,0 61,7 61,7 -38,3 35,9
1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 343,0 3 837,5 3 837,5 2 099,2 2 015,4 96,0 -83,8 672,4
1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 343,0 3 837,5 3 837,5 2 099,2 2 015,4 96,0 -83,8 672,4
1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 559,9 2 232,4 2 306,4 1 362,8 1 103,6 81,0 -259,2 543,7
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 393,2 1 212,4 1 236,4 687,8 600,9 87,4 -86,9 207,7
1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 166,7 1 020,0 1 070,0 675,0 502,7 74,5 -172,3 336,0
6000 Житлово-комунальне господарство 6 173,5 18 447,5 20 118,5 12 405,4 10 290,2 82,9 -2 115,2 4 116,7
4016010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 600,0 600,0 300,0 0,0 0,0 -300,0 0,0
4016030 Фінансова підтримка об`єктів комунального господарства 1 600,0 1 600,0 1 600,0 100,0 0,0 1 600,0
4016050 Фінансова підтримка об`єктів комунального господарства 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 100,0 0,0 300,0
4016054 Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності 0,0 300,0 300,0 300,0 100,0 0,0 300,0
4016060 Благоустрій міст, сіл, селищ 6 173,5 17 847,5 17 618,5 10 205,4 8 390,2 82,2 -1 815,2 2 216,7
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 2,2 157,8 157,8 113,5 10,1 8,9 -103,4 7,9
6716660 Зв`язок, телекомунікації та інформатика 0,8 59,8 59,8 46,0 10,1 22,0 -35,9 9,3
6716661 Програми у сфері зв`язку 0,8 59,8 59,8 46,0 10,1 22,0 -35,9 9,3
7316700 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 1,4 98,0 98,0 67,5 0,0 0,0 -67,5 -1,4
7200 Засоби масової інформації 512,7 1 235,0 1 284,0 716,1 687,7 96,0 -28,4 175,0
0117210 Підтримка засобів масової інформації 512,7 1 235,0 1 284,0 716,1 687,7 96,0 -28,4 175,0
0117211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 274,7 760,0 809,0 478,6 450,2 94,1 -28,4 175,5
0117212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 238,0 475,0 475,0 237,5 237,5 100,0 0,0 -0,5
7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 3,9 881,0 881,0 468,6 16,5 3,5 -452,1 12,6
7317450 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 3,9 75,0 75,0 28,1 6,7 23,8 -21,4 2,8
7317500 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 806,0 806,0 440,5 9,8 2,2 -430,7 9,8
7600 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,6
Інші природоохоронні заходи 59,6 0,0 -59,6
7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2,0 58,0 158,0 158,0 19,8 12,5 -138,2 17,8
6717810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2,0 58,0 158,0 158,0 19,8 12,5 -138,2 17,8
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 2 555,2 9 111,3 10 659,2 7 340,8 4 696,6 64,0 -2 644,2 2 141,4
0118370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0
0118600 Інші видатки, в тому числі: 1 043,9 5 229,0 5 575,9 3 892,1 2 403,1 61,7 -1 489,0 1 359,2
Програма  розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2017 рік 944,0 3 616,0 3 790,9 2 295,6 2 134,2 93,0 -161,4 1 190,2
Програма внесення змін до генерального плану м. Калуша на 2015-2017 роки 1 315,0 1 315,0 1 194,0 115,0 9,6 -1 079,0 115,0
Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки 39,9 253,0 425,0 357,5 153,9 43,0 -203,6 114,0
Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м. Калуша 60,0 0,0 -60,0
Програма фінансування робіт по підготовці технічних документацій на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення на 2017 рік 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0 -45,0 0,0
1018050 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки  10,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 -10,0
1018600 Інші видатки, в тому числі: 0,0 0,0 423,5 423,5 423,5 100,0 0,0 423,5
Програма погашення заборгованості за комунальні послуги КП "ТВО "Школяр" управлінню освіти Калуської міської ради 0,0 423,5 423,5 423,5 100,0 0,0 423,5
1518050 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки  41,6 41,6 41,6 40,2 96,6 -1,4 40,2
2918050 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки  9,7 11,6 11,6 11,6 11,5 99,1 -0,1 1,8
2918600 Інші видатки, в тому числі: 0,0 23,0 23,0 23,0 0,0 0,0 -23,0 0,0
Програма розвитку архівної справи на 2017 рік 23,0 23,0 23,0 0,0 0,0 -23,0 0,0
4018050 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки  65,8 22,8 22,8 22,8 22,8 100,0 0,0 -43,0
4018600 Інші видатки, в тому числі: 20,6 75,8 215,8 178,1 107,2 60,2 -70,9 86,6
Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша 2013-2017 роки 20,6 75,8 75,8 38,1 37,8 99,2 -0,3 17,2
Програма підтримки функцій приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, жилих приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2017 рік 40,0 40,0 18,3 45,8 -21,7 18,3
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2017 рік 100,0 100,0 51,1 51,1 -48,9 51,1
4518600 Інші видатки, в тому числі: 269,9 762,9 1 230,7 903,2 753,1 83,4 -150,1 483,2
Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2017 р. 269,9 762,9 1 230,7 903,2 753,1 83,4 -150,1 483,2
4718050 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки  0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0
4718600 Інші видатки, в тому числі: 416,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -416,5
Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік  416,5 0,0 -416,5
6718600 Інші видатки, в тому числі: 678,8 2 180,1 2 309,8 1 326,9 895,2 67,5 -431,7 216,4
Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2017 рік 678,8 2 180,1 2 309,8 1 326,9 895,2 67,5 -431,7 216,4
7318600 Інші видатки 0,0 371,0 371,0 281,0 0,0 0,0 -281,0 0,0
Програма туристичного розвитку міста Калуша на 2017-2021 роки 371,0 371,0 281,0 0,0 0,0 -281,0 0,0
7518010 Резервний фонд 0,0 393,0 393,0 196,5 0,0 0,0 -196,5 0,0
9010 Обслуговування боргу 303,6 0,0 -303,6
Всього видатків по загальному фонду 215 633,3 591 105,8 593 171,5 329 807,9 301 828,6 91,5 -27 979,2 86 195,3
Інші кошти спеціального фонду
0100 Органи місцевого самоврядування 100,2 20,0 20,0 20,0 100,0 0,0 -80,2
1000 Освіта 768,3 453,0 509,0 456,0 94,3 20,7 -361,7 -674,0
1011010 Дошкільна освіта 38,0 #ДЕЛ/0! 0,0 -38,0
1011020 Загальноосвітні школи 320,9 #ДЕЛ/0! 0,0 -320,9
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 -13,0 0,0
1011220 Інші освітні програми  409,4 453,0 496,0 443,0 94,3 21,3 -348,7 -315,1
2000 Охорона здоров'я 1 743,5 0,0 1 600,0 1 600,0 1 000,0 62,5 -600,0 -743,5
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 943,5 600,0 600,0 0,0 0,0 -600,0 -943,5
0112180 Первинна медична допомога населенню 800,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 200,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 117,1 242,3 242,3 170,3 0,0 0,0 -170,3 -117,1
1513030 Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого 0,0 150,0 150,0 78,0 0,0 0,0 -78,0 0,0
1513031 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)  150,0 150,0 78,0 0,0 0,0 -78,0 0,0
2013110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 0,0 92,3 92,3 92,3 0,0 0,0 -92,3 0,0
2013112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 92,3 92,3 92,3 0,0 0,0 -92,3 0,0
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 -117,1
1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 14,7 #ДЕЛ/0! 0,0 -14,7
1513105 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 102,4 #ДЕЛ/0! 0,0 -102,4
4000 Культура і мистецтво 437,0 120,0 781,0 721,0 314,6 43,6 -406,4 -122,4
2414060 Бiблiотеки 60,0 120,0 120,0 60,0 60,0 100,0 0,0 0,0
2414090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 77,0 0,0 650,0 650,0 244,0 37,5 -406,0 167,0
2414100 Школи естетичного виховання дiтей 62,6 #ДЕЛ/0! 0,0 -62,6
2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 237,4 11,0 11,0 10,6 96,4 -0,4 -226,8
5000 Фізична культура і спорт 87,5 0,0 125,0 125,0 62,0 100,0 -63,0 -25,5
1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 0,0 62,0 62,0 62,0 100,0 0,0 62,0
1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 62,0 62,0 62,0 100,0 0,0 62,0
1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 87,5 0,0 63,0 63,0 0,0 0,0 -63,0 -87,5
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 87,5 63,0 63,0 0,0 0,0 -63,0 -87,5
6000 Житлово-комунальне господарство 190,0 5 425,6 6 840,6 3 608,2 1 579,5 43,8 -2 028,7 1 389,5
4016020 Капітальний ремонт об`єктів житлового господарства 0,0 1 400,0 1 400,0 420,0 130,9 31,2 -289,1 130,9
4016022 Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків  1 400,0 1 400,0 420,0 130,9 31,2 -289,1 130,9
4016060 Благоустрій міст, сіл, селищ 2 000,0 3 000,0 1 377,6 174,9 12,7 -1 202,7 174,9
4716110 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 190,0 2 025,6 2 440,6 1 810,6 1 273,7 70,3 -536,9 1 083,7
6300 Будівництво 8 424,9 23 450,4 31 053,7 17 278,3 9 722,8 56,3 -7 555,5 1 297,9
1016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 1 812,0 4 500,0 4 500,0 2 250,0 1 827,5 81,2 -422,5 15,5
4016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 5 647,2 16 900,0 20 559,0 11 397,0 7 272,7 63,8 -4 124,3 1 625,5
4716310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 965,7 2 050,4 5 994,7 3 631,3 622,6 17,1 -3 008,7 -343,1
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0
6716161 Програми у сфері зв'язку 9,0 0,0 -9,0
7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 4 949,6 2 000,0 6 725,0 5 975,0 4 971,6 83,2 -1 003,4 22,0
0117470 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 115,0 0,0 -115,0
4017470 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 4 834,6 2 000,0 6 725,0 5 975,0 4 971,6 83,2 -1 003,4 137,0
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 495,7 1 175,0 4 160,5 4 160,5 838,4 20,2 -3 322,1 342,7
0118600 Інші видатки 85,7 0,0 335,2 335,2 88,1 26,3 -247,1 2,4
Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2017 рік 35,1 25,1 25,1 9,9
Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки 50,6 310,1 310,1 78,2
2418600 Інші видатки (Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2017 рік") 330,0 150,0 280,0 280,0 230,0 82,1 -50,0 -100,0
4718600 Інші видатки  0,0 500,0 3 000,0 3 000,0 500,0 16,7 -2 500,0 500,0
Програма погашення заборгованості відповідно до рішення суду по відділу капітального будівництва Калуської міської ради 500,0 500,0 500,0 500,0 100,0 0,0 500,0
Програма "Фонтани Калуша" на 2017-2019 роки 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 -2 500,0 0,0
6718600 Інші видатки (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2017 рік) 0,0 20,3 20,3 20,3 100,0 0,0 20,3
7318600 Інші видатки (Програма туристичного розвитку міста Калуша на 2017-2021 роки ) 525,0 525,0 525,0 0,0 -525,0 0,0
7518370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  80,0
9100 Цільові фонди 904,4 4 200,0 5 941,3 4 180,3 1 287,5 30,8 -2 892,8 383,1
4019110 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 0,0 90,0
4019120 Утилізація відходів 22,6 300,0 600,0 500,0 150,0 30,0 -350,0 127,4
4019140 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 358,3 1 110,0 1 510,0 1 099,0 397,9 36,2 -701,1 39,6
4719140 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 150,0 2 300,0 3 206,0 2 126,0 461,3 21,7 -1 664,7 311,3
4719180 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 373,5 400,0 535,3 365,3 188,3 51,5 -177,0 -185,2
Разом видатків  18 227,2 37 066,3 57 998,4 38 294,6 19 890,7 51,9 -18 403,9 1 663,5
Власні надходженнях спеціального фонду
0100 Органи місцевого самоврядування 11,6 35,0 35,0 15,7 15,7 4,1
1000 Освіта 1 967,7 3 460,0 3 738,8 0,0 1 713,6 1 713,6 -254,1
1011010 Дошкільна освiта 1 195,5 3 142,0 3 172,2 1 359,3 1 359,3 163,8
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 284,7 316,0 562,5 352,2 352,2 67,5
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0,1 2,0 2,7 0,8 0,8 0,7
1011100 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти 486,6 0,0 0,0 -486,6
1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 0,1 0,0 0,0
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 0,5 0,5
1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0
2000 Охорона здоров'я 2 622,5 3 500,0 5 492,1 0,0 4 167,3 4 167,3 1 544,8
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 185,3 220,0 2 211,2 2 082,0 2 082,0 896,7
0112140 Надання стоматологічної допомоги населенню 372,2 680,0 680,9 466,2 466,2 94,0
0112180 Первинна медична допомога населенню 1 065,0 2 600,0 2 600,0 1 619,1 1 619,1 554,1
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7,4 0,0 15,2 0,0 15,2 15,2 7,8
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 7,4 15,2 0,0 15,2 15,2 7,8
1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7,4 15,2 15,2 15,2 7,8
4000 Культура і мистецтво 232,5 549,5 2 262,8 0,0 1 383,8 1 383,8 1 151,3
2414060 Бiблiотеки 24,0 3,5 43,1 38,2 38,2 14,2
2414070 Музеї i виставки 0,1 1,0 2,7 1,1 1,1 1,0
2414090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 79,5 205,0 1 877,0 1 201,5 1 201,5 1 122,0
2414100 Школи естетичного виховання дiтей 128,9 340,0 340,0 143,0 143,0 14,1
5000 Фізична культура і спорт 307,1 565,7 566,3 0,0 335,1 335,1 28,0
1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 259,6 507,7 507,7 0,0 317,5 317,5 57,9
1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 27,7 27,7 21,4 21,4 21,4
1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 259,6 480,0 480,0 296,1 296,1 36,5
1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 47,5 58,0 58,6 0,0 17,6 17,6 -29,9
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 47,5 58,0 58,6 17,6 17,6 -29,9
4718600 Видатки, не віднесені до основних груп 29,3 76,9 32,1 32,1 2,8
Разом  видатків  5 178,1 8 110,2 12 187,1 0,0 7 662,8 7 662,8 2 484,7
Разом  видатків спеціального фонду 23 405,3 45 176,5 70 185,5 38 294,6 27 553,5 -10 741,1 4 148,2
Кредитування
4718100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту та будівництво (реконструкцію) та придбання житла -16,5 0,0 0,0 0,0 -21,9 -21,9 -5,4
4718103 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,0 35,0 35,0 20,0 0,0 0,0 -20,0 0,0
4718104 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -16,5 -35,0 -35,0 -20,0 -21,9 109,5 -1,9 -5,4
Всього по спеціальному фонду 23 388,8 45 176,5 70 185,5 38 294,6 27 531,6 71,9 -10 763,0 4 142,8
Всього видатків загального і спеціального фондів 239 022,1 636 282,3 663 357,0 368 102,5 329 360,2 89,5 -38 742,2 90 338,1
Секретар ради Роман Боднарчук